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企业内部控制评价体系研究课题组 企業內部
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数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
『简体书』 作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 管理会计能力提升与企业高质量发展系列十数位高校导师,一线前沿企业财务倾情力作助力管理会计能力提升、思维模式突破、自我价值实现全球的国际管理会计师组织—— IMA ... |
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企业内部控制知识竞赛辅导资料
『简体书』 作者:企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室 出版:经济科学出版社 日期:2013-07-01 企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室编著的《企业内部控制知识竞赛辅导资料》是与 ... |
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(2015修订版)企业内部控制--主要风险点关键点控制点与案例解析
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会著 出版:立信会计出版社 日期:2015-02-01 2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2015年修订版企业内部控制培训 ... |
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企业内部薪酬差异管理理论研究
『简体书』 作者:徐全军 出版:社会科学文献出版社 日期:2018-02-01 本书用经济学剖析外在薪酬差异,用心理学剖析内在薪酬差异,用管理学分析完整薪酬差异;使用十多个国内外案例及其问卷数据,讨论薪酬管理的基本命题;综合多学科理论和命题研究,构建了七个相互关联的薪酬差异管理模型,每个模型都包含了四个问题,即薪酬制度 ... |
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现代企业内部审计实务全书
『简体书』 作者:本书编委会著 出版:地震出版社 日期:2017-10-01 操作性强。本书内容设置宏大,全面系统就介绍了内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具操作性。 ... |
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企业内部控制:理论与实践
『简体书』 作者:胡为民 出版:电子工业出版社 日期:2018-08-01 本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内容,并通过企业内部控制实施案例介绍和分析带领学 ... |
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企业内部控制学(第四版)
『简体书』 作者:郑洪涛 张颖 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-08-01 《企业内部控制学》自2009 年出版以来,至今已经推出第四版。在这9 年时间里,本书得到了广大师生和读者的认可和厚爱,在2015 年被评为东北财经大学出版社的畅销教材,对此我们深表谢意。根据企业内部控制法规的变化,以及国内部控制实务的发展, ... |
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高速公路经营企业内部控制规范
『简体书』 作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,公司立足交通行业,结合自 ... |
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企业内部控制治理效率研究
『简体书』 作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-12-01 本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角 ... |
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企业内部审计实务(第2版)
『简体书』 作者:刘文梅 出版:电子工业出版社 日期:2019-08-01 本教材打破了传统教材的编写模式,侧重审计实务,帮助读者更好地掌握审计方法与技巧。全书共分审计基础知识认知、财务会计岗位审计、综合能力拓展审计3个模块15个项目,主要讲述审计程序与审计方法,内部控制的自我评价,以及出纳核算岗位、存货核算岗位、 ... |
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企业内部控制缺陷识别与预测
『简体书』 作者:王海林 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-04-01 《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年 ... |
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企业会计准则重点、难点讲解与 企业内部控制案例分析及操作实务
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
『简体书』 作者:朱虹,李艳艳著 出版:化学工业出版社 日期:2021-04-01 企业内部审计是企业对经营、经济收入等进行监督的一种形式。具体是指企业内部审计机构依照国家有关法规和有关规章制度, 对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部 ... |
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企业内部控制与制度设计(第3版)(21世纪高职高专规划教材·会计系列)
『简体书』 作者:张远录 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-06-01 ... |
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企业内部控制全流程实操指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析
『简体书』 作者:黄佳蕾 出版:人民邮电出版社 日期:2021-12-01 ·内部控制实务工具书,系统介绍业务环节内部控制体系建设的具体路径、程序与方法,并对内部控制各要素、各业务环节的主要风险及应对策略做了详细描述; ·涵盖1000 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引 2018年版
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:王廷章 出版:科学出版社 日期:2016-12-01 现代经济理论的发展已经突破了经典理论的很大程度忽视人的行为的倾向,如以研究经济中各利益主体间相互作用的博弈论和研究在信息不对称之条件下经济利益主体的行为的委托一代理理论(构成所谓信息经济学之基本内容)在20世纪下半叶的异军突起便是突出的例子 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:王李 出版:高等教育出版社 日期:2017-07-01 本教材以coso理论为基础,紧密结合内部控制与风险管理,以学生翻转课堂的部分成果为案例支撑,并在教材各章中采用学习目标、本 章知识结构图、引例、本章小结、关键名词、即测即评、思考题及延伸阅读等栏目,以期突出教材教与学的两环节与视角,更好地提 ... |
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利益相关者视角的企业内部控制体系研究
『简体书』 作者:赵爽 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-11-01 随着市场竞争的日常加剧,企业所面临的各种风险呈现了复杂性和多样性的趋势。内部控制作为控制和防范企业风险的基本保障,逐渐成为保证企业正常经营和可持续发展的核心力量。本书在对国内外内部控制、风险管理、公司治理和企业文化*研究成果分析梳理的基础上 ... |
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