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《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读:2021年
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电网企业工程审计数字化工作指南
『简体书』 作者:国网安徽省电力有限公司蚌埠供电公司 出版:中国电力出版社 日期:2023-12-01 本书介绍电网工程项目类型与特点、电网工程审计范围与对象、数字化审计的基本概念和电网工程数字化审计思路。电网数字化现状。介绍电网数字化的背景(趋势、数字技术赋能、数字化转型);企业数字化平台(数据中台、业务中台、云平台、技术中台、物联管控平台 ... |
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审计技术方法
『简体书』 作者:张金城,张文秀 出版:高等教育出版社 日期:2020-05-01 本书按照审计技术方法的理论、实践和新技术方法,共分十一章,研究金融资产评估基础理论、典型金融资产评估方法和金融资产评估的规范准则。 本书每章都由导读、关键词、核心内容、思考题、即测即评五个部分构成,其中代表性章节还包含案例分析,期望能使读者 ... |
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国有企业境外投资审计
『简体书』 作者:吴先聪 出版:知识产权出版社 日期:2021-09-01 本书的特点有:,深入审计实务,开创性地将其分为国有企业境外投资政策落实审计、资金使用审计、合规审计和领导人经济责任审计,分别探讨审计目标、范围和重点。第二,将数 ... |
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计算机辅助审计实训教程——鼎信诺审计系统
『简体书』 作者:曾义,邓小芬 出版:华中科技大学出版社 日期:2021-08-01 本书的主要特点:1、在内容编排上,改变了以理论知识为体系的框架,以实践操作活动为主线组织编排教材,通过审计全过程的实战演练,可以充分调动学生的积极性与主动性,弥 ... |
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审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)
『简体书』 作者:复旦大学审计处 出版:复旦大学出版社 日期:2023-07-01 本书以58个选例为导线,组成了三大部分共十个章节,用以展示不同业务类别的审计结果性文书。第一部分为两个章节,分别展示高校领导干部经济责任审计和建设工程管理审计实施后的结果性文书;第二部分有四个章节,分别展示预算管理审计、科研经费管理审计、内 ... |
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审计学原理与实务
『简体书』 作者:尉玉芬,金璐旻 出版:浙江工商大学出版社 日期:2020-04-01 《审计学原理与实务经济管理类应用型教材》以新的审计准则为指引,主要阐述审计基本概念、理论和技能,旨在帮助学生理解审计职业理念、掌握审计基本技能。 ... |
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一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计就如同企业里的“医生”,为企业的经营把脉,发现企业在战略发展、运营管理、内控体系等方面的风险点和漏洞,并提供解决方案,从而保证企业健康、有序、高效的发展 ... |
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审计思维训练
『简体书』 作者:付一辉 出版:经济科学出版社 日期:2020-09-01 本书在对审计本质要求的分析和实际审计思维操作过程的归纳基础上,构建了审计思维体系,着重培养学生在特定的情境下的思维习惯、思维操作技能,不断提高学生思维的主动性、创新性和灵活性,实现思维的真发展。培养学生提出问题、分析问题和解决问题的能力,提 ... |
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区块链审计
『简体书』 作者:宋迎春、李银香 出版:清华大学出版社 日期:2022-01-01 对我国区块链政策不断进行跟踪研究,并结合国内外关于“区块链 +审计”研究的**发展动态,引入实务中湖南湘潭审计局“1拖 N+区块链”审计模式、广州审计局投资项目审计链、中银协携手中注协搭建的银行函证区块链服务平台等案例,使本书成为目前国内较 ... |
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中国特色社会主义国家审计理论研究:国家审计理论框架论(第一卷)
『简体书』 作者:蔡春,张筱,郑伟宏等 出版:立信会计出版社 日期:2023-09-01 服务国家治理是国家审计功能拓展的最终目标。我国已进入新时代,新时代具有新的特征,社会各方面发生深刻变化。同时,随着中央审计委员会的成立和《审计法》的修订,以及巡视工作的常态化,审计在国家治理能力现代化的进程中的作用愈发重要,基于此,《中国特 ... |
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高速公路建设单位财务管理与审计监督
『简体书』 作者:李淑琴,周兴荣,郭继侠 出版:中国财政经济出版社 日期: 本书主要围绕高速公路建设单位的财务管理与审计监督两大问题展开研究,在高速公路建设单位的业务特点和影响的基础上,分析其财务管理、预算管理的目标、职能、意义、内容等。具体来说,主要分析了资金筹措管理、政府采购与资金拨付管理、支出与成本费用管理、 ... |
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内部控制审计
『简体书』 作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主 ... |
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中国特色社会主义国家审计理论研究:公共经济权力审计论(第二卷)
『简体书』 作者:蔡春,刘静,韩梅芳等 出版:立信会计出版社 日期:2023-09-01 国家审计理论原创性理论成果 ... |
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企业财务管理与内部审计研究
『简体书』 作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体 ... |
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中华人民共和国证券法注释本【全新修订版】
『简体书』 作者:法律出版社法规中心 出版:法律出版社 日期:2022-12-01 内容提要 中华人民共和国证券法·注释 中华人民共和国公司法(节录) 中华人民共和国证券投资基金法 证券公司监督管理条例 最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定\ ... |
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增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
『简体书』 作者:周平,荣欣 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 李金华会长作序推荐 百余位一线内审实战人士畅谈审计实务经验 解决内审实务问题诚意之作 ☆审计可以是成本中心,更可以是利润中心 随着企业管理模式的不断 ... |
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内部审计业务知识
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA ... |
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内部审计实务
『简体书』 作者:邱银河 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-04-01 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA ... |
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中华人民共和国现行行政事业单位会计法律法规汇编(2024年版)
『简体书』 作者:本书编写组 出版:立信会计出版社 日期:2024-03-01 ... |
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中华人民共和国现行会计法律法规汇编(2024年版 )
『简体书』 作者:本书编写组 出版:立信会计出版社 日期:2024-03-01 ... |
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