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审计基础与案例
『简体书』 作者:姜玲玲,王宇慧 出版:科学出版社 日期:2024-09-01 《审计基础与案例》根据新修订的《中华人民共和国国家审计准则》和2021年修正的《中华人民共和国审计法》,企业内部控制基本规范及配套指引,以及审计学研究领域*前沿的理论进行编写。前四章介绍审计基本理论和规范,第五章开始以社会审计为例,介绍风险 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提供更多的依据。本书的研究特色和贡献主要有 ... |
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包子历险记 中国美协新时代青年美术人才培养计划“儿童图画书创作100”项目入选作品
『简体书』 作者:杨明悦 出版:新世纪出版社 日期:2024-07-01 《包子历险记》是一本兼具趣味性与传统文化韵味的绘本。它巧妙地将蝙蝠、蝴蝶、公鸡等传统文化中的寓意形象融入故事,让孩子们在阅读中自然而然地感受到传统文化的魅力,在 ... |
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2021中国家具年鉴
『简体书』 作者:中国家具协会编 出版:中国林业出版社 日期:2021-08-01 ... |
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审计理论与实务
『简体书』 作者:孙阳 出版:经济科学出版社 日期:2024-02-01 本教材结合审计教学的新需求和审计实务应用,遵循《中华人民共和国审计法》和《注册会计师审计准则》最新变化,设计“审计理论”和“审计实务”两部分,以注册会计师审计为主线,融入案例和审计工作底稿展示,注重点和面的结合,理论与实践的结合。本教材详细 ... |
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经济效益审计(第四版)
『简体书』 作者:王学龙 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-01-01 本教材贯彻现代审计新发展理念,以“审计可产生经济效益和社会效益假设”为前提,系统阐述了经济效益审计基本理论、基本方法、标准和实务。 首先,依据最新法规制度,完善了经济效益审计程序之后续审计的内容;其次,结合高质量发展的新要求,进一步优化了企 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.2025年全新修订:涵盖企业内部控制基本规范至应用指引,是上市公司和大中型企业内部控制的权威指南。 2.全面优化内部控制:提供实操性强的案例分析,助力企 ... |
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审计学(第二版)
『简体书』 作者:王振秀 出版:上海财经大学出版社 日期:2024-05-01 本书依据财政部颁布的最新注册会计师执业准则和应用指南以及中国注册会计师协会制定和发布的相关指南编写,中间大量引用注册会计师审计案例,内容分为四部分:第一部分,注册会计师职业规范,包括审计概述、注册会计师职业准则;第二部分,基本理论和方法,包 ... |
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内部控制评价研究
『简体书』 作者:张宜霞 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书主要内括企业内部控制评价的要求、企业内部控制的范围、性质与结构、企业内部控制的有效性、企业内部控制缺陷及评估、企业内部控制评价的模式、企业内部控制评价的方法、企业内部控制有效性的定量评估、企业内部控制评价报告等。主要内括企业内部控制评价 ... |
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内部审计理论与实务(王颖)
『简体书』 作者:王颖 出版:立信会计出版社 日期:2023-02-01 (1)时效性:把国家审计署2020年发布的最新内部审计相关规定融入教材; (2)趣味性:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想; (3)规范 ... |
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审计学(第二版)
『简体书』 作者:胡淑娟 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-01-01 本教材的此次修订工作主要围绕以下三个方面的“新”展开: 1在知识传授上体现“新”。各章节内容均按最新发布的执业准则和职业道德守则以及相关的法律法规进行了修订,并引入了行业最新研究成果,以帮助学习者了解和掌握审计新理论、新技术和新方法。 ... |
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内部审计业务知识
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA ... |
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内部审计实务
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA ... |
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审计实务(第四版)
『简体书』 作者:杨华,赖金明主编 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-05-01 全书共分五个项目,每个项目均根据注册会计师审计岗位工作任务分析确定的工作项目设计的,教材中的模块来源于完成工作项目的工作过程。按照本教材组织教学,能够实现按照工作过程的逻辑来组织教程,实现教、学、做一体化。在各个项目之前,一般都提出了该项目 ... |
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内部控制审计
『简体书』 作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主 ... |
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中华围棋文化内涵与特质
『简体书』 作者:中国围棋协会写 出版:人民出版社 日期:2022-03-01 本书是中国乃至世界范围内本正式出版的具有中国围棋文化白皮书性质的作品。该书深入挖掘整理了中国围棋文化的精神内核,集中展现了中国围棋文化的当代价值和功能,系统阐明了中国围棋文化的根本性质和特征,对在围棋文化国际传播中坚定和增强民族文化自信,认 ... |
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企业财务管理与内部审计研究
『简体书』 作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体 ... |
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内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
『简体书』 作者:郭长水,纪新伟 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战专业人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆理论、实务、模板的重重结合,多方位教你学内部审计核心 本书理 ... |
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
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中国旧海关内部出版物使用手册
『简体书』 作者:吴松弟 方书生 主撰 出版:广西师范大学出版社 日期:2021-06-01 旧海关内部出版物已经成为研究近代学术史的重要资料。本书从整体上廓清了中国旧海关内部出版物的情况,并进行了细致分类和整理,借助本书能帮助读者轻松地从各种旧海关内部 ... |
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