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企业内部控制评价体系研究课题组 企業內部
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企业内部控制风险点识别与管控规范
『简体书』 作者:任飞 出版:电子工业出版社 日期:2023-06-01 本书是一本对内部控制风险点进行识别、评级与管控的图书。识别、评级与管控内部控制风险点可以有效助力企业内部控制体系的建设,但开展可靠、可控、可行的内部控制风险点识别、评级与管控工作并非易事,而是一个广而专、专而精、精而尖的系统工程。本书以“风 ... |
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变革情境下旅游企业内部服务质量研究
『简体书』 作者:伍晓奕 出版:旅游教育出版社 日期:2023-09-01 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2021年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2021-06-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)》的基础上进行修订,收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 我国企业面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。《企业内部控制》基于我国企业普遍具有内部控制基础且有些方面具有 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:高翠莲 出版:高等教育出版社 日期:2019-09-01 本书从会计机构设置、会计岗位设置、会计人员配备、岗位职责划分、会计科目设计、会计凭证设计、会计账簿设计、会计报表设计、会计程序设计以及相关业务处理流程和方法设计等方面部署内容。本着节约高效、严密控制的原则,进行科学分析和明晰设计,以帮助学生 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提供更多的依据。本书的研究特色和贡献主要有 ... |
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我国企业内部审计有效性评价研究
『简体书』 作者:庄莹 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-06-01 本书立足于我国企业内部审计之现状,在厘清内部审计质量、内部审计绩效和内部审计有效性三者之异同的基础上,围绕内部审计组织模式、内部审计人员、内部审计流程、高管支持,以及外部审计师评价等五个方面设置了内审有效性的评价指标,力求较为客观地评价企业 ... |
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民营医药企业内部协同创新机制研究
『简体书』 作者:刘阳 出版:中国社会科学出版社 日期:2021-09-01 本书运用创新理论和协同创新理论对民营医药企业的创新管理进行了研究,提出了民营医药企业内部协同创新机制。在此基础上,对民营医药企业内部协同创新的机理、动力机制、实现机制和保障机制分别进行了论述,提出了民营医药企业内部协同创新的运行策略。 ... |
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中国企业内部薪酬分配对企业效益影响的定量研究
『简体书』 作者:王晓云,周云波,张敬文 出版:经济科学出版社 日期:2022-04-01 企业薪酬分配对企业效益的影响问题一直是发展经济学和劳动经济学关注的学术热点之一。历经70年的改革与发展,面对内忧外患的经济发展困境,我国企业走出了一条具有中国特色的发展之路。进入新时期后,为应对全球性经济增长乏力以及我国进入新常态后经济增速 ... |
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企业内部控制实务(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:王国生 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-06-01 本书以2008年以来财政部等五部委陆续颁布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,力求反映我国企业内部控制规范体系建设的最新成果。包含8章:内部控制历史和发展、我国内部 ... |
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企业内部控制与风险管理:规范详解、风险识别与案例分析
『简体书』 作者:李延超 王一冰 安琪 出版:人民邮电出版社 日期:2023-05-01 逐条讲解《企业内部控制基本规范》 深刻解读企业内部控制案例 识别内部控制主要风险点 定位内部控制关键控制点 以制度规避风险、以机制控制风险、以责任降低风 ... |
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企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:张长胜 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-08-01 本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实 ... |
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企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
『简体书』 作者:李慧强 出版:人民邮电出版社 日期:2023-10-01 从企业实践角度深挖内控成败原因,结合组织架构、采购业务、资产管理等,十大维度强化内控! ☆呈现内控案例,深度和广度并重,以新加坡中资企业内部控制的讲解为主线, ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2014-05-01 企业内部控制编审委员会编写的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2014年版企业内部控制指定培训教材》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2014 ... |
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(2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2015-03-01 企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建 ... |
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施工企业内部控制
『简体书』 作者:刘正昶,商德福著 出版:人民日报出版社 日期:2018-03-01 本书以内部控制的标准与评价方法,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对施工企业内部控制制度进行论述,同时融合了业务层面的内部控制措施,并利用多个案例详细分析了施工企业内部控制体系中可能存在的主要问题以及造成这些问题 ... |
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电网企业内部审计
『简体书』 作者:宋志华,陈圣朝,张修桂 出版:中国电力出版社 日期:2019-03-01 本书在介绍内部审计的基本理论和基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并附有大量的典型审计案例。本次修编主要突出体现了党的十八大以来国家审计模式和管理体系变化对 ... |
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企业内部控制(第三版)
『简体书』 作者:李荣梅,陈正,宋迎军 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-07-01 在借鉴和吸收国际监管新理念的背景下,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委于2008年6月和2010年4月先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以下简称《基本规范》和企业内部控制配套指引(《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ... |
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国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践
『简体书』 作者:王国飞 出版:武汉大学出版社 日期:2021-12-01 国家碳市场建设已正式启动且将正式交易,以“高能耗、高排放、高污染”为特征的控排企业,是国家碳市场主要的温室气体减排主体。其在参与碳市场机制下的减排行动的同时,也存在着自身行为引致的内部法律风险问题。囿于诸多因素,现有的碳排放权交易管理立法的 ... |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展 ... |
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