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建筑施工企业制度范本:内部控制与财务管理(全2册)
『简体书』 作者:修德军,杨俊平,李志远 出版:中国市场出版社 日期:2022-01-01 ★★建筑施工企业财会、内控、审计、监察工作随查随用案头工具书★★ ■100多个流程图、审批表、申请表、授权表、登记表、委托书、申报书、意见书等 ■触电、 ... |
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电网企业安全生产系列口袋书 配电线路故障跳闸风险管控
『简体书』 作者:《电网企业安全生产系列口袋书》编写组 出版:中国电力出版社 日期:2024-03-01 电力生产的客观规律和电力在国民经济的特殊地位,决定了电力生产必须坚持“安全第d一,预防为主,综合治理”的方针。电力生产具有生产环节多、现场带电设备多、交叉作业多的特点。为更好地帮助现场作业人员提高安全意识、学习安全生产知识、规范作业行为、掌 ... |
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企业内部控制(第三版)
『简体书』 作者:李荣梅,陈正,宋迎军 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2019-07-01 在借鉴和吸收国际监管新理念的背景下,我国财政部、审计署、证监会、银监会和保监会五部委于2008年6月和2010年4月先后联合发布了《企业内部控制基本规范》以下简称《基本规范》和企业内部控制配套指引(《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 ... |
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施工企业内部控制
『简体书』 作者:刘正昶,商德福著 出版:人民日报出版社 日期:2018-03-01 本书以内部控制的标准与评价方法,从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面对施工企业内部控制制度进行论述,同时融合了业务层面的内部控制措施,并利用多个案例详细分析了施工企业内部控制体系中可能存在的主要问题以及造成这些问题 ... |
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企业内部控制知识竞赛辅导资料
『简体书』 作者:企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室 出版:经济科学出版社 日期:2013-07-01 企业内部控制是以专业管理制度为基础,以防范风险、有效监管为目的,通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。企业内部控制知识竞赛活动领导小组办公室编著的《企业内部控制知识竞赛辅导资料》是与 ... |
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内部控制与内部人交易行为研究:理论与实证
『简体书』 作者:陈作华 出版:经济科学出版社 日期:2021-01-01 本研究实证检验了内部控制对内部人交易信息含量、内部人交易寻租、内部人亲属交易行为、内部人违规交易行为以及董监高机会主义减持的影响,揭示内部控制在内部人交易过程中发挥的作用,厘清内部人交易行为与资本市场之间的关联。本研究在系统梳理国内外相关文 ... |
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电网企业安全生产系列口袋书 接地电阻测试仪现场测量实例
『简体书』 作者:《电网企业安全生产系列口袋书》编写组 出版:中国电力出版社 日期:2024-12-01 为了保证电力现场作业人员在生产经营活动中的人身安全,确保电力安全工器具正确检查和安全使用,规范安全工器具的管理,为更好地帮助现场作业人员提高安全意识、学习安全生产知识、规范作业行为、掌握安全技能,特编写《电网企业安全生产系列口袋书》。 本 ... |
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国家碳市场控排企业内部法律风险控制:理论与实践
『简体书』 作者:王国飞 出版:武汉大学出版社 日期:2021-12-01 国家碳市场建设已正式启动且将正式交易,以“高能耗、高排放、高污染”为特征的控排企业,是国家碳市场主要的温室气体减排主体。其在参与碳市场机制下的减排行动的同时,也存在着自身行为引致的内部法律风险问题。囿于诸多因素,现有的碳排放权交易管理立法的 ... |
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风险导向内部审计与企业风险管理
『简体书』 作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审 ... |
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内部控制与风险管理(第3版)(MPAcc精品系列)
『简体书』 作者:宋建波 出版:中国人民大学出版社 日期:2021-12-01 本书以COSO概念为基础,紧扣《企业内部控制基本规范》,密切联系企业内部控制实务。全书共三篇。上篇主要围绕内部控制展开介绍,包括内部控制要素和方法、管理控制、会计控制、业务流程控制和内部控制评价等。中篇重点介绍风险管理的相关知识,涵盖了风险 ... |
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内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
『简体书』 作者:高梦捷 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2023-01-01 本书可能存在的创新点主要有三个方面: 第一,立足中国的制度背景,拓展内部薪酬差距经济后果的理论研究。大部分学者主要聚焦于资产报酬率等短期的财务指标探讨内部薪酬差 距对企业经营效率与效果的影响。本书则借助党的二十大报告指出提升全要素生产率 ... |
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企业内部审计全流程实战从入门到实践
『简体书』 作者:屠建清 出版:人民邮电出版社 日期:2022-05-01 1.内容专业,实操性强。 本书结合内部审计工作的现实问题和审计流程的主要节点内容以及创新思路,系统地介绍内部审计的全部精华,书中大量案例、技巧和运用中各式均来自 ... |
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企业科协工作手册
『简体书』 作者:中国科协企业创新服务中心 组编 出版:中国石化出版社有限公司 日期:2022-06-01 《企业科协工作手册》共分六章,围绕企业科协是什么、怎么建、干什么、怎么干、有哪些新类型、可从中国科协和各级地方科协获得哪些服务与支持等六个主要方面,深度思考新形势下企业科协的职责和定位,系统梳理、提炼出企业科协的工作举措和方法,力争全面、客 ... |
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上市公司内部控制信息披露分析(财会文库)
『简体书』 作者:宋建波 出版:中国人民大学出版社 日期:2022-02-01 本书是财政部会计名家培养工程项目的资助成果,通过对我国《企业内部控制基本规范》实施以来,国内上市公司实施内部控制以及内部控制信息披露情况进行研究分析,探索构建数字经济时代下中国特色的内部控制规范体系和信息披露体系。 首先,梳理与比较国内外 ... |
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内部控制有效性判断偏差研究:基于管理层与审计师的双重视角
『简体书』 作者:佘晓燕 出版:经济管理出版社 日期:2022-04-01 内部控制有效性是指内部控制制度为其目标实现提供的保证程度,管理层和审计师需要对企业内部控制制度的运行效果进行合理评估和判断并得出结论。内部控制有效性结论是判断企业内部控制设计和运行是否有效的重要依据。本书探究管理层内部控制评价与企业真实内控 ... |
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企业内部决策权配置的经济后果研究
『简体书』 作者:潘怡麟 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-12-01 以权威命令而不是价格机制分配资源是企业区别于市场的标志,因而决策权配置决定了企业的价值创造能力,适当配置决策权对企业而言至关重要。要提高决策权配置效率,首先需要了解不同决策权配置方式的后果。本书主要研究集中决策权和分散决策权带来的经济后果。 ... |
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国有公共企业内部治理法律问题研究
『简体书』 作者:龚博 出版:法律出版社 日期:2023-02-01 党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,推动国家治理体系和治理能力的现代化是新一轮全面深化改革的总目标之一。国有公共企业承担着提供社会公共产品和服务,以及国家安全和民生保障的重大任务,是我国国民经济和社会 ... |
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国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制新闻发布会实录(一)
『简体书』 作者:国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制宣传组 出版:人民卫生出版社 日期:2022-07-01 本书按照时间顺序,记录了2020年国务院联防联控机制信息发布大事记,以及2020年1月27日至2月21日国务院联防联控机制组织的26场新闻发布会会议内容。国务院联防联控机制持续召开司局级新闻发布会,联防联控机制各部门司局级负责同志和有关专家 ... |
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新编公立医院内部控制管理操作实务指南
『简体书』 作者:张庆龙,王洁 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-04-01 为规范公立医院经济活动及相关业务活动,有效防范和管控内部运营风险,建立健全科学有效的内部制约机制,国家卫生健康委和国家中医药管理局组织制定了《公立医院内部控制管理办法》(2020)。 本书结合当前的新医改背景及*的《公立医院内部控制管理办 ... |
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企业会计准则条文讲解与实务运用(2025年版)
『简体书』 作者:企业会计准则编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 1.掌握国际财务报告准则,提升会计专业水平,让职业发展更上一层楼! 2.深入解析新会计准则,结合实际案例,提高会计实务操作能力。 3.专业团队精心打造, ... |
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