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企业内部审计编审委员会
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企业产品成本会计核算详解与实务:内容精解+实务应用+典型案例(第2版)
『简体书』 作者:企业产品成本会计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-07-01 1.从0到1,成本会计核算轻松掌握 打通成本会计核算各流程、重点环节和领域,没有晦涩的学术理论,只有简单易懂的核算方法,零基础也能轻松掌握,实现成本会计从0到 ... |
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中国企业信用发展报告2017
『简体书』 作者:中国合作贸易企业协会 出版:中国经济出版社 日期:2018-03-01 《中国企业信用发展报告2017》在中国企业信用调查评价活动的基础上整理获取信息和数据,形成中国企业信用发展报告。本书出版,旨在通过对中国企业的信用建设状况进行全面客观、科学公正的分析研究,真实反映我国企业信用建设的现状及成果,从而为引导我国 ... |
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会计与控制评论·第16辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-06-01 作为 推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合 外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:张薇 出版:高等教育出版社 日期:2023-03-01 本书是高等职业教育财经类专业群智慧财经系列教材,也是高等职业教育财务会计类“岗课赛证”融通教材。本书依托《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》,针对内部控制设计、内部控制自评、内部控制审计三类最新岗位技能分 ... |
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(中国古农书集粹)呂氏春秋(上農、任地、辯土、審時)、氾勝之書、四民月令、齊民要術、四時纂要、陳旉農
『简体书』 作者:[战国]吕不韦等著,王思明主编 出版:凤凰出版社 日期:2024-05-01 中国古代农书文献之精粹 ... |
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内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ... |
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审计(第七版)
『简体书』 作者:朱锦余 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-09-01 本次修订根据注册会计师审计准则、国家审计相关规定及实务、中国内部审计准则的发行了修订。使教材内容紧密结合审计准则和其他审计规范以及审计实务的发展 ; 注重将审计理论应用于审计实务之中 ; 注重教材内容的可读性和前后一贯性。 ... |
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企业内部控制(第二版)
『简体书』 作者:王廷章 出版:科学出版社 日期:2021-03-01 已颁布实施的企业内部控制规范体系包括一项基本规范和三种指引。本书在编写过程中紧扣企业内部控制规范体系,主要研究和阐述企业内部控制基本规范和评价,以及审计指引的基本原理与应用,并进一步分析和解释相关规范在理论与实务方面的可操作性,坚持规范解释 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:刘红霞、岳彦芳、陈运森、李连燕 出版:清华大学出版社 日期:2022-05-01 MPAcc教材,理论联系实际,与模块式教学相匹配,融入思政教育 ... |
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审计学
『简体书』 作者:张丽 出版:经济科学出版社 日期:2025-01-01 本书根据国内外审计和会计近期新的发展态势、研究成果、业务实践与准则规范编写,既阐述了审计的理论知识和工作流程,也介绍了审计的历史沿革与新近动态,从而有利于学生把握审计工作的内在机理、基本规律以及变化趋势。本书还新增了内部控制审计的相关内容, ... |
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企业内部控制(第2版)
『简体书』 作者:刘胜强,陈新旭 出版:清华大学出版社 日期:2018-08-01 内部控制是现代企业管理的重要组成部分,近年来,随着市场竞争的进一步加剧以及国内外腐败案例的不断增加,内部控制越来越被理论研究和实务工作者所重视。目前,国内绝大多数财经类高校已将企业内部控制作为经济管理专业学生的必修课程。本书以传统代理理论、 ... |
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企业内部控制学(第三版)
『简体书』 作者:陈维青 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-12-01 本教材以控制论、系统论和信息论为指导,在介绍内部控制和风险管理的概念、特征、产生和发展的基础上,以内部控制整合框架为核心,系统讲授内部控制目标与要素、企业整体层面的控制、业务活动各个层面的控制、内部监督和内控评价等内容。更好地实现为贯党的二 ... |
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企业内部控制制度设计与解析
『简体书』 作者:梁睿升 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书依据《企业内部控制应用指引》编写,致力于构建全方位的内部控制制度管理体系。用制度规范、约束和指导企业各项经营管理业务活动的开展,防范企业经营管理风险,增强企业核心竞争力,促进企业高质量发展。本书提供了142个制度,用一系列精细化的制度营 ... |
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“双碳”目标下煤炭企业审计实务
『简体书』 作者:本书著委会 出版:中国宇航出版社 日期:2024-06-01 实现碳达峰碳中和(简称“双碳”),是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。实现“双碳”目标,将改变我国长期以来大量生产、大量消耗、大量排放的 ... |
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企业内部控制与风险管理实战
『简体书』 作者:冉湖 鲁威元 黄展雄 唐万春 出版:原子能出版社 日期:2022-12-01 ★数位企业内部控制与风险管理专家的经验总结,多个实战案例,60多张图表为您呈现各类知识点。 ★作者用自己的经验总结,解释了企业运营中如何识别风险,如何把控关键 ... |
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企业内部控制流程设计与运营
『简体书』 作者:刘丹梦 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 这是一本指导企业如何做好内部控制工作的图书,它立足工作流程,聚焦企业风险控制点,面向业务,提供解决措施,对于企业建立内控体系,编写内控流程手册,有很强的实用价值。本书共118个流程和内部控制矩阵,涵盖内控管理18大部分,用以帮助企业设计全面 ... |
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医院内部审计实务
『简体书』 作者:郭云波,胡兴华,瞿晓龙 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-03-01 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:刘晓波,秦捷,舒文存 出版:清华大学出版社 日期:2021-03-01 本书为辽宁省职业教育省级精品在线开放课程内部控制管理配套教材。本书以企业实际案例为背景,以教学平台为依托,设计线上自主学习和线上线下混合式学习。线上自主学习时, ... |
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审计(第9版)
『简体书』 作者:刘明辉 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-08-01 本书从能力、意识、精神、感四个维度设计导引案例, 涉及了审计史话、审计成就和审计未来, 探讨了审计伦理、审计责任和审计格局, 彰显出标准意识、质量意识和国家意识, 蓄养了审计思维、职业精神与家国怀。与此同时, 还在每章增设了本章知识图谱、关 ... |
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大数据审计
『简体书』 作者:苟聪聪 李锐 胡玉姣 主编 王文姣 邓利梅 杨佩毅 副主编 出版:清华大学出版社 日期:2025-01-01 ·以领先技术融合企业实践 本书引入真实的审计业务场景,结合金蝶企业管理平台技术优势和大数据技术多维度应用,帮助学生深入理解和掌握大数据在审计中的实际应用,助力 ... |
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