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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部控制评价体系研究课题组 ”共有 149263 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
内部控制审计:理论与实务 内部控制审计:理论与实务
『简体书』 作者:李万福  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
本书可作为高等院校会计、审计等管理类专业本科生及研究生的教材,亦可作为会计师事务所或企业内审人员的学习参考书。 ...
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售價:HK$ 51.2

高校人文社科成果评价体系 高校人文社科成果评价体系
『简体书』 作者:马永霞,仇笳熙  出版:社会科学文献出版社  日期:2022-08-01
高校人文社科成果评价是对高校教师科研成果产出质量的全面考察与价值判断,但由于既有评价模式固有的弱弹性弊端,所以其不可避免地会产生评价偏差与评价风险。本书从高校人文社科成果评价的基本理论出发,通过梳理国内外高校人文社科成果评价现状,借鉴国内外 ...
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售價:HK$ 147.2

会计与控制评论·第6辑 会计与控制评论·第6辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-09-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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售價:HK$ 54.0

会计与控制评论·第7辑 会计与控制评论·第7辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2016-12-01
中国内部控制研究中心是由中国会计学会、东北财经大学、中国航空工业集团、立信大华会计师事务所有限公司共同发起设立的,以高等院校、中介机构和实务部门知名内控专家为研究主体,实现产、学、研一体化的开放式科学研究机构,致力于搭建一个良好的内部控制理 ...
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售價:HK$ 39.0

多智能体系统分布式协调控制理论与方法 多智能体系统分布式协调控制理论与方法
『简体书』 作者:马倩,徐胜元  出版:科学出版社  日期:2024-06-01
《多智能体系统分布式协调控制理论与方法》旨在介绍作者及其研究团队在多智能体系统的分布式协调控制理论方面的最新研究成果.《多智能体系统分布式协调控制理论与方法》共6章,第1章为绪论;第2章为具有采样数据的多智能体系统分布式一致;第3章为具有时 ...
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售價:HK$ 136.9

上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究 上市公司内部控制缺陷认定标准的影响因素研究
『简体书』 作者:杨婧  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2022-07-01
“十二五”省级重点图书出版规划项目 ...
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售價:HK$ 52.9

行政事业单位内部控制标准化设计与应用 行政事业单位内部控制标准化设计与应用
『简体书』 作者:王砚书,叶艳丽  出版:经济科学出版社  日期:2020-11-01
我国行政事业单位具有鲜明的特点,因此应结合行政事业单位自身的特点,基于其特点和风险来对业务流程等进行梳理与控制,制定出*符合自身发展的内部控制标准化体系,使行政事业单位充分发挥其职能。 本书结合行政事业单位自身特征,基于委托代理论和公共受托 ...
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售價:HK$ 103.0

银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库) 银行内部控制对信贷风险的影响研究(财会文库)
『简体书』 作者:王蕾  出版:中国人民大学出版社  日期:2023-03-01
本书依据信息不对称、委托代理、内部控制等理论,结合中国信贷市场制度背景,分析了银行内部控制影响信贷风险的作用机理,构建了银行内部控制影响信贷风险的理论框架,分别从微观客户风险识别、中观行业风险识别、宏观经济政策冲击三重视角层层递进,实证检验 ...
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售價:HK$ 79.4

企业内部控制架构设计实操手册 企业内部控制架构设计实操手册
『简体书』 作者:王海荣  出版:人民邮电出版社  日期:2019-08-01
很多内控从业人员阅尽千万流程和表单还是不会做内控,循着业务流程、跟着指引做出来的不是老板想要的内控,做了多年内控却仍旧找不到成就感、价值感甚至是存在感。为什么会 ...
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售價:HK$ 97.4

从研究到实践:企业智库建设之路 从研究到实践:企业智库建设之路
『简体书』 作者:国网上海市电力公司企业智库[创新发展研究中心]  出版:中国电力出版社  日期:2024-11-01
当前,中国智库建设进入发展蓬勃期,各种类型的主体均着手开展智库建设。企业智库作为智库群体中的新生力量,因其与企业密不可分的特殊性,不能照搬其他类型智库的建设经验,只能在各大企业的不断探索中总结经验,博采众长,推动企业智库在中国企业成长和国家 ...
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售價:HK$ 88.0

创新绿皮书:中国汽车企业创新报告(2018~2019) 创新绿皮书:中国汽车企业创新报告(2018~2019)
『简体书』 作者:汽车评价研究院  出版:经济管理出版社  日期:2021-02-01
《创新绿皮书:中国汽车企业创新报告(2018-2019)》首先介绍了中国汽车产业创新进展,分析了中国汽车产业创新能力发展趋势;其次对中国乘用车企业、商用车企业、汽车零部件企业创新进行了评价,针对汽车产业人才发展、创新投入与产出、技术创新体系 ...
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售價:HK$ 113.9

最新企业内部控制原理与操作实务 最新企业内部控制原理与操作实务
『简体书』 作者:贺志东  出版:电子工业出版社  日期:2019-06-01
全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方 ...
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售價:HK$ 214.7

施工企业内部控制 施工企业内部控制
『简体书』 作者:刘正昶,商德福著  出版:人民日报出版社  日期:2018-03-01
本书以内部控制的标准与评价方法,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对施工企业内部控制制度进行论述,同时融合了业务层面的内部控制措施,并利用多个案例详细分析了施工企业内部控制体系中可能存在的主要问题以及造成这些问题 ...
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售價:HK$ 82.4

智慧法院标准体系和评价体系 智慧法院标准体系评价体系
『简体书』 作者:孙福辉 主编  出版:人民法院出版社  日期:2021-04-01
《智慧法院标准体系评价体系》共分为十三章,概述智慧法院标准体系和智慧法院评价体系两大部分。前六章为智慧法院标准体系内容:章给出了智慧法院标准体系的整体概述;第二章介绍智慧法院标准编制流程;第三章和第四章重点解读智慧法院标准体系与标准;第五 ...
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售價:HK$ 85.0

内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列) 内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
『简体书』 作者:宋建波  出版:中国人民大学出版社  日期:2021-12-01
本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部控制基本规范》,密切联系企业内部控制实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部控制展开介绍,包括内部控制要素和方法、管理控制、会计控制、业务流程控制内部控制评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险 ...
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售價:HK$ 49.5

建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册) 建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
『简体书』 作者:修德军,杨俊平,李志远  出版:中国市场出版社  日期:2022-01-01
★★建筑施工企业财会、内控、审计、监察工作随查随用案头工具书★★ ■100多个流程图、审批表、申请表、授权表、登记表、委托书、申报书、意见书等 ■触电、 ...
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售價:HK$ 147.2

企业内部控制知识竞赛辅导资料 企业内部控制知识竞赛辅导资料
『简体书』 作者:企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室  出版:经济科学出版社  日期:2013-07-01
企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室编著的《企业内部控制知识竞赛辅导资料》是与 ...
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售價:HK$ 76.9

企业内部控制(第三版) 企业内部控制(第三版)
『简体书』 作者:李荣梅,陈正,宋迎军  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2019-07-01
在借鉴和吸收国际监管新理念的背景下,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委于2008年6月和2010年4月先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以下简称《基本规范》和企业内部控制配套指引(《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ...
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售價:HK$ 48.6

内部控制与内部人交易行为研究:理论与实证 内部控制内部人交易行为研究:理论与实证
『简体书』 作者:陈作华  出版:经济科学出版社  日期:2021-01-01
本研究实证检验了内部控制内部人交易信息含量、内部人交易寻租、内部人亲属交易行为、内部人违规交易行为以及董监高机会主义减持的影响,揭示内部控制内部人交易过程中发挥的作用,厘清内部人交易行为与资本市场之间的关联。本研究在系统梳理国内外相关文 ...
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售價:HK$ 85.0

内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角 内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
『简体书』 作者:佘晓燕  出版:经济管理出版社  日期:2022-04-01
内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。本书探究管理层内部控制评价企业真实内控 ...
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售價:HK$ 78.2

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