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国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准 ... |
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企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
『简体书』 作者:企业内部审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于 ... |
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中国民营企业内部审计发展研究报告
『简体书』 作者:李乾文,李昆,中国内部审计协会 出版:经济科学出版社 日期:2015-05-01 本书依托于中国内部审计协会和南京审计学院内部审计协会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行了对比,并通过典型案例剖析了目前民营标杆企 ... |
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广播影视内部审计文集
『简体书』 作者:中国内部审计协会广播电影电视分会 出版:中国国际广播出版社 日期:2013-11-01 集中展示近年来广电系统内部审计工作的发展趋势,以及理论探讨成果和工作实践经验 ... |
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海洋自然资源资产审计
『简体书』 作者:自然资源资产审计课题组 出版:经济管理出版社 日期:2023-12-01 本书主要包含绪论、基础知识、海洋自然资源资产核算方法、我国海洋自然资源资产监管现状、海洋自然资源资产审计方法。本书首先说明了海洋、海洋经济与海洋环境的关系,介绍了海洋自然资源资产审计产生的背景、意义和必要性;其次对相关概念进行了明确界定,并 ... |
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内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 ·一线审计工作者*刀 ·1000 内部控制审计实*知识点详解 ·近100个内部控制审计实*案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·解读新政策,有法可 ... |
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会计与控制评论·第16辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-06-01 作为 推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合 外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书 ... |
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作 ... |
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内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙 出版:中国人民大学出版社 日期:2024-10-01 在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了 ... |
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2023中国新媒体大会
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:学习出版社 日期:2024-03-01 《2023中国新媒体大会》收录了2023中国新媒体大会的全部文字资料和部分获奖作品,2023年是习近平总书记作出“加快传统媒体和新兴媒体融合发展”重要指示10周年,全书以“融合10年 笃行致远”为主题,围绕媒体融合守正创新,共话十年、共享经 ... |
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《听一线记者讲战“疫”故事》
『简体书』 作者:中国记协国内部 出版:学习出版社 日期:2022-04-01 本书由前言、目录、正文、后记四个部分组成。前言部分主要为:中国记协致新闻工作者慰问信、中国记协领导有关抗疫宣传工作的致辞讲话、新闻战线开展抗疫报道的总体情况和研讨综述;正文部分包括“逆行篇”“职责篇”“创新篇”三部分,主要内容为优秀抗疫记者 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.全面修订版:深入解读企业内部控制规范,助力上市公司和大中型企业构建完善的内控体系。 2.实务案例丰富:结合大量真实案例,理论联系实际,提升读者理解和应用 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
『简体书』 作者:王雁飞、王新星 出版:化学工业出版社 日期:2024-10-01 本书采用图文解读的方式,并辅以学习目标、学习笔记、实例等模块,让读者在轻松阅读中了解内部审计业务的要领并学以致用。本书注重实操性,以精确、简洁的方式描述重要知识 ... |
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企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.权威编写:全国会计领军人才倾力打造,确保内容的专业性和实用性。 2.风险导向:创新性地将风险管理融入内部控制,全面梳理企业风险点。 3.实务与理论结 ... |
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机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集
『简体书』 作者:中国房地产估价师与房地产经纪人学会 出版:中国城市出版社 日期:2024-11-01 近年来,我国房地产市场供求关系发生重大变化,房地产估价行业发展面临新的战略机遇和困难挑战。在新形势、新机遇、新挑战下,估价机构加强自身内部治理尤为重要,不仅有助于有效应对市场变化,也是夯实未来发展基础、保障长期稳健经营、实现高质量可持续发展 ... |
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内部审计(微课版)
『简体书』 作者:袁小勇 王茂林 出版:人民邮电出版社 日期:2023-07-01 1.内容全面,理论实务并重。本书详细阐述了内部审计的基础知识和基本原理、内部审计的工作流程与技术方法,以及当前内部审计的热点实务。即有理论基础又有实务应用。2. ... |
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内部审计(第二版)
『简体书』 作者:李冬辉 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-06-01 本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济 ... |
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中国审计法制史
『简体书』 作者:张伟 出版:法律出版社 日期:2025-03-01 本书将我国古代和近代审计法制分不同时期展开探讨,从长时段、通史性的考察中,勾勒我国传统审计法律制度的发展脉络,力图揭示其主要内容、规律、成败、特点等,构建中国审计法制史的基本框架,总结历史经验教训,推动审计法制史研究。 ... |
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我国高校内部控制审计研究
『简体书』 作者:李兆龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-01-01 本书立足于我国已出台的内部控制审计相关法律法规的基础上,首先对国内外相关研究进行了梳理,在阐述内部控制审计基本理论以及高校内部控制审计基本概念的基础上,以H高校为案例,运用理论分析、案例研究等方法,针对H高校内部控制审计现状,研究其所面临的 ... |
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