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企业内部控制全流程操作从入门到实践 企业内部控制全流程操作从入门到实践
『简体书』 作者:王鹰武,胡潘婷  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
1、企业管理者们,还在为如何识别内控风险感到迷茫吗? 本书从内部控制风险的类别出发,对每种内控风险的识别和成因等内容进行了详细的列示,立足于当前企业内控需要, ...
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售價:HK$ 229.8

中国重型机械工业年鉴2022 中国重型机械工业年鉴2022
『简体书』 作者:中国机械工业年鉴编辑委员会 中国重型机械工业会  出版:机械工业出版社  日期:2023-04-01
中国重型机械工业年鉴 2022》设置综述、大事记、行业与市场篇、企业篇、统计资 料、标准与质量 6 个栏目及附录,集中反映了 2021 年重型机械行业的发展情况,详细记录 了 17 个分行业的生产发展、产品产量、市场销售、科技成果及新 ...
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售價:HK$ 552.0

审计学原理 审计学原理
『简体书』 作者:郑石桥 王会金  出版:高等教育出版社  日期:2022-07-01
全书分为十一章,内容包括审计技术方法体系及其创新、账项基础审计方法、制度基础审计方法、分析性技术、审计抽样技术、风险导向审计方法、计算机辅助审计技术、信息系统审计技术、大数据审计技术、审计软件、审计专家系统等。 本书每章都由导读、关键词、核 ...
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售價:HK$ 56.4

科研事业单位内部控制体系建设研究与实务 科研事业单位内部控制体系建设研究与实务
『简体书』 作者:王双双   出版:化学工业出版社  日期:2022-10-01
1、本书稿内容全面,贴近实务,全方位梳理了事业单位内部控制体系的建设流程。2、每个章节相对独立,读者可选择阅读。3、重点章节辅以实例解析,便于参考。 ...
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售價:HK$ 158.7

中国城市轨道交通年鉴(2023) 中国城市轨道交通年鉴(2023)
『简体书』 作者:中国城市轨道交通会年鉴编纂委员会  出版:上海书店出版社  日期:2023-12-01
中国城市轨道交通年鉴(2023)》是系统记述2023年中国城市轨道交通行业发展的资料工具书和史料文献,旨在客观反映中国城市轨道交通年度发展中的大事、要事、新事、特事,全面展示中国城市轨道交通行业发展的面貌和年度特色。《中国城市轨道交通年鉴 ...
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售價:HK$ 552.0

内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究 内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
『简体书』 作者:高梦捷  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2023-01-01
本书可能存在的创新点主要有三个方面: 第一,立足中国的制度背景,拓展内部薪酬差距经济后果的理论研究。大部分学者主要聚焦于资产报酬率等短期的财务指标探讨内部薪酬差 距对企业经营效率与效果的影响。本书则借助党的二十大报告指出提升全要素生产率 ...
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售價:HK$ 59.8

政府审计基本理论 政府审计基本理论
『简体书』 作者:郑石桥 王会金 陈骏  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-09-01
本书属作为政府审计基本理论,需要将通用的审计基础理论贯通到政府审计领域,还要体现政府审计主体的特殊性。本书聚焦政府审计的下列基础性问题: 第一,为什么需要政府审计?这个问题的阐释就是政府审计需求理论; 第二,什么是政府审计?这个问题的阐释就 ...
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售價:HK$ 64.4

长江经济带环境审计协同机制构建及实现路径研究 长江经济带环境审计同机制构建及实现路径研究
『简体书』 作者:孙芳城 等  出版:经济科学出版社  日期:2024-04-01
该专著以环境审计同为对象,运用系统分析法、归纳演绎法、比较研究法和实地调研法等研究方法,采取“目标——问题——内容——机制——路径”的研究思路,在对长江上游地区环境治理与环境审计状况进行科学、全面的摸底与评估的基础上,嵌入同治理观,从环 ...
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售價:HK$ 110.4

三层防线:华为审计监管体系纪实(华为系列故事) 三层防线:华为审计监管体系纪实(华为系列故事)
『简体书』 作者:吴术渊 主编  出版:生活.读书.新知三联书店  日期:2024-12-01
本书由华为公司前内部审计部总裁吴术渊女士主编。华为自2007年开始,通过穿“IBM鞋”、不打补丁的变革,用十余年的不懈努力,建立起全球流程体系和内控监管体系,并 ...
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售價:HK$ 50.6

(教)审计学 (教)审计
『简体书』 作者:崔九九,刘珣,赖妍  出版:立信会计出版社  日期:2022-09-01
本教材是河南省教育厅2020.5月立项的河南省“十四五”普通高等教育规划教材,结合教材特点深入挖掘思政元素,推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头 ...
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售價:HK$ 56.4

中国音乐年鉴·2012 中国音乐年鉴·2012
『简体书』 作者:中国艺术研究院音乐研究所  出版:文化艺术出版社  日期:2022-11-01
中国音乐年鉴 2012》由中国艺术研究院音乐研究所主编,论述了2011年中国音乐各相应学科的研究创作成果及中国国家大剧院、中国爱乐乐团与中央民族乐团的主要演出 ...
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售價:HK$ 89.7

审计学(第二版) 审计学(第二版)
『简体书』 作者:冀锋昌、孟宪胜  出版:立信会计出版社  日期:2023-08-01
1.综合性。审计学课程综合性强,学习难度大,除本身独特的理论体系外,还涉及到财务会计、成本会计、国家税收制度等课程,因此本书力求化繁为简,重点突出。 2.实 ...
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售價:HK$ 64.4

审计学 审计学
『简体书』 作者:李歆 左燕  出版:高等教育出版社  日期:2021-06-01
审计是党和国家监督体系的重要组成部分,在推动党中央政令畅通、维护财经秩序、保障和改善民生、推进党风廉政建设等方面发挥着重要作用。本书以系统论、控制论和信息论为理论指导,以注册会计师审计为主线,在全面介绍审计产生与发展、审计本质、审计职能、审 ...
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售價:HK$ 80.9

审计学原理 审计学原理
『简体书』 作者:党夏宁 主编  出版:武汉大学出版社  日期:2022-10-01
本教材共9章内容,循序渐进论述了审计学的基础理论、法律法规、程序规则、方法技术和审计管理。本书在结构设计中增加了审计需求理论、审计环境理论和审计管理理论三个部分。同时,本书在每章之前设置了学习目标、重点难点、引导案例,以便于学生了解本章主要 ...
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售價:HK$ 55.2

审计应试指导(2023年注会辅导) 审计应试指导(2023年注会辅导)
『简体书』 作者:财政部中国财经出版传媒集团  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-02-01
中财传媒版2023年注册会计师全国统一考试辅导系列丛书是对2023年度注册会计师考试辅导教材的全面解读,应试指导系列旨在帮助考生梳理理解教材内容,对考试重难点有宏观把握。根据每章框架总结,对所学知识加以巩固。本套教辅力求体现注册会计师考试制 ...
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售價:HK$ 98.9

科研事业单位内部控制建设与实施指南 科研事业单位内部控制建设与实施指南
『简体书』 作者:闫宝琴  出版:中国经济出版社  日期:2022-08-01
结合当前科研事业单位“放、管、服”的改革背景和特点,系统介绍科研事业单位内部控制体系的建设,通过梳理科研事业单位经济活动、业务各个流程和环节,分析风险点,控制关键环节,立足科研事业单位的实际,提出相应的内部控制措施。特别是针对科研事业单位横 ...
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售價:HK$ 89.7

中国音乐年鉴·2013 中国音乐年鉴·2013
『简体书』 作者:中国艺术研究院音乐研究所  出版:文化艺术出版社  日期:2022-12-01
中国音乐年鉴 2012》由中国艺术研究院音乐研究所主编,全面呈现了2012年中国音乐学科发展的面貌,对中国音乐学科的发展提供了参照。本书结构清晰,内容翔实,有 ...
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售價:HK$ 101.2

院士解锁中国科技:天生我材必有用(平装) 院士解锁中国科技:天生我材必有用(平装)
『简体书』 作者:主编单位:中国编辑学会 中国科普作家会  出版:中国少年儿童出版社  日期:2023-07-01
...
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售價:HK$ 51.8

中国版画 2024 上 传承中华美学 中国版画 2024 上 传承中华美学
『简体书』 作者:中国美术家会版画艺术委员会 中国版画博物馆  出版:岭南美术出版社  日期:2024-12-01
本书内容为2024年上半年国内外版画艺术的实践创作与理论总结,其中(1)“版画论坛”5篇文章《发明传统:兼谈水印木刻》《版画史研究的历史演进及当下版画理论教学特质的建构》《Print Art的媒介纬度——关于版画拓展性研究的探讨与实践》《流 ...
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售價:HK$ 28.6

内部控制与质量监管制度研究 内部控制与质量监管制度研究
『简体书』 作者:孙娜、江钰媛、孙绍荣  出版:中国经济出版社  日期:2021-08-01
当今,企业在经济活动中不可避免地要面临来自企业内部、外部的各种风险,作为应对风险、增强综合竞争能力的重要手段,内部控制在现代企业的管理中扮演了十分关键的角色。完善企业内部控制制度既是完善公司治理结构和信息披露制度,也是保护投资者的合法权益、 ...
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售價:HK$ 83.0

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