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企业内部审计编审委员会
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企业内部控制全流程操作从入门到实践
『简体书』 作者:王鹰武,胡潘婷 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 1、企业管理者们,还在为如何识别内控风险感到迷茫吗? 本书从内部控制风险的类别出发,对每种内控风险的识别和成因等内容进行了详细的列示,立足于当前企业内控需要, ... |
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企业内部控制规范(第三版)
『简体书』 作者:李敏 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-01-01 内部控制直面风险,其精髓在于制衡,其本质在于掌控。治不了风险就管不好企业。融合风险管理的内部控制,既是公司治理的责任担当,也是内部控制的神圣使命。企业建立健全全面风险管控机制具有特别重要的现实意义。 全书15章,意在实事求是,通过解析内部控 ... |
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企业科协工作手册
『简体书』 作者:中国科协企业创新服务中心 组编 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-06-01 《企业科协工作手册》共分六章,围绕企业科协是什么、怎么建、干什么、怎么干、有哪些新类型、可从中国科协和各级地方科协获得哪些服务与支持等六个主要方面,深度思考新形势下企业科协的职责和定位,系统梳理、提炼出企业科协的工作举措和方法,力争全面、客 ... |
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企业内部控制从懂到用
『简体书』 作者:冯萌,宋志强 出版:机械工业出版社 日期:2021-08-01 培训数千名企业高级管理人员、数十家大中型企业提供咨询服务,经验性提出企业内部控制中四大通病 从理论到实践 从案例到总结 从国际到国内;与中国企业现实特征紧密结合 ... |
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内部控制对企业融资的影响研究
『简体书』 作者:彭文伟 出版:经济科学出版社 日期:2020-12-01 近些年来,我国相关政府部门致力于推动企业内部控制体系的建立和完善。财政部、证监会、银监会、保监会、审计署先后发布了《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,初步构建了我国企业内部控制规范体系。研究内部控制对企业融资的影响,一方面拓 ... |
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审计法规与准则(第四版)
『简体书』 作者:陈希晖 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-02-01 本书首先对审计法规与准行了整体描述括审计法规的层次、分类,审计准则的性质、修订及其在审计理论结构中的地位,然后对国家审计、内部审计、注册会计师审计三类审计主体的审计法规与准则的发展、现状和未行全景描述。主要内含三类审计主体的审计人员目前常用 ... |
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企业内部控制评价体系研究
『简体书』 作者:企业内部控制评价体系研究课题组 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-02-01 本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行 ... |
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企业内部控制(张远录)
『简体书』 作者:张远录,娄阳,周旻 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 (1)把课程思政贯穿于每个章节中。本书将导入大量企业经营活动中典型的失败案例和经济犯罪案件,通过讨论互动让学生了解到经营失败或经济犯罪过程及其危害,对学生遵纪守 ... |
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企业内部控制(王治懿)
『简体书』 作者:王治懿 出版:立信会计出版社 日期:2023-09-01 1.编写逻辑:以我国《企业内部控制配套指引》为主要编写逻辑。 2.思政育人特色:结合知识点,深度挖掘思政元素并自然融入,是目前市场上内部控制同类教材空白。 ... |
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企业内部控制(张长胜)
『简体书』 作者:张长胜 出版:立信会计出版社 日期:2023-08-01 本书主编张长胜先生是我国为数不多的横跨企业、咨询和高校三界任职的预算与内部控制专家,本书具有很强的实务性。 ... |
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企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:高翠莲 出版:高等教育出版社 日期:2022-08-01 本书是“十三五”职业教育国家规划教材,也是高等职业教育财会类专业“经典传承 务本维新”系列教材。本书依托财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》设置内容框架。全书共十八章,第一章为企业 ... |
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企业内部控制监督成本研究
『简体书』 作者:张蕾 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书应用可靠性理论、成本效益分析及*化理论等方法重点研究了内部控制监督的投资优化问题,构建了*投资和分配模型,并分析了内部控制监督投资对资本成本的影响。本书所建立的*模型能够用于指导制定内部控制监督投资策略,这些模型符合内部控制的成本效益原 ... |
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企业内部决策权配置的经济后果研究
『简体书』 作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研究集中决策权和分散决策权带来的经济后果。 ... |
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国有公共企业内部治理法律问题研究
『简体书』 作者:龚博 出版:法律出版社 日期:2023-02-01 党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,推动国家治理体系和治理能力的现代化是新一轮全面深化改革的总目标之一。国有公共企业承担着提供社会公共产品和服务,以及国家安全和民生保障的重大任务,是我国国民经济和社会 ... |
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企业内部控制研究
『简体书』 作者:陈武朝 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-03-01 ... |
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企业内部控制实务
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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公司内部审计(第3版)
『简体书』 作者:叶陈云 出版:机械工业出版社 日期:2019-01-01 囊括新近国际内部审计理论与实践方面的热点,精编华为、百事、武钢、中国联通等公司内部审计实践的成功与失败案例,提供大量关于公司内部审计实务工作指南与工具,赠送电子 ... |
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绩效审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 武战伟 出版:人民邮电出版社 日期:2024-03-01 ·一线审计工作者操刀 ·1000+绩效审计实操知识点详解 ·近100个绩效审计实操案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·政策解读,有法可依做审计 ·可 ... |
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企业会计准则条文讲解与实务运用(2025年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.掌握国际财务报告准则,提升会计专业水平,让职业发展更上一层楼! 2.深入解析新会计准则,结合实际案例,提高会计实务操作能力。 3.专业团队精心打造, ... |
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202中国500强企业发展报告
『简体书』 作者:中国企业联合会, 中国企业家协会 出版:企业管理出版社 日期:2024-09-01 本书是中国企业联合会、中国企业家协会课题组参照国际上通行的做法,以2023年企业营业收入为入围标准推出的中国500强企业年度发展报告,分析了入围企业在我国经济发 ... |
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