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国际内部控制协会[ICI] 著
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2021年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2021-06-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)》的基础上进行修订,收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引、企业财务通则等法规,还增加了财政部会计 ... |
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博物馆高质量发展:中国博物馆协会城市博物馆专业委员会论文集(2024)
『简体书』 作者:上海市历史博物馆[上海革命历史博物馆],中国博物馆协会城市博 出版:上海交通大学出版社 日期:2024-10-01 本书收录了2024年中国城市博物馆关于文博发展思考与工作实践总结的论文。围绕“城市博物馆推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展”“文旅融合城市博物馆助力城市文化更新”“新技术应用促进城市博物馆多元发展”等主题,介绍了各地城市博物馆在新形势、新挑战下的发展状况,深入探讨城市博物馆人文化成的使命和担当以 ... |
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内部控制对企业融资的影响研究
『简体书』 作者:彭文伟 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓展了内部控制经济后果研究内容,另一方面将会对政府部门制订内部 ... |
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科层制组织内部控制的性质与设计研究
『简体书』 作者:黄寿昌 出版:经济科学出版社 日期:2022-06-01 在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在 ... |
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企业内部控制监督成本研究
『简体书』 作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原则,有助于在提高内部控制质量的同时尽量减少企业在内部控制监督 ... |
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企业内部控制从懂到用
『简体书』 作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 本书基于成熟的内控理论框架,采用丰富的现实案例及企业实操经验教训,力图在“懂”和“用”两个方面实现下列目标: 在懂的方面,帮助理解 1.内部控制能够产生什么价值? 2.内部控制的内在原理是什么? 3.内部控制应遵循哪些原则? 4.内部控制的应用前提有哪些? 本书作者不仅为数十家大中 ... |
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水利预算单位财务内部控制工作手册
『简体书』 作者:水利部预算执行中心 出版:水利水电出版社 日期:2020-05-01 内部控制建设是一项系统工程,,只有吃透内控规范的精神,准确把握其内涵和要点,瞄准内部管理中的薄弱环节,将制衡机制嵌入到内部管理制度之中,才能发挥内部控制的作用,为水利预算单位经济业务的安全运行提供合理保证。本书从内部控制知识问答、内部控制的信息化、内部控制相关制度汇编三个方面着手,为水利预算单位财务 ... |
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医院内部控制规范与体系建设
『简体书』 作者:齐新红、殷雪峰 出版:清华大学出版社 日期:2021-06-01 本书的编写力求简明、实用、突出重点、结合实际,在编写过程中不再局限于对内部控制的理论研究,重点突出内部控制在行政事业单位建设与管理过程中的实用性,以业务流程为起点,全面反映各类业务具体操作流程,同时针对当今的网络信息化时代下对内部控制提出的新要求,对信息化环境下的内部控制业务流程进行了探讨。其中每类 ... |
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中国传统文化下内部控制模式的探索
『简体书』 作者:张萍 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-07-01 本书立足于中国本土情境,扎根于中国文化传统,着眼于以东方理念、东方思想、东方实践,来探讨面对西方内控制度建设的经验与教训,如何与中国传统文化中成熟的内控元素融为一体,最终求得既适合中国发展又能对国际内控产生示范作用的内部控制。具体而言,本书以先秦诸子古籍为依托,通过对中国文化的历史根源进行回溯,从中 ... |
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企业内部控制与风险管理实战
『简体书』 作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 著 出版:原子能出版社 日期:2022-12-01 本书从实务的角度对企业内部控制和风险管理的概念和实践策略做了系统的梳理,并结合实际案例和大量的图表为读者呈现了实务指南。全书8个章节。第1章从整体上介绍内部控制和风险管理的“前世今生”。第2章更详细地论述了什么是内部控制和风险管理。第3章介绍了企业在内部控制与风险管理中的误区与障碍,又说明了内部控制 ... |
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内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2018-04-01 本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章内部控制的基础知识;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章管理活动内部控制,第三章业务活动内部控制,第四章信息活动内部控制;第三篇是内部控制评审,其中包括第五章内部控 ... |
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媒体监督、内部控制与审计意见研究
『简体书』 作者:张丽达 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-10-01 本书以企业的内部控制为视角,分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系,打开了媒体监督影响审计意见的黑匣子,结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架,并以审计风险模型作为审计意见的理论基础,分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架,运用实证分析的方法探讨他们之间的关 ... |
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中小企业内部控制与风险管理(第二版)
『简体书』 作者:张远录 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-08-01 加强内部控制不仅企业需要,每个社会经济组织都需要;不仅是企业及经济组织提高效益的需要,也是从源头上遏制经济犯罪和防止腐败的需要。教育部*公布的《高等职业学校专业教学标准》中相关财务会计类专业已经把内部控制课程作为专业核心课或必修课,表明内部控制课程的重要性。本次修订在保持*版特色的基础上,按照专业新 ... |
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高校二级单位内部控制指南
『简体书』 作者:谢卫虹 出版:西安电子科技大学出版社 日期:2020-12-01 本书参照《教育部直属高校经济活动内部控制指南试行》的框架,按照内部控制实施指南、应用指南、自我风险评估指南三个部分,构建高校二级单位内部控制指南。作者通过调查分析高校二级单位经济业务的共性、内控重点领域工作内容,选择了包括控制环境、决策控制、采购管理、资产管理、科研项目管理等15项重点控制领域进行具 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:夏宁 著 出版:立信会计出版社 日期:2018-09-01 本书依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》《行政事业单位内部控制规范》编写,反映了内部控制理论与实践发展的新成果。 内容涵盖企业内部控制设计、内部控制评价和内部控制审计。本书可作为高等院校财经类专业学生的教学使用。 ... |
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牛角包一样的会计 : 风险管理和内部控制
『简体书』 作者:马津 出版:北京联合出版有限公司 日期:2021-05-01 从一家小小的面包店到一家即将上市的公司,熊妈妈也伴随着面包店不断成长。这本书讲的是风险管理和内部控制,让企业管理者了解内部控制与财务报表的关系,了解COSO魔方中的三大要素,做好风险评估,完善内部流程。同时介绍企业管理者需要了解的法案──《萨班斯法案》,以及《萨班斯法案》中重要的404条款、302条 ... |
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内部控制与质量监管制度研究
『简体书』 作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣 出版:中国经济出版社 日期:2021-08-01 当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、有力保证资本市场的有效运行。本书把企业管理的内部制度外部制度 ... |
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商业银行内部控制
『简体书』 作者:惠平 童频 出版:中国金融出版社 日期:2017-03-01 本书是一本探索商业银行内部控制规律的学术专著,培训银行从业人员的实务教材。重点介绍了内控控制的起源与发展,全面总结和展示了一家商业银行内部控制体系建设历程,探讨了内部控制与风险管理、内部监督检查与内部审计等相关业务的关系和发展方向,全面揭示了内部控制演进方向和*实践活动。 ... |
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内部控制(第二版)
『简体书』 作者:潘琰 出版:高等教育出版社 日期:2018-02-01 本书是普通高等教育十一五*规划教材,高等学校会计学专业、财务管理专业核心课程教材。本书跟踪内部控制领域的新进展,结合国内外的经典案例,在*版的基础上,构建了基于风险管理整体框架的内部控制的教学内容体系。全书共十章,在*章总论之后分九章分别论述了基于ERM框架的内部控制的基本理论、内部控制环境、内部控 ... |
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内部控制与风险管理学习指导书
『简体书』 作者:王清刚 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-11-01 本书根据中南财经政法大学会计财务系列教材《内部控制与风险管理》编写,可与中南财经政法大学《内部控制与风险管理》慕课配套使用。本书注重培养学生提出问题分析问题解决问题的专业素养和实践能力,不仅提炼了教材各章的学习目标、知识结构、本章小结、重难点问题、导入案例、案例测试、练习题等,而且提供了四套模拟考试 ... |
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