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企业内部控制评价体系研究课题组
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内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2018-04-01 本书采用教材的写作方式对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。全书内容共分三篇五章:*篇是内部控制基础,其中包括*章内部控制的基础知识;第二篇是内部控制应用,其中包括第二章管理活动内部控制,第三章业务活动内部控制,第四章 ... |
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农业科研院所内部控制体系建设研究与实践
『简体书』 作者:荣凤云 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-03-01 内部控制是保障组织权力规范有序、科学高效运行的有效手段,也是组织目标实现的长效保障机制。经过多年的探索和实践,2012年财政部制定了《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称内部控制规范)。2015年,财政部印发了《全面推进行政事业单位 ... |
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2022软科中国大学排名:一流高校报考指南 软科高等教育评价研究院著
『简体书』 作者:软科高等教育评价研究院 出版:科学出版社 日期:2022-06-01 《2022软科中国大学排名:一流高校报考指南》由全球知名的高等教育评价机构——上海软科教育信息咨询有限公司的排名研究院独家研制完成,通过科学、客观的排名深度透视国内1200多所本科高校的综合实力、各专业高校排名等,重点推荐近300所热门高校 ... |
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我国企业内部审计有效性评价研究
『简体书』 作者:庄莹 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-06-01 本书立足于我国企业内部审计之现状,在厘清内部审计质量、内部审计绩效和内部审计有效性三者之异同的基础上,围绕内部审计组织模式、内部审计人员、内部审计流程、高管支持,以及外部审计师评价等五个方面设置了内审有效性的评价指标,力求较为客观地评价企业 ... |
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装备生产企业信用体系
『简体书』 作者:吴伟韬 出版:金盾出版社 日期:2024-09-01 为摄成装备生产企业信用水平,加快推进军民协同发展,本轻超生构建数备生产企业信用体系,并分别对装备生产企业的信用信息平台、信用评级体系、体系运行动力机制、信用促成维护机制、信用风险管理机制五个部分进行了详细的论述。全书分为三部分:第一部分从装 ... |
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企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2021年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部,中国证券监督管理委员会,中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2021-06-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2020年版)》的基础上进行修订,收录了我国财政部发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》全文。具体内容包括企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引、 ... |
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管理层权力视角下的上市公司内部控制缺陷披露研究
『简体书』 作者:孔敏著. 出版:厦门大学出版社 日期:2024-06-01 本书在研究上市公司内部控制缺陷披露现状的基础上,探索管理层权力对内部控制缺陷披露的影响。首先以范式研究的方法,通过文献研究管理层权力和内部控制缺陷披露的理论基础;其次通过实证分析,进一步研究管理层权力对内部控制缺陷披露的影响,收集2014年 ... |
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(2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2015-03-01 企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建 ... |
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中书经管·第二辑— 财务管理与会计内部控制探索
『简体书』 作者:卫珺慧 出版:中国书籍出版社 日期:2025-01-01 本书是关于财务管理与会计内部控制探索的书籍,本书首先对财务管理的内容、环境、目标和原则进行了全面概述,继而系统阐述了财务筹资、投资、营运资金和利润分配等基本管理模式。进一步,书中探讨了业务流程中的内部会计控制环节,包括采购付款、存货生产、销 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2014-05-01 企业内部控制编审委员会编写的《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2014年版企业内部控制指定培训教材》对基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2014 ... |
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内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究
『简体书』 作者:王加灿 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-03-01 本书是国家社会科学基金项目《内部控制提升国有企业全要素生产率的机制与路径研究》的最终成果,主要研究了内部控制提升国有企业全要素生产率的效应、机制与路径。2024年习近平总书记系统阐述了新质生产力的理论内涵和主要特征,强调“新质生产力具有高科 ... |
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2023中国上市公司业绩评价报告
『简体书』 作者:中国上市公司业绩评价课题组 出版:中国市场出版社 日期:2023-08-01 专业客观 科学合理 可操作性强 ★★一套完整的中国上市公司业绩评价指标体系、评价标准、评价计分方法★★ ◆专业、客观:国资委和中国上市公司协会等专家基于 ... |
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舞弊预防和内部控制执行路线图:创建合规文化(第二版)
『简体书』 作者:[美]马丁·T.比格曼,乔尔·T.巴托 出版:中国政法大学出版社 日期:2024-11-01 本书对公司内部如何发生舞弊行为进行了很好的洞察,而且对舞弊的原因也做出了深刻的见解。防止舞弊需要对这两者有一个扎实的把握,同时将之上升到创建一种合规文化的高度。即解决舞弊问题是一个由两部分组成的过程:建立健全的控制和监测措施,创造一种合规和 ... |
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企业内部控制实务(第三版)(新编21世纪高等职业教育精品教材·财务会计类)
『简体书』 作者:张长胜 出版:中国人民大学出版社 日期:2023-08-01 本书根据高职高专财经类专业人才培养目标要求,以财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》为基本依据,立足于职业岗位对企业内部控制知识、技能的需要,采用理论联系实际的方法,系统讲解企业内部控制理论、方法及操作实 ... |
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中国企业信用发展报告2016
『简体书』 作者:中国合作贸易企业协会,中国企业改革与发展研究会,国信联合[北 出版:中国经济出版社 日期:2017-07-01 本书在中国企业信用调查评价活动的基础上整理获取信息和数据,形成中国企业信用发展报告。本书出版,旨在通过对中国企业的信用建设状况进行全面客观、科学公正的分析研究,真实反映我国企业信用建设的现状及成果,从而为引导我国企业加强诚信建设和信用管理、 ... |
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高速公路经营企业内部控制评价指引
『简体书』 作者:河南高速公路发展有限责任公司 出版:人民交通出版社 日期:2018-10-01 企业的内部控制是指企业内部管理控制系统,包括为保证企业正常经营采取的一系列必要的管理措施。内部控制制度是现代企事业单位对经济活动进行科学管理而普遍采用的一种控制机制。为使企业管理更科学,运行更高效,进一步防范风险,作者立足交通行业,结合自身 ... |
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利益相关者视角的企业内部控制体系研究
『简体书』 作者:赵爽 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-11-01 随着市场竞争的日常加剧,企业所面临的各种风险呈现了复杂性和多样性的趋势。内部控制作为控制和防范企业风险的基本保障,逐渐成为保证企业正常经营和可持续发展的核心力量。本书在对国内外内部控制、风险管理、公司治理和企业文化*研究成果分析梳理的基础上 ... |
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企业内部控制
『简体书』 作者:杨有红 出版:北京大学出版社 日期:2019-06-01 我国企业面临的问题不是没有内部控制,而是缺乏标准化且符合我国公司治理法规环境和人文环境的内部控制。《企业内部控制》基于我国企业普遍具有内部控制基础且有些方面具有 ... |
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企业会计准则实务应用精解 会计科目使用 经济业务处理 会计报表编制
『简体书』 作者:企业会计准则编审编委会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-01-01 (1)严格按照2018年新会计准则的要求编写而成,采用了*的会计业务处理方法,充分反映了会计理论与会计实务改革发展的新成果,涵盖全面会计核算,指导性强。 ... |
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促进企业环保投资行为研究-(——基于内部控制视角)
『简体书』 作者:杨柳著 出版:中国社会科学出版社 日期:2023-05-01 推动绿色低碳发展、加强环境保护和资源节约是中国经济可持续发展的重要方向。这不仅需要中国政府继续加强环保治理和加大环保投入,也需要中国企业加强环境管理、提升环保投资效率,为中国经济可持续发展注入新动力。本书运用企业社会责任三领域模型、利益相关 ... |
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