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在 大書城 以“ 全文 模式”搜“ 中国内部审计协会 ”共有 241704 结果: (小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍) | 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准 ... |
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《听一线记者讲战“疫”故事》
『简体书』 作者:中国记协国内部 出版:学习出版社 日期:2022-04-01 本书由前言、目录、正文、后记四个部分组成。前言部分主要为:中国记协致新闻工作者慰问信、中国记协领导有关抗疫宣传工作的致辞讲话、新闻战线开展抗疫报道的总体情况和研讨综述;正文部分包括“逆行篇”“职责篇”“创新篇”三部分,主要内容为优秀抗疫记者 ... |
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内部审计(第二版)
『简体书』 作者:李冬辉 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-06-01 本书为修订的第二版,根据最近几年审计准则及相关实施细则的变化做内容更新。本书内容十分全面,从介绍内部审计的历史、定义、特征和作用开始,涵盖了内部审计机构和内部审计流程、内部审计管理方法、内部控制与评价,详细介绍了风险管理审计、舞弊审计、经济 ... |
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内部审计(微课版)
『简体书』 作者:袁小勇 王茂林 出版:人民邮电出版社 日期:2023-07-01 1.内容全面,理论实务并重。本书详细阐述了内部审计的基础知识和基本原理、内部审计的工作流程与技术方法,以及当前内部审计的热点实务。即有理论基础又有实务应用。2.产教融合,讲解视角多元。本书作者既包括高 ... |
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中国审计发展报告2021
『简体书』 作者:南京审计大学 出版:中国财政经济出版社 日期:2023-01-01 ... |
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审计案例
『简体书』 作者:九江学院管理学院《审计案例》编写组 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 在中国式现代化进程中,审计是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要保障。审计专业人才是市场经济人才的重要组成部分,对我国经济社会发展起着至关重要的作用。为了适应经济社会发展对高级审计人才的需要,更好地培养高级应用型人才,探索职业岗位需求与专 ... |
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海洋自然资源资产审计
『简体书』 作者:自然资源资产审计课题组 出版:经济管理出版社 日期:2023-12-01 本书主要包含绪论、基础知识、海洋自然资源资产核算方法、我国海洋自然资源资产监管现状、海洋自然资源资产审计方法。本书首先说明了海洋、海洋经济与海洋环境的关系,介绍了海洋自然资源资产审计产生的背景、意义和必要性;其次对相关概念进行了明确界定,并 ... |
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会计与控制评论·第13辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-05-01 中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ... |
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风险导向内部审计实务指南
『简体书』 作者:付淑威 出版:人民邮电出版社 日期:2022-10-01 ·一线审计工作者操刀 ·1000+风险导向内部审计实操知识点详解 ·近100个风险导向内部审计实操案例·40个大型实战图表、流程·17个审计工作模板、示例·随书赠送17个审计工作图表、模板 ... |
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内部审计(第三版)
『简体书』 作者:王宝庆 张庆龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-02-01 为适应高等院校审计学专业本科教学要求,我们根据中国内部审计准则和国际内部审计专业实务框架,组织相关院校审计学专业教师编写了《内部审计》教材。 《内部审计》教材首先介绍了《萨班斯-奥克斯利法案》及其影响、审计关系、内部审计工作规范体系,然后 ... |
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内部控制审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 施莹华 出版:人民邮电出版社 日期:2024-01-01 ·一线审计工作者*刀 ·1000 内部控制审计实*知识点详解 ·近100个内部控制审计实*案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·解读新政策,有法可依做审计 ·可视化图表,轻松阅读易掌握 ... |
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内部控制审计功能与质量
『简体书』 作者:仉立文, 出版:中国经济出版社 日期:2022-09-01 本书是作者的博士论文,内容主要反映了2010-2018年度在中国资本市场中内部控制审计制度的建立过程和实施效果。在文章中,基于审计理论对内部控制审计功能与质量进行研究,通过对是否实施内控审计和内控审计意见两个层面,对内控审计监督功能、信息功 ... |
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工业企业审计实务指南
『简体书』 作者:工业企业审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-06-01 专家团队操刀,行业审计诚意之作:由业内多位一线审计专家倾情打造,他们均具有多年从业经验,本书是其多年实务工作经验的凝结之作; 内容全面,聚焦全流程:阐述了工业企业审计各个环节,包括采购与付款审计,生 ... |
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金融机构审计实务指南
『简体书』 作者:金融机构审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2021-08-01 《金融机构审计实务指南》旨在帮助审计从业人员提升审计技能,完善审计制度。 (1)审计行业业内人士操刀,金融机构审计诚意之作。本书由一线审计工作者倾情打造,凝结其20余年实务工作经验。 (2)内 ... |
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 1.操作性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,全面系统地介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自于作者多年的实务工作积累,具有一定的代表性, ... |
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中国新媒体研究报告.2020
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:人民日报出版社 日期:2020-12-01 作为中国记协所属专门工作机构和服务新媒体新闻信息传播的专业性组织,新媒体专业委员会不忘初心,守正创新,积极致力于强化政治引领,推动行业自律,打造工作平台,加强团结联系,拓展服务范围,团结引领新媒体及从 ... |
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中国新媒体年鉴2021
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:学习出版社 日期:2023-05-01 《中国新媒体年鉴2021》紧扣中央关于推动媒体深度融合决策部署,着力聚焦5G时代新兴媒体的再次变革与迭代,通过九大板块内容,向读者呈现了一部全面客观记录新媒体行业发展态势和中国记协新媒体专业委员会工作 ... |
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中国新媒体研究报告2022
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:人民日报出版社 日期:2023-04-01 总报告 从全局视角宏观分析媒体融合生态与实践经验 重点聚焦 总结媒体融合在国际传播领域的新突破,探索构建具有引领示范价值的国际传播新路径 行业报告 从内容、技术、管理和治理四个维 ... |
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(教)内部审计
『简体书』 作者:李雪 出版:立信会计出版社 日期:2022-08-01 1.结构合理,便于应用技术型会计人才的教育教学; 2.既具有较强的理论性、科学性和系统性,又有较强的实用性; 3.内容新颖,形式灵活; 4.体现内部审计的相关理论、技术方法; 5.反映应用型人 ... |
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《2020中国新媒体大会》
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:学习出版社 日期:2021-12-01 《2019中国新媒体大会》收录了2020中国新媒体大会的全部文字资料和部分获奖作品,内容包括领导致辞、主题演讲、权威发布、创作分享、专题研讨、圆桌论坛、精品案例、媒体报道和“内容创新创优” “聚焦新生代 赋能新生态” “新平台的社会责任” ... |
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