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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
『简体书』 作者:企业内部审计编审委员  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于 ...
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售價:HK$ 164.8

国际内部审计专业实务框架 国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计协会  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-06-01
国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准 ...
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售價:HK$ 46.0

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
1.全面修订版:深入解读企业内部控制规范,助力上市公司和大中型企业构建完善的内控体系。 2.实务案例丰富:结合大量真实案例,理论联系实际,提升读者理解和应用 ...
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售價:HK$ 109.8

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
1.权威编写:全国会计领军人才倾力打造,确保内容的专业性和实用性。 2.风险导向:创新性地将风险管理融入内部控制,全面梳理企业风险点。 3.实务与理论结 ...
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售價:HK$ 108.5

企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2019-07-01
1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作 ...
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售價:HK$ 134.7

企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册) 企业风险管理内部审计数字化转型,普华永道经验总结(套装共2册)
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉  出版:机械工业出版社  日期:2024-06-01
企业风险管理数字化转型:方法论与实践》 这是一部从原理、方法论、实施路径、实践案例等多个维度全面讲解企业风险管理及其数字化转型的著作。 本书是作者多年来在甲方银行和乙方咨询公司的经验总结,内含大量行业领先方法、模型及经验,其中包括了业 ...
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售價:HK$ 262.2

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
本书强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标; 本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细 ...
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售價:HK$ 110.4

企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:郭群 主编  出版:北京大学出版社  日期:2024-08-01
第一,本书反映国内外内部控制理论与实务的最新发展和变化,解析了我国新的内部控制规范,结合具有本土特色的企业内部控制成功与失败的案例,引导读者深入理解内部控制的实 ...
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售價:HK$ 67.9

内部控制审计实务指南 内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华  出版:人民邮电出版社  日期:2024-01-01
·一线审计工作者*刀 ·1000 内部控制审计实*知识点详解 ·近100个内部控制审计实*案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·解读新政策,有法可 ...
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售價:HK$ 102.4

海洋自然资源资产审计 海洋自然资源资产审计
『简体书』 作者:自然资源资产审计课题组  出版:经济管理出版社  日期:2023-12-01
本书主要包含绪论、基础知识、海洋自然资源资产核算方法、我国海洋自然资源资产监管现状、海洋自然资源资产审计方法。本书首先说明了海洋、海洋经济与海洋环境的关系,介绍了海洋自然资源资产审计产生的背景、意义和必要性;其次对相关概念进行了明确界定,并 ...
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售價:HK$ 78.2

企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范 企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
『简体书』 作者:本书编委会  出版:地震出版社  日期:2023-12-01
本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部 ...
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售價:HK$ 89.7

企业内部控制(第3版) 企业内部控制(第3版)
『简体书』 作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2024-02-01
本书是新形态教材,融入课程思政,配套教学辅助材料,注重应用,既有理论探讨,又有案例解读,更有经验总结。 ...
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售價:HK$ 56.4

(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636) (读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2022-03-01
详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次 ...
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售價:HK$ 111.3

内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列) 内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙  出版:中国人民大学出版社  日期:2024-10-01
在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了 ...
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售價:HK$ 61.6

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:HK$ 113.4

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次 ...
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售價:HK$ 112.7

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:HK$ 112.7

风险导向内部审计与企业风险管理 风险导向内部审计企业风险管理
『简体书』 作者:王海龙,王京文  出版:经济科学出版社  日期:2023-10-01
本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审 ...
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售價:HK$ 98.9

强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标 强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计企业的治理效应。 ...
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售價:HK$ 93.5

企业内部审计全流程实战从入门到实践 企业内部审计全流程实战从入门到实践
『简体书』 作者:屠建清  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
1.内容专业,实操性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,系统地介绍内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自 ...
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售價:HK$ 103.3

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