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企业内部控制编审委员会 编著
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企业会计准则详解与实务:条文解读+实务应用+案例讲解(2023年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2023-01-01 1.紧跟新修订,掌握新准则 以新企业会计准则为出发点,深入解读1项基本准则、41项具体准则的纵向规定,融汇企业会计准则体系的多种规定与要求,体现新旧条文的修 ... |
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基于XBRL内部控制研究:理论与技术
『简体书』 作者:李晓荣,张天西,丁慧 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书作为作者团队的代表性研究成果,创造性地将XBRL账簿系统应用于企业内部控制领域,并基于对中国内部控制规范的深刻理解,提出了一个具有高度先进性和可行性的中国内部控制信息化规范体系。 ... |
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企业刑事合规与风险防控全流程
『简体书』 作者:伍志坚,邢鑫,黄明建 主编 出版:法律出版社 日期:2023-04-01 强化刑事合规意识 降低运营管理风险 ... |
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企业合规管理指南丛书:企业合规指南与风险防控
『简体书』 作者:王雨辰,李琦 出版:中国法制出版社 日期:2022-10-01 为企业合规管理工作提供基本指引 帮助企业针对不同的风险进行防控 资深公司法务解答企业合规疑难问题 为企业合规运营保驾护航 ... |
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道路运输企业安全风险预控与治理
『简体书』 作者:黄晓平,王国灵,王涛 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2023-12-01 本书内容丰富,能够使企业主要负责人和安全生产管理人员通过学习切实提高安全知识水平和实际安全生产管理能力。 ... |
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内部控制审计
『简体书』 作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主要业务活动的内部控制设计。第五章主要介绍基于企业内部视角的内 ... |
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医院内部控制规范操作指南
『简体书』 作者:刘倩等 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-05-01 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》为行政事业单位加强内控建设指明了方向。行政事业单位建立健全科学合理的内部控制制度,是提高公共服务效能和内部治理水平的有力保障。医院内控管理是保障权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是行政事业单位目标得以实现的长效机制。 ... |
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大型公立医院内部控制建设与评价从目标管理走向流程管理
『简体书』 作者:张庆龙,武敏,何佳楠,张延彪 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书是在遵循2023、2020财政部、卫健委最新政策要求,在作者团队参与了众多公立医院内部控制建设实践及已经出版的公立医院内部控制书籍的基础上总结撰写而成。该书采用了内部控制五要素的框架,按照控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督搭建了全书的章节结构。本书认为,公立医院的内部控制建设应走 ... |
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中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
『简体书』 作者:卫珺慧 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销售收款循环等内容。其次特别对公立医院内部控制建设进行了详细分 ... |
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科层制组织内部控制的性质与设计研究
『简体书』 作者:黄寿昌 出版:经济科学出版社 日期:2022-06-01 在科层制的背景下,通过将内部控制理解为一个重要的组织现象,以哲学、社会学、经济学以及组织理论为基础,本书试图发展一套组织视角的内部控制理论。我们认为,一套完整的内部控制理论至少必须回答以下三个相互关联的基本问题:其一,什么是内部控制?也就是关于内部控制的内涵;其二,作为组织现象的内部控制为什么会存在 ... |
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
『简体书』 作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,以全要素生产率大幅提升为核心标志。” ... |
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家族控制、国有股权参股与企业并购
『简体书』 作者:张静 出版:经济科学出版社 日期:2022-10-01 《家族控制、国有股权参股与企业并购》主要的研究问题是:混合所有制改革背景下,国有股权参股能否提升家族企业并购效率?研究发现家族企业引入国有股权可以让企业的并购活动“做得更少但做得更好”,即降低发起并购的可能性,减少非效率并购,但是增加了对所选并购目标的甄选、并购过程的管控、并购整合的优化,最终实现了 ... |
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企业裁员、调岗调薪、内部处罚、员工离职风险防范与指导(增订5版)
『简体书』 作者:王明 出版:中国法制出版社 日期:2023-12-01 95个纠纷关键点 169个经典案例 合规解决劳动争议实际问题 ... |
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舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
『简体书』 作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-11-01 本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和廉正的文化。 ... |
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企业财务管理与共享模式的内部控制
『简体书』 作者:郑凌洁,冯 玉清,刘鸣主编, 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-09-01 企业是社会主义市场经济的重要组成部分,在利用社会资本、扩大就业、促进生产力发展、创造社会财富等方面发挥着重要作用。在促进企业良性发展的过程中,传统的财务管理模式已经不能有效地保障管理效率水平的提升,只有通过新的财务管理模式的科学化应用,才能有助于企业整体管理水平的提升。为了紧跟时代发展的步伐,相关企 ... |
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企业财务管理与内部控制体系构建
『简体书』 作者:李彦明 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-11-01 内容简介在现代化企业运营管理的过程中,财务管理作为企业管理工作的重要组成部分,其风险也是客观存在的。随着社会经济的不断发展和进步,企业发展所面临的挑战更加严峻,企业之间的竞争力也不断加剧。在企业财务管理工作实施过程中也会遇到各种各样的问题,如果无法进行及时处理,会对企业的市场竞争力造成负面影响。 ... |
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建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
『简体书』 作者:修德军,杨俊平,李志远 出版:中国市场出版社 日期:2022-01-01 ★★建筑施工企业财会、内控、审计、监察工作随查随用案头工具书★★ ■100多个流程图、审批表、申请表、授权表、登记表、委托书、申报书、意见书等 ■触电、 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 我国企业面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。《企业内部控制》基于我国企业普遍具有内部控制基础且有些方面具有 ... |
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国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践
『简体书』 作者:王国飞 出版:武汉大学出版社 日期:2021-12-01 国家碳市场建设已正式启动且将正式交易,以“高能耗、高排放、高污染”为特征的控排企业,是国家碳市场主要的温室气体减排主体。其在参与碳市场机制下的减排行动的同时,也存在着自身行为引致的内部法律风险问题。囿于诸多因素,现有的碳排放权交易管理立法的基础理论未能为化解控排企业的内部法律风险提供有力的基础。鉴此 ... |
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上市公司内部控制信息披露分析(财会文库)
『简体书』 作者:宋建波 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-02-01 本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部控制基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部控制以及内部控制信息披露情况进行研究分析,探索构建数字经济时代下中国特色的内部控制规范体系和信息披露体系。 首先,梳理与比较国内外内部控制制度和内部控制信息披露制度的演变,进而分析现有内部控 ... |
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