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企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:王清刚 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-11-01 本书以系统论、控制论和信息论为指导,以理论实践案例为主线,按照目标风险控制逻辑,注重培养学生提出问题分析问题解决问题的专业素养和实践能力,系统论述了内部控制与风险管理的知识结构和能力框架,介绍了风险管理的先进技术和工具。本书坚持思政引领,育 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现有学者对企业是否选择内部审计外包的研究提供更多的依据。本书的研究特色和贡献主要有 ... |
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企业财务管理与共享模式的内部控制
『简体书』 作者:郑凌洁,冯 玉清,刘鸣主编, 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-09-01 企业是社会主义市场经济的重要组成部分,在利用社会资本、扩大就业、促进生产力发展、创造社会财富等方面发挥着重要作用。在促进企业良性发展的过程中,传统的财务管理模式已经不能有效地保障管理效率水平的提升,只有通过新的财务管理模式的科学化应用,才能 ... |
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企业财务管理与内部控制体系构建
『简体书』 作者:李彦明 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-11-01 内容简介在现代化企业运营管理的过程中,财务管理作为企业管理工作的重要组成部分,其风险也是客观存在的。随着社会经济的不断发展和进步,企业发展所面临的挑战更加严峻,企业之间的竞争力也不断加剧。在企业财务管理工作实施过程中也会遇到各种各样的问 ... |
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高校内部控制体系研究
『简体书』 作者: 出版:东南大学出版社 日期: ... |
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内部控制与风险管理理论与实务
『简体书』 作者: 出版:立信会计出版社 日期: ... |
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交通事业单位内部控制建设实践
『简体书』 作者:林川泉, 出版:江苏大学出版社 日期:2023-11-01 ... |
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企业内部控制缺陷识别与预测
『简体书』 作者:王海林 出版:中国财政经济出版社一 日期:2020-04-01 《企业内部控制基本规范》规定从2010年1月1日开始在我国上市公司执行,标志着内部控制自我认定报告和审计师评价意见报告将进入强制披露阶段。因而对内部控制信息披露尤其是对内部控制缺陷的研究逐步成为近些年研究的热点问题。中小板上市公司经历了多年 ... |
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企业内部控制:理论与实践
『简体书』 作者:胡为民 出版:电子工业出版社 日期:2018-08-01 本书全面、系统地阐述了内部控制的基本内容和实务操作程序,注重理论与实践的有效结合,通过导入案例、学习目标、课后习题、拓展阅读等方式激发学生兴趣并帮助学生更好地理解和把握企业内部控制课程的重难点内容,并通过企业内部控制实施案例介绍和分析带领学 ... |
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企业内部控制学(第四版)
『简体书』 作者:郑洪涛 张颖 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2018-08-01 《企业内部控制学》自2009 年出版以来,至今已经推出第四版。在这9 年时间里,本书得到了广大师生和读者的认可和厚爱,在2015 年被评为东北财经大学出版社的畅销教材,对此我们深表谢意。根据企业内部控制法规的变化,以及国内部控制实务的发展, ... |
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企业社会责任内部控制研究
『简体书』 作者:王海兵 出版:西南财经大学出版社 日期:2020-03-01 本书从八个部分对企业社会责任内部控制的实现机理与实施路径进行分析研究,以期为加强企业内部控制建设,政府部门完善内部控制规范体系提供理论依据和决策参考。 ... |
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高速公路经营企业内部控制规范
『简体书』 作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营所采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,公司立足交通行业,结合自 ... |
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多元化、内部控制与企业价值
『简体书』 作者:赵洁 出版:经济科学出版社 日期:2018-08-01 本论文共分7章,第1章导论,主要介绍研究背景与意义,研究内容、思路与方法,以及主要创新点;第2章理论基础与文献综述;第3章我国企业内部控制制度背景与现状分析;第4章内部控制对多元化战略选择影响的实证检验。第5章多元化对企业价值影响的实证检验 ... |
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企业内部控制治理效率研究
『简体书』 作者:林钟高 出版:中国财政经济出版社一 日期:2018-12-01 本专著围绕内部控制是一种具有风险免疫能力的信任机制,同时也是维护信任得以持续的制度保障机制这样一种核心思想,首次揭示内部控制的免疫机理,理论分析与实证检验了以下问题:基于关系信任的视角如何看待信任与内部控制免疫机制的关系?基于组织信任的视角 ... |
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热交换器的内部密封及其失效分析
『简体书』 作者:陈孙艺 出版:化学工业出版社 日期:2025-01-01 热交换器在石油化工、能源等领域应用极广,对外部密封研究较多,内部密封资料较少 ... |
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公司内部法律风险与公司诉讼
『简体书』 作者:蔡如堂 出版:法律出版社 日期:2024-08-01 本书以新《公司法》为背景,系统深入论述公司内部法律风险与公司诉讼制度。全书分为上篇总论和下篇分论,上篇总论共3章,鸟瞰式对公司内部法律风险与公司诉讼进行总体性和概括性介绍。下篇分论共15章,其中前14章结合真实案例分门别类地对公司内部法律风 ... |
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钢丝绳内部磨损与断裂机理研究
『简体书』 作者:徐春明、彭玉兴 出版:化学工业出版社 日期:2024-10-01 本书系统全面地介绍了钢丝绳内部微动摩擦磨损特性和断裂失效机理方面的研究成果。主要内容包括:探析钢丝绳动力学特性及内部钢丝间接触力学行为,研制钢丝绳内部摩擦磨损模拟试验装置,揭示不同接触参数、接触形式、干摩擦、脂润滑、淋水、腐蚀、粉尘等复杂工 ... |
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内部行政行为外部化理论研究
『简体书』 作者:李永超 出版:法律出版社 日期:2024-11-01 本研究将“内部行政行为外部化”置于与一般制度既存在差别又有连续的背景中来理解,通过对相关理论与实践经验的梳理,对司法运作过程中的问题予以思考、诠释和展望。主要以规范域的立法意旨为依据,以类型化司法实践中的判决文本为基础,循迹法院的审理思路和 ... |
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内部控制与操作风险管理——操作实务指南(第二版)
『简体书』 作者:邱胜利 等编著 出版:中国金融出版社 日期:2021-06-01 在大数据创新科技时代,企业数字化环境下,迫切需要建立规范性的内部控制制度。本书通过美国安然(Enron)、世通(WorldCom)公司欺诈、会计丑闻和金融危机等典型案例,阐述《萨班斯?奥克斯利法案》《巴塞尔新资本协议》《COSO内部控制整合 ... |
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中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2022)
『简体书』 作者:中央企业党建思想政治工作研究会 出版:中国经济出版社 日期:2023-03-01 ☆聚焦国企党建思政工作领域重点、热点、难点问题,深入基层一线,深入职工群众,广泛开展调研☆积极探索新形势下国企党建和思政工作特点规律,推进理念创新、手段创新、机 ... |
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