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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部审计编审委员会 ”共有 63568 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
Java代码审计实战 Java代码审计实战
『简体书』 作者:王月兵、柳遵梁、覃锦端、刘聪  出版:人民邮电出版社  日期:2025-05-01
本书是一部全面且深入的 Java 代码审计指南,旨在帮助读者掌握 Java Web 应用中常见安全漏洞的识别、分析及防御技能。全书共分 4 篇,从基础到实战,系统地介绍 Java 代码审计的各个方面。 基础篇(第 1 章)主要介绍 Java Web 环境的搭建步骤、常见的动态调试方法以及代码审计工具 ...
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售價:HK$ 131.8

内部审计参与企业全面风险管理的路径研究 内部审计参与企业全面风险管理的路径研究
『简体书』 作者:  出版:经济管理出版社  日期:
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售價:HK$ 112.7

地方政府性债务审计研究 地方政府性债务审计研究
『简体书』 作者:钟玮  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-11-01
本书基于习近平新时代中国特色社会主义思想及“研究型审计”的战略要求,围绕“地方政府债务合并监管背景下审计如何发挥作用”这一主题,梳理地方政府债务监管演变脉络,界定新形势下债务合并监管的背景及必要性、实施基础条件、目标,聚焦债务合并监管的内涵、范围、方式及关键举措,构建提升合并监管效能的长效机制。分析 ...
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售價:HK$ 66.0

大数据审计(基于Python) 大数据审计(基于Python)
『简体书』 作者:张高煜  出版:电子工业出版社  日期:2024-06-01
本书为新文科教育指导思想下的金融科技编程教材,通过示例讲解Python编程在审计行业的具体应用。作者基于20多年的大学计算机教学经历与行业大数据人工智能软件开发经验,从基本的概念开始,逐步深入地介绍清洗表格数据、采集网络信息、手写票据的光学字符识别、财经文本的量化、知识图谱自动构建等热门知识要点,并 ...
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售價:HK$ 90.9

审计基础与实务(第二版) 审计基础与实务(第二版)
『简体书』 作者:张军平  出版:高等教育出版社  日期:2024-09-01
本书是“十四五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财经类专业群数智化财经系列教材之一。本书第一版曾获陕西省职业教育类优秀教材特等奖。本书在统筹兼顾学生认知规律和审计工作过程系统化课改理念的基础上,借鉴注册会计师和初级审计师的职业资格标准,搭建以注册会计师财务报表审计为核心的知识体系,设计了11个 ...
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售價:HK$ 57.3

会计审计复试攻略 会计审计复试攻略
『简体书』 作者:挑灯成硕  出版:国家开放大学出版社  日期:2025-01-01
内容简介: 本书囊括了会计、审计复试专业课程几乎所有的重要考点,与挑灯成硕会审复试班的课程完全配套。 图书特色: ?本书将大量的知识点进行提炼总结,标明重要性且用大量图表展示,通过要点精析,构建知识体系。 ?本书从57所高校历年代表性真题出发,通过真题分析给出详尽的解释和举例,引导学生熟练运 ...
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售價:HK$ 96.8

审计习题与案例(第9版) 审计习题与案例(第9版)
『简体书』 作者:曲明 编  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-09-01
为了方便教学和学生自我测试,本书完全按照《审计》教材的章节顺序进行编排。各章主要内容包括:学习目的与要求;相关准则与制度;预习要览;重点与难点解析;练习题(包括单项选择题、多项选择题、判断题、分析题、讨论题等题型);案例;阅读文献。书后附有练习题参考答案。 ...
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售價:HK$ 36.3

企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2021年版) 企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2021年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国  出版:立信会计出版社  日期:2021-06-01
本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)》的基础上进行修订,收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通则等法规,还增加了财政部会计 ...
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售價:HK$ 66.6

中华人民共和国海关高级认证企业年鉴2022版 中华人民共和国海关高级认证企业年鉴2022版
『简体书』 作者:中华人民共和国海关高级认证企业年鉴编委会  出版:中国海关出版社  日期:2023-04-01
本书是由专家组织编写的大型史料性工具书。高级认证企业是进出口信用管理制度体系中信用等级的企业,以及海关倡导的诚信守法企业的典范。全书分为三个部分,内容包括政策信息、高级认证企业经营情况及典型案例、企业信息等。本书对高级认证企业的整体经营状况、进出口情况进行了统计,从政策角度指导企业用好优惠政策,了解 ...
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售價:HK$ 345.0

中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2022) 中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2022)
『简体书』 作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编  出版:中国经济出版社  日期:2023-03-01
《中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2022)》约70万字。本书收录了中央企业党建思想政治工作研究会2022年度优秀研究成果一等30个。这些获奖的优秀研究成果,集中代表了中央企业在党建、思想政治工作等方面的实践和理论成果,是中央企业不断提升党建思想政治工作研究能力和水平的重要体现。各单位将持 ...
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售價:HK$ 112.7

中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2023) 中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2023)
『简体书』 作者:中央企业党建思想政治工作研究会 编  出版:中国经济出版社  日期:2024-03-01
《中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2023)》约66万字。本书收录了中央企业党建思想政治工作研究会2023年度优秀研究成果一等33个。这些获奖的优秀研究成果,集中代表了中央企业在党建、思想政治工作等方面的实践和理论成果,是中央企业不断提升党建思想政治工作研究能力和水平的重要体现。各单位将持 ...
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售價:HK$ 112.7

内部控制对企业融资的影响研究 内部控制对企业融资的影响研究
『简体书』 作者:彭文伟  出版:经济科学出版社  日期:2020-12-01
近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓展了内部控制经济后果研究内容,另一方面将会对政府部门制订内部 ...
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电网企业新兴业务审计方法与审计策略研究 电网企业新兴业务审计方法与审计策略研究
『简体书』 作者:张晓利,王鑫根  出版:光明日报出版社  日期:2022-09-01
新兴业务企业审计策略创新是我国国有企业稳健发展过程中普遍面临的时代性议题,本书尝试通过一系列的探索,回答如何破解电网企业新兴业务审计的难题。本书首先从内外部两个维度,对新时代电网企业新兴业务审计所处的环境和需求进行系统分析,并基于此归纳出电网企业新兴业务未来面临的风险和挑战。此后,本书从宏观、中观和 ...
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售價:HK$ 109.3

企业内部控制缺陷扩散与防扩散 企业内部控制缺陷扩散与防扩散
『简体书』 作者:王海林  出版:经济科学出版社  日期:2022-08-01
当今全球化竞争环境中,任何企业的有效运营都离不开企业关系网络,企业关系网络存在正面作用的同时也有负面影响。本著作聚焦于企业之间通过经济业务联系建立起来的业务关系网络,对业务关系网络中企业内部控制缺陷的扩散和防扩散问题进行了全面深入的研究。研究将内部控制范围从企业自身拓展到企业业务关系网络,引入输入型 ...
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售價:HK$ 89.7

企业内部控制监督成本研究 企业内部控制监督成本研究
『简体书』 作者:张蕾  出版:光明日报出版社  日期:2021-06-01
本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业内部控制监督 ...
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售價:HK$ 106.3

企业内部控制与风险管理实战 企业内部控制与风险管理实战
『简体书』 作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著  出版:原子能出版社  日期:2022-12-01
本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业内部控制与风险管理中的误区与障碍,又说明了内部控制 ...
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售價:HK$ 79.4

内部控制与企业技术创新的多维异质性研究 内部控制与企业技术创新的多维异质性研究
『简体书』 作者:郭军 著  出版:中国经济出版社  日期:2020-12-01
我国经济转型时期及创新驱动发展战略背景下,制造业企业转型升级亟须进行技术创新。同时,内部控制作为企业内部重要的风险管控机制,内嵌于企业技术创新全过程。 本书以多维视角——宏观层面信贷配置、中观层面供应链集中度、微观层面高管团队异质性,并考虑企业产权性质、生命周期、银企关联、机构投资者持股比例等差异, ...
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售價:HK$ 89.8

企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:杨有红  出版:北京大学出版社  日期:2019-06-01
企业内部控制》对应课程为MBA专业必修课程之一。我们面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。本书依托中国的公司环境,将内部控制普适性原理嵌入中国的公司治理与管理过程。本书首先阐述如何在环境评估的基础上,按照五目标、五要素、五原则梳理现有的内部控制程 ...
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售價:HK$ 66.2

企业内部控制从懂到用 企业内部控制从懂到用
『简体书』 作者:冯萌,宋志强  出版:机械工业出版社  日期:2021-08-01
本书基于成熟的内控理论框架,采用丰富的现实案例及企业实操经验教训,力图在“懂”和“用”两个方面实现下列目标: 在懂的方面,帮助理解 1.内部控制能够产生什么价值? 2.内部控制的内在原理是什么? 3.内部控制应遵循哪些原则? 4.内部控制的应用前提有哪些? 本书作者不仅为数十家大中 ...
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售價:HK$ 120.8

企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:王李  出版:高等教育出版社  日期:2017-07-01
本教材以coso理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生翻转课堂的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本 章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以期突出教材教与学的两环节与视角,更好地提高教学效果。 本教材根据内部控制领域的最新进展,结合国内和国 ...
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售價:HK$ 59.4

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