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企业内部审计编审委员会
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2024年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 本书可作为各级、各类内部控制规范宣传、学习和培训的辅助使用 ... |
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行政事业单位内部审计实务指南
『简体书』 作者:北京国誉咨询有限公司,北京国誉会计师事务 出版:中国财政经济出版社一 日期:2019-06-01 本书对行政事业单位内部审计所涉及的主要事项和重点问题进行了归纳和梳理,对于审计定位、机构和人员设置、工作流程、制度建设等问题进行了较为细致的阐述,并给出了行政事业单位内部审计工作的一些常用模版。同时针对行政事业单位目前*常见的审计业务,如专 ... |
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企业经济责任审计:基于新时期电网企业的实践与应用
『简体书』 作者:王鑫根 张晓利 宋志波 出版:光明日报出版社 日期:2021-06-01 本书围绕新形势下电网企业经济责任审计实践与应用问题,按照“现状评估——问题挖掘——政策建议”的总体研究框架组织相关内容,主要包含电网企业经济责任审计历史回顾、政策需求、问题症结、经验借鉴、指标体系建构、政策建议等六个部分,分别对应于本研究的 ... |
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2024审计专业教材2册套装:审计相关专业知识+审计理论与实务
『简体书』 作者:审计专业技术资格考试研究组 出版:世界图书出版公司 日期:2023-10-01 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者:李天国 出版:中国铁道出版社 日期:2023-10-01 本书根据企业管理、财务管理、风险管理、公司法、税法等知识,结合作者20多年的实践经验,对公司各环节、各业务流程的主要风险、产生原因做了系统总结,并提出切实可行的 ... |
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企业内部控制(第四版)
『简体书』 作者:程新生 出版:高等教育出版社 日期:2021-09-01 本书是普通高等教育“十一五”规划教材。本书分为三篇:一是内部控制要素篇,介绍了内部控制的构成、程序和方法;二是内部风险控制篇,从人员与组织行为、资金活动、信息传递三个方面分析了风险控制的方法与案例;三是内部控制层次篇,从公司治理层面、管理控 ... |
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走向共同富裕:民营企业向社会企业转变研究
『简体书』 作者:北京大成企业研究院 出版:社会科学文献出版社 日期:2022-04-01 本书为北京大成企业研究院编撰,聚焦“社会企业”,上篇总结和回顾了民营企业发展、国有企业改革与社会企业的关系,并梳理了经典理论中社会所有制、资本社会化等相关理论,并编译了The Journal of Finance 中《全球企业控制情况》;下 ... |
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农业内部审计那些事儿
『简体书』 作者:甘德东 出版:清华大学出版社 日期:2018-11-01 尽管我国有很长的农业史,但在农业现代化上,我们仍在奋力追赶,而我们所遇 到的挑战将越来越多。本书主要针对农业企业内部审计中会遇到的一些难题,作了一些 经验总结,同时为从事农业管理业务的人士提供一些参考资料,尽可能地避开欺诈、舞 弊、侵权、不 ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制实务(第二版)
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:黄静如,陈?F 出版:经济科学出版社 日期:2024-05-01 《内部控制学》由集美大学会计学副教授黄静如主编。本书理论结合实际从内部控制基本理论、内部控制建设、内部控制评价与审计三个模块全面介绍内部控制学所涉及的基本知识与方法,全书共10章,主要包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信 ... |
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企业人力资源管理师(四级)
『简体书』 作者:上海企业人力资源管理师职业技能等级认定培 出版:中国劳动社会保障出版社 日期:2024-07-01 ... |
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审计基础与实务(第四版·增订版)
『简体书』 作者:王拓,王新玲 出版:科学出版社 日期:2022-01-01 《审计基础与实务(第4版)高职高专会计类精品教材系列》在全面介绍审计理论的基础上,结合审计实例分析了审计实务内容。全书共分为13章,主要内容包括审计概述,注册会计师审计准则、职业道德与法律责任,审计目标与审计过程,审计方法,审计证据与审计 ... |
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内部审计
『简体书』 作者:李冬辉 主编 出版:上海财经大学出版社有限公司 日期:2015-09-01 《高等院校应用型本科财会系列特色教材:内部审计》从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍和支持措施阐释等方面全面地阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公 ... |
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审计学基础:大数据与智能技术版
『简体书』 作者:乔鹏程 出版:经济管理出版社 日期:2024-08-01 2024年3月5日《政府工作报告》强调要“深入推进依法行政,加强审计监督”,审计已从查账防弊的经济监督上升为党和国家监督体系的重要组成部分。为适应时代发展《审计学基础(大数据与智能技术版)》扎根中国审计实践,紧扣大数据与智能技术时代脉搏,借 ... |
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中国企业年鉴2022
『简体书』 作者:中国企业年鉴编委会 出版:企业管理出版社 日期:2023-04-01 《中国企业年鉴》全面反映和记录了中国企业改革与发展的历程;从多元视角、各个领域真实客观地记录了中国企业改革、管理和发展的新成就和新经验。书中的企业发展概况、行业发展概况、企业管理综述、国民经济和社会发展统计资料等,是出自专业人员的研究成果和 ... |
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审计学
『简体书』 作者:宫义飞 出版:清华大学出版社 日期:2019-06-01 审计学是会计学及相关专业的核心课程之一。随着审计行业所处的法律环境和社会环境的不断变化,审计学教材也需要与时俱进、不断更新。本书按照通用审计教材体系编写,包括绪论在内共十二章,内容涵盖审计职业标准与审计组织、审计程序与审计技术方法、审计风险 ... |
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绩效审计
『简体书』 作者:黄溶冰 出版:浙江大学出版社 日期:2024-05-01 本教材内容编排包括3篇共9章。其中,第一篇是绩效审计基本理论,包括:绩效审计目标与内容、绩效审计方法和绩效审计程序,按照目标—方法—程序的逻辑链条展开。第二篇是宏观层面绩效审计,包括:公共政策绩效审计、预算执行绩效审计和建设项目绩效审计,按 ... |
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注册会计师审计经典案例教程(第2版)
『简体书』 作者:颜晓燕,朱清贞,陈福庭 出版:清华大学出版社 日期:2017-06-01 ` 本书以注册会计师审计为主线,按照通用审计教材体系编写,分为注册会计师职业、审计业务的承接、风险评估与计划审计工作、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计、终结审计与审计 ... |
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电网企业数字化审计标准化实务
『简体书』 作者:李竹青 出版:中国电力出版社 日期:2022-08-01 本书主要基于电网企业数字化内部审计实务需要,以电网企业数字化内部审计流程标准化为主线,以数字化审计内容标准化为核心,以数字化审计质量控制及数字化审计文书管理标准 ... |
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