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内部审计理论与实务(王颖)
『简体书』 作者:王颖 出版:立信会计出版社 日期:2023-02-01 (1)时效性:把国家审计署2020年发布的最新内部审计相关规定融入教材; (2)趣味性:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想; (3)规范性:编写体例、行文、语言表述等方面严谨规 ... |
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内部控制审计
『简体书』 作者:池国华 出版:高等教育出版社 日期:2021-10-01 本书以财政部2010颁布的《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》为主要依据,侧重讲解内部控制评价及内部控制审计基本原理与方法。本书共分为六章。其中,章到第三章主要介绍内部控制发展、内部控制的基本原理以及内部控制设计。第四章介绍主 ... |
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会计、财务管理、审计教学案例集
『简体书』 作者:《会计、财务管理、审计教学案例集》编委会 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-01-01 本案例集是由十四位教授就财会审三方面编写的案例集,案例内容包括企业货币资金审计---基于一个上市公司的案例研究、中国企业跨境并购财务风险及防范---以JL公司并购WOL为例、财政专项资金绩效审计---基于B市A公司轨道交通项目为例、宝钢股份 ... |
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企业财务管理与内部审计研究
『简体书』 作者:崔改,姜小花,刘玉松 出版:中国商业出版社 日期:2022-06-01 企业内部审计工作主要是对财务会计的健全性、具体收支状况、发展经营目标是否良好的履行,年度资产的具体质量水平与领导考核标准的履行状况进行审计。专项核查工作主要针对财务报销状况、企业存货状况,租赁管理状况﹑盈利水平等展开调查,衡量购销合同的具体 ... |
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中国旧海关内部出版物使用手册
『简体书』 作者:吴松弟 方书生 主撰 出版:广西师范大学出版社 日期:2021-06-01 旧海关内部出版物已经成为研究近代学术史的重要资料。本书从整体上廓清了中国旧海关内部出版物的情况,并进行了细致分类和整理,借助本书能帮助读者轻松地从各种旧海关内部出版物中找到所需要的资料。对于进一步推动 ... |
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中国新媒体研究报告.2021
『简体书』 作者:曾祥敏,赵淑萍,吴炜华,中国记协新媒体专业委员会 出版:人民日报出版社 日期:2022-01-01 总报告 从全局视角梳理探讨我国主流媒体深度融合的发展进路 行业报告 聚焦内容、技术、平台、治理,深入剖析问题和创新案例 专研报告 分析探讨融合创新实践中具有代表性与影响力的 ... |
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新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操
『简体书』 作者:朱虹,李艳艳著 出版:化学工业出版社 日期:2021-04-01 企业内部审计是企业对经营、经济收入等进行监督的一种形式。具体是指企业内部审计机构依照国家有关法规和有关规章制度, 对企业(包括投资的企业、承包租赁的企业)和各部门的财务收支及其经济活动的真实性、合法性 ... |
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2021中国家具年鉴
『简体书』 作者:中国家具协会编 出版:中国林业出版社 日期:2021-08-01 ... |
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融媒体新闻这样做:中国新闻奖媒体融合奖项获奖作品解析
『简体书』 作者:中国记协新媒体专业委员会 出版:人民日报出版社 日期:2022-08-01 ... |
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中国上市公司审计市场福利研究
『简体书』 作者:马彬彬著 出版:中国社会科学出版社 日期:2023-01-01 本书针对我国政府管制下的审计市场福利进行了较为系统的理论与实证研究,以消费者剩余对我国政府近年来相关政策的福利效应进行理论分析与计量检验。本书从福利视角初步探索我国审计市场的运行机理,以期丰富公众和监管部门对审计市场特性的理解,从而为相关政 ... |
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慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
『简体书』 作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 ★《慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型》是企业内部审计发挥职能、赋能企业数字化转型的“启示录” 帮助内部审计打开思路、明确方法 以审计活动推动企业数字化转型“转”得更稳、更好 ★《慧眼识数:内 ... |
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(读)(华夏文轩)中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2022年版-扫码获取电子资源)
『简体书』 作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读》编写组 出版:立信会计出版社 日期:2022-04-01 本书是由权威审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,是由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2021年12月31日国家出台的权威的审计法规、审计准则与政策 ... |
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行政事业单位内部审计实务与案例
『简体书』 作者:曹文莉,冯海燕 出版:中国财政经济出版社 日期:2022-01-01 内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。 ... |
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中华围棋文化内涵与特质
『简体书』 作者:中国围棋协会写 出版:人民出版社 日期:2022-03-01 本书是中国乃至世界范围内本正式出版的具有中国围棋文化白皮书性质的作品。该书深入挖掘整理了中国围棋文化的精神内核,集中展现了中国围棋文化的当代价值和功能,系统阐明了中国围棋文化的根本性质和特征,对在围棋文化国际传播中坚定和增强民族文化自信,认 ... |
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内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据
『简体书』 作者:吕珺 出版:经济管理出版社 日期:2020-10-01 2008年5月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。2010年4月,财政部会同五部委颁布了一系列内部控制配套指引,包括《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ... |
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企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
『简体书』 作者:本书编委会 出版:地震出版社 日期:2023-12-01 本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部 ... |
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与乳协老
『简体书』 作者:林燕,姚儒 出版:中国协和医科大学出版社 日期:2024-03-01 2020年开始,乳腺癌成为世界上第一大癌种,患病人数居各类恶性肿瘤之首。同时,乳腺癌也是中国女性最常见的恶性肿瘤,每年有42万人新发乳腺癌,有12万人因乳腺癌而离去。希望借助北京协和医院开展星原计划之际出版这本书,深入浅出地传递科学防治乳腺 ... |
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(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、体系完备。 ... |
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审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)
『简体书』 作者:复旦大学审计处 出版:复旦大学出版社 日期:2023-07-01 本书以58个选例为导线,组成了三大部分共十个章节,用以展示不同业务类别的审计结果性文书。第一部分为两个章节,分别展示高校领导干部经济责任审计和建设工程管理审计实施后的结果性文书;第二部分有四个章节,分别展示预算管理审计、科研经费管理审计、内 ... |
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手风琴考级曲集 第七套 上海音乐家协会编 上海音协考级 扫码附音频
『简体书』 作者:上海音乐家协会编 出版:上海音乐出版社 日期:2023-01-01 ... |
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