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审计(第9版) 审计(第9版)
『简体书』 作者:刘明辉  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-08-01
本书从能力、意识、精神、感四个维度设计导引案例, 涉及了审计史话、审计成就和审计未来, 探讨了审计伦理、审计责任和审计格局, 彰显出标准意识、质量意识和国家意识, 蓄养了审计思维、职业精神与家国怀。与此同时, 还在每章增设了本章知识图谱、关 ...
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售價:HK$ 64.9

大数据审计 大数据审计
『简体书』 作者:苟聪聪 李锐 胡玉姣 主编 王文姣 邓利梅 杨佩毅 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2025-01-01
·以领先技术融合企业实践 本书引入真实的审计业务场景,结合金蝶企业管理平台技术优势和大数据技术多维度应用,帮助学生深入理解和掌握大数据在审计中的实际应用,助力 ...
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售價:HK$ 53.9

一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识) 一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航  出版:红旗出版社  日期:2023-05-01
内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展 ...
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售價:HK$ 79.4

审计实务 审计实务
『简体书』 作者:常红 王勇 穆宁 李昕 毕群  出版:清华大学出版社  日期:2024-03-01
本书按项目化教学的要求,采用工作指导手册的模式,系统地介绍了报表审计的业务流程及基本的工作思路和方法。本书密切联系会计审计理论与实践的最新发展,体例新颖,内容全 ...
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售價:HK$ 63.3

审计(第七版) 审计(第七版)
『简体书』 作者:马琳英  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-02-01
本教材整体贯穿风险导向审计模式,体现审计思维。在介绍审计基本理论、方法、技能的基础上,主要介绍民间审计,注册会计师财务报表审计业务的“计划、实施、终结”三个阶段,“风险评估、控制测试、实质性程序”三大程序,并充分将其体现在审计理论主线与审计 ...
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售價:HK$ 56.4

走进中国城市内部(修订本/历史学家王笛关于中国城市历史研究的理论和方法的总结) 走进中国城市内部(修订本/历史学家王笛关于中国城市历史研究的理论和方法的总结)
『简体书』 作者:王 笛  出版:人民文学出版社  日期:2024-04-01
从本书中,可以看出历史学家王笛的经典性著作《茶馆》《街头文化》《袍哥》的研究思路和研究方法。 本书是王笛城市研究的集大成之作。在结论部分,作者比较了柯布西耶、 ...
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售價:HK$ 90.9

企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:郭群 主编  出版:北京大学出版社  日期:2024-08-01
第一,本书反映国内外内部控制理论与实务的最新发展和变化,解析了我国新的内部控制规范,结合具有本土特色的企业内部控制成功与失败的案例,引导读者深入理解内部控制的实 ...
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售價:HK$ 67.9

中国证券市场审计质量报告(2023) 中国证券市场审计质量报告(2023)
『简体书』 作者:胡志勇,等  出版:中国财政经济出版社  日期:
全面注册制改革落地与证券市场监管制度不断完善背景下,会计信息与审计信息质量在股票定价与投资者保护中的重要性进一步增强。但会计信息质量与审计质量难以直接衡量,现有研究多采用替代指标或通过多元回归模型进行估计,结果多存在争议。因此,本书主要进行 ...
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售價:HK$ 217.8

互联网行业审计方法变革之道 互联网行业审计方法变革之道
『简体书』 作者:中国注册会计师会  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-01-01
商业模式和信息技术的广泛应用促使注册会计师的审计方法必须变革。探索新审计方法和信息技术在审计中的应用、科技赋能审计、推动审计方法变革,已经成为注册会计师行业的内在需求,以及社会公众对注册会计师行业价值提升的共同要求。审计方法和信息技术的应用 ...
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售價:HK$ 73.6

《2022中国新媒体大会》 《2022中国新媒体大会》
『简体书』 作者:中国新媒体专业委员会、湖南省新闻工作者会  出版:学习出版社  日期:2023-01-01
《2022中国新媒体大会》收录了2022中国新媒体大会的全部文字资料和部分获奖作品,全书以“新主流 新征程”为主题,围绕迎接宣传贯彻党的二十大主题主线,充分展现党的十八大以来媒体融合发展成果,内容包括领导致辞、主题演讲和“构筑主流舆论新高地 ...
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售價:HK$ 92.0

IT审计 IT审计
『简体书』 作者:林杰  出版:同济大学出版社  日期:2024-07-01
针对IT审计学习和实践的需求,本书在全面系统地介绍IT审计基本概念、目标的基础上,提出了IT审计三维框架,即审计目标、审计内容和审计管理;并对信息系统运行环境、网络、应用系统和信息系统开发与管理、管理组织和准则体系等多个方面的审计内容展开了 ...
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售價:HK$ 112.7

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
本书强调以风险为导向,梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点,以传统的财务报告目标扩展至战略目标; 本书对基本规范及配查指引的每一项内容进行了深入而又详细 ...
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售價:HK$ 110.4

公司内部创业 公司内部创业
『简体书』 作者:罗伯特·希斯里奇 科劳丁·卡尼  出版:中国人民大学出版社  日期:2018-01-01
如果3M公司的领导层没有给予研究人员弗赖伊内部创业途径来释放创造力,这个世界便不会有便利贴的存在。每个公司都有自己的创新者和超前思维者来帮助公司完成大步的跃进,以超过竞争对手。当今公司领导者更是前所未有地需要迈出脚步来施行内部创业,以在充满 ...
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售價:HK$ 69.6

内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
『简体书』 作者:[澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆 [中]李日辉  出版:机械工业出版社  日期:2024-01-01
(1)作者背景资深:作者是普华永道等国际头部咨询公司的内部审计和数字化转型专家,在行业里有较大的影响力。(2)作者经验丰富:4位作者有10年甚至20年的内部审计 ...
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售價:HK$ 113.9

会计、财务管理、审计教学案例集 会计、财务管理、审计教学案例集
『简体书』 作者:《会计、财务管理、审计教学案例集》编委会  出版:上海财经大学出版社  日期:2021-01-01
本案例集是由十四位教授就财会审三方面编写的案例集,案例内容包括企业货币资金审计---基于一个上市公司的案例研究、中国企业跨境并购财务风险及防范---以JL公司并购WOL为例、财政专项资金绩效审计---基于B市A公司轨道交通项目为例、宝钢股份 ...
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售價:HK$ 74.2

合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
『简体书』 作者:李春节,徐荣华,葛绍丰  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战派畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆着力揭示违规案例,在情境中透彻理解审计重点与实施路径 案例的解 ...
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售價:HK$ 124.2

与乳协老 与乳协老
『简体书』 作者:林燕,姚儒  出版:中国协和医科大学出版社  日期:2024-03-01
2020年开始,乳腺癌成为世界上第一大癌种,患病人数居各类恶性肿瘤之首。同时,乳腺癌也是中国女性最常见的恶性肿瘤,每年有42万人新发乳腺癌,有12万人因乳腺癌而离去。希望借助北京和医院开展星原计划之际出版这本书,深入浅出地传递科学防治乳腺 ...
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售價:HK$ 67.9

国家审计学 国家审计
『简体书』 作者:刘鹏伟、张瑛 主编,刘维政、张志光 副主编  出版:清华大学出版社  日期:2024-07-01
全面反映国家审计新近基本理论和实践发展,符合当前审计发展形势的新时代国家审计教材。 ...
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售價:HK$ 78.2

智慧社会中个人信息权益的法律保护 智慧社会中个人信息权益的法律保护
『简体书』 作者:齐延平  出版:法律出版社  日期:2024-04-01
本书特色: 1.本书以问题为导向,以法理为基础,以实操为目标,以法律规制为聚焦,以智慧社会为背景,围绕智慧社会中个人信息权益保护的必要性原则、知情同意原则以及敏感个人信息保护规则等基础性问题展开研究。 2.围绕智慧社会中的典型场 ...
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售價:HK$ 114.8

内部审计实务操作从入门到实战 内部审计实务操作从入门到实战
『简体书』 作者:惠增强  出版:人民邮电出版社  日期:2022-05-01
1.企业管理者,还在为如何建立科学的内审制度感到困惑吗? 本书对内部审计工作的现实问题及审计流程的关键等内容进行讲解,系统地介绍了内部审计的全部精华,是企业培 ...
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售價:HK$ 101.2

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