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企业内部控制审计研究:基于整合审计的视角 企业内部控制审计研究:基于整合审计的视角
『简体书』 作者:吴寿元  出版:中国财政经济出版社一  日期:2016-12-01
在上述主要研究和创新的基础上,本文从管理学理论中关于价值链管理的角度,结合内部控制的五大目标,提出了价值导向的全面内部控制审计未来发展方向。本文指出,全面内控审计的未来发展方向应该是包含防范和化解风险的价值导向的全面内控审计,主要目的在于帮 ...
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售價:HK$ 42.0

绩效审计方法(第二版) 绩效审计方法(第二版)
『简体书』 作者:郑石桥  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2017-01-01
虽然各国绩效审计呈现出不同的特色, 但是, 总体来说, 20 世纪70 年代以来,绩效审计已经成为各国公共部门审计的重点,经济性、效率性和效果性是绩效审计的核心内容。我国自1983 年恢复审计制度至今,绩效审计从独立探索、与国际接轨探索直至 ...
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售價:HK$ 52.2

最高审计机关特征、财政审计报告质量与预算透明度(上官泽明) 最高审计机关特征、财政审计报告质量与预算透明度(上官泽明)
『简体书』 作者:上官泽明  出版:立信会计出版社  日期:2019-02-01
本书基于国际视野,对各国审计机关提升预算透明度的作用机理和实现路径进行了理论分析和实证检验。研究发现,审计机关的独立性和专业胜任能力等自身特征,及其在审计工作流程中分别与立法机关、社会公众的互动特征都可以直接提高预算透明度;财政审计报告的及 ...
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售價:HK$ 48.6

会计师事务所人力资本特征、审计师声誉与审计质量研究 会计师事务所人力资本特征、审计师声誉与审计质量研究
『简体书』 作者:蒋珩  出版:中国财政经济出版社一  日期:2019-12-01
本书结合当前相关制度背景与市场环境,对会计师事务所人力资本特征、审计师声誉与审计质量的关系展开研究。首先,在相关文献回顾的基础上,理论阐述人力资本特征的内涵、度量指标及其对审计质量产生影响的作用机理,分析审计师声誉形成机制,审计师声誉溢价及 ...
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售價:HK$ 54.0

审计理论原理与方法 审计理论原理与方法
『简体书』 作者:周晓世  出版:辽宁教育出版社  日期:2017-08-01
本书从理论的视角来说明注册会计师审计的原理和方法,力图加强理论与实践的联系,同时为适应审计和会计专业的研究生的审计课程教学,面向现在立足实践,为实现审计教学目标提供服务。此外,作者还将近年来的研究成果和思考的观点编入本书,希望以此扩大与读者 ...
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售價:HK$ 65.3

中国审计年鉴2012 中国审计年鉴2012
『简体书』 作者:  出版:中国时代经济出版社出版发行处  日期:2014-04-01
本书是由中华人民共和国审计署主办并组织编纂的年鉴,具有较强的权威性、资料性、实用性、前瞻性和馆藏价值。本卷年鉴全面、系统、集中地反映了我国2012年审计工作发展的总体概况。 ...
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售價:HK$ 396.0

中国石油内部审计理论研究 中国石油内部审计理论研究
『简体书』 作者:仲福英,陈红兵,李永军  出版:石油工业出版社  日期:2017-08-01
  仲福英、陈红兵、李永军主编的《中国石油内部 审计理论研究》对管理效益审计、内审体制机制、内 审质量考评机制、内审内控融合、内审与风险管理、 内审十三五规划等相关课题进行充分研究,并结 合中国石油内部审计业务状况,梳理国内外相关先进 经验 ...
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售價:HK$ 87.0

审计实训(胡春萍) 审计实训(胡春萍)
『简体书』 作者:胡春萍 主编  出版:立信会计出版社  日期:2016-10-01
胡春萍主编的《审计实训》以北京隆兴家纺用品有限公司虚拟2014年度的业务为载体,以北京兴全会计师事务所的财务报表审计流程为依据,按照审计工作过程构造了七个实训任务:实训一,计划审计工作;实训二,货币资金审计;实训三,采购与付款循环审计;实训 ...
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售價:HK$ 54.0

双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究 双重委托代理关系下角色冲突、委托人权力配置与内部审计行为研究
『简体书』 作者:罗艳梅  出版:黑龙江大学出版社  日期:2019-04-01
内容简介:企业内外部环境的变化,导致企业受托责任关系日益复杂化,内部审计作为组织内部专业的管理控制机制,被赋予了在内部控制、风险管理、公司治理等方面越来越多的责任和期望,成为董事会和管理层共同实施控制的手段,在公司治理和企业管理中发挥作用。 ...
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售價:HK$ 59.4

审计理论与实务教程 审计理论与实务教程
『简体书』 作者:王丽, 主编  出版:南京大学出版社  日期:2015-11-01
本书在编撰过程力图用图、表、案例分析及审计工作底稿等多种形式,将抽象的审计理论与审计方法形象化、具体化,便于理解和运用。同时配套了相应的习题,便于学生掌握和理解,也有助于学生参加注册会计师资格考试 ...
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售價:HK$ 107.3

自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据 自愿性内部控制审计披露与资本成本:理论分析与经验证据
『简体书』 作者:施继坤  出版:首都经济贸易大学出版社  日期:2018-06-01
上市公司自愿披露内部控制审计报告对其不同融资来源资本成本的影响。此外,针对债务资本成本,考虑到我国债务契约往往内生于制度环境,还从上市公司产权差异对自愿披露内部控制审计信息的信号显示功效产生的可能影响进行了探讨。 ...
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售價:HK$ 54.0

审计学习题集(第二版) 审计学习题集(第二版)
『简体书』 作者:何秀英  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-01-01
本书为《审计学》(何秀英主编)一书的配套学习指导书。为了方便教学和学生自我测试,遵循教学的一般规律,本习题集在体系、结构方面与《审计学》教材保持一致,依章节顺序,每章主要内容包括:学习目的与要求,重点、难点解析,同步系统训练(单项选择题、多 ...
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售價:HK$ 36.0

审计学原理与案例 审计学原理与案例
『简体书』 作者:郭艳萍、傅贵勤、孟腊梅、高岩芳、封桂芹、郭涛敏、 冯素珍、张  出版:清华大学出版社  日期:2016-03-01
本书是根据中国注册会计师协会2010年发布的《中国注册会计师执业准则应用指南》及财政部2014年修订颁布的《企业会计准则》等新法规提出的新要求,结合《审计法》、《公司法》、《证券法》的规定,对现代风险导向审计的新形势经过深入研究编写而成。本 ...
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售價:HK$ 63.0

审计学习题集(第三版) 审计学习题集(第三版)
『简体书』 作者:何秀英  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2017-09-01
本书为《审计学》(何秀英主编)一书的配套学习指导书。为了方便教学和学生自我测试,遵循教学的一般规律,本习题集在体系、结构方面与《审计学》教材保持一致,依章节顺序,每章主要内容包括:学习目的与要求,重点、难点解析,同步系统训练(单项选择题、多 ...
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售價:HK$ 37.7

会计、审计与国家治理 会计、审计与国家治理
『简体书』 作者:中国财政科学研究院  出版:中国财政经济出版社一  日期:2017-05-01
本书是中国财政科学研究院围绕会计、审计与国家治理主题,依托中国会计改革与发展2016学术论坛,从其征文中挑选出学术观点深刻独到、研究主题色彩鲜明的科研成果集结而成的论著。该书分三个部分,集中介绍了当前政、产、学、研同仁在会计、审计和国家治理 ...
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售價:HK$ 90.8

审计双语名词与解析 审计双语名词与解析
『简体书』 作者:杜英  出版:上海财经大学出版社  日期:2017-09-01
本书是一本双语辅导书,旨在将审计学中的基本概念和重要原理用浅显的中文和简单的英文进行阐述和分析,以便学生能够理解和运用,进而提高其学习效率和效果。除了对基本术语进行双语解释之外,本书还对学生在学习审计中的一些误区进行了总结,以提问和回答的方 ...
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售價:HK$ 65.3

绩效审计(第2版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列;“十三五”江苏省高等学校重点教材) 绩效审计(第2版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列;“十三五”江苏省高等学校重点教材)
『简体书』 作者:郑石桥  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-07-01
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售價:HK$ 53.8

高职高专"十二五"规划教材·财会专业系列/基础审计 高职高专"十二五"规划教材·财会专业系列/基础审计
『简体书』 作者:邓芳, 王娜  出版:南京大学出版社  日期:2015-07-01
本教材以注册会计师审计为主线,着重介绍其业务流程,同时还介绍了政府审计、内部审计的相关内容,包括审计总论、职业准则、审计计划、审计证据等。 ...
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售價:HK$ 44.4

审计 审计
『简体书』 作者:  出版:西南财经大学出版社  日期:
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售價:HK$ 50.9

审计 审计
『简体书』 作者:  出版:山东人民出版社  日期:
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售價:HK$ 48.6

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