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大書城 以“ 全文 模式”搜“ 企业内部审计编审委员会 ”共有 62113 结果:小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索
企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路 企业内部控制案例分析:全流程风险识别、防范与应对思路
『简体书』 作者:李慧强  出版:人民邮电出版社  日期:2023-10-01
企业实践角度深挖内控成败原因,结合组织架构、采购业务、资产管理等,十大维度强化内控! ☆呈现内控案例,深度和广度并重,以新加坡中资企业内部控制的讲解为主线, ...
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售價:HK$ 91.8

(读)(华夏文轩)中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2022年版-扫码获取电子资源) (读)(华夏文轩)中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读(2022年版-扫码获取电子资源)
『简体书』 作者:《中华人民共和国现行审计法规与审计准则及政策解读》编写组  出版:立信会计出版社  日期:2022-04-01
本书是由权威审计法规与审计准则专家组织具有丰富实践经验的专业人员编写而成,是由国家权威部门组织审定的审计法律法规专业工具书。该书收集了截至2021年12月31日 ...
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售價:HK$ 458.9

内部控制与制度设计微课版 内部控制与制度设计微课版
『简体书』 作者:袁小勇 孟红兵  出版:人民邮电出版社  日期:2024-07-01
内容全面,兼具前沿性和实用性。本书系统地介绍了内部控制的概念框架、基本方法和设计思路。同时,章后设计了丰富的项目实训、思考与探索题,理论与实务紧密结合。 作者 ...
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售價:HK$ 68.8

内部控制与企业技术创新的多维异质性研究 内部控制与企业技术创新的多维异质性研究
『简体书』 作者:郭军   出版:中国经济出版社  日期:2020-12-01
我国经济转型时期及创新驱动发展战略背景下,制造业企业转型升级亟须进行技术创新。同时,内部控制作为企业内部重要的风险管控机制,内嵌于企业技术创新全过程。 本书以多维视角——宏观层面信贷配置、中观层面供应链集中度、微观层面高管团队异质性,并考虑 ...
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售價:HK$ 89.8

公司内部控制基础与实践 公司内部控制基础与实践
『简体书』 作者:王卫琴  出版:北京大学出版社  日期:2024-10-01
①助力中小企业破除内控难题的实用宝典,彻底讲透财税、管理、风控这三角管控的底层逻辑。 ②34位业内管理专家和学者力荐,凝聚作者20多年管理及财务经营,倾囊相授 ...
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售價:HK$ 90.9

中国企业管理创新发展报告(2023) 中国企业管理创新发展报告(2023)
『简体书』 作者:中国企业联合会  出版:企业管理出版社  日期:2024-04-01
本书基于第29、第30届全国企业管理现代化创新成果,深入分析了当前企业在各创新领域的新思想、新方法、新工具,为企业创新提供了可借鉴的模板。 ...
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售價:HK$ 138.0

审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书) 审计结果性文书选例读本(高等学校内部审计知识系列丛书)
『简体书』 作者:复旦大学审计处  出版:复旦大学出版社  日期:2023-07-01
本书以58个选例为导线,组成了三大部分共十个章节,用以展示不同业务类别的审计结果性文书。第一部分为两个章节,分别展示高校领导干部经济责任审计和建设工程管理审计实施后的结果性文书;第二部分有四个章节,分别展示预算管理审计、科研经费管理审计、内 ...
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售價:HK$ 92.0

中国传统文化下内部控制模式的探索 中国传统文化下内部控制模式的探索
『简体书』 作者:张萍  出版:中国财政经济出版社  日期:2023-07-01
本书立足于中国本土情境,扎根于中国文化传统,着眼于以东方理念、东方思想、东方实践,来探讨面对西方内控制度建设的经验与教训,如何与中国传统文化中成熟的内控元素融为一体,最终求得既适合中国发展又能对国际内控产生示范作用的内部控制。具体而言,本书 ...
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售價:HK$ 71.3

热交换器的内部密封及其失效分析 热交换器的内部密封及其失效分析
『简体书』 作者:陈孙艺   出版:化学工业出版社  日期:2025-01-01
热交换器在石油化工、能源等领域应用极广,对外部密封研究较多,内部密封资料较少 ...
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售價:HK$ 140.8

公司内部法律风险与公司诉讼 公司内部法律风险与公司诉讼
『简体书』 作者:蔡如堂  出版:法律出版社  日期:2024-08-01
本书以新《公司法》为背景,系统深入论述公司内部法律风险与公司诉讼制度。全书分为上篇总论和下篇分论,上篇总论共3章,鸟瞰式对公司内部法律风险与公司诉讼进行总体性和概括性介绍。下篇分论共15章,其中前14章结合真实案例分门别类地对公司内部法律风 ...
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售價:HK$ 98.9

钢丝绳内部磨损与断裂机理研究 钢丝绳内部磨损与断裂机理研究
『简体书』 作者:徐春明、彭玉兴   出版:化学工业出版社  日期:2024-10-01
本书系统全面地介绍了钢丝绳内部微动摩擦磨损特性和断裂失效机理方面的研究成果。主要内容包括:探析钢丝绳动力学特性及内部钢丝间接触力学行为,研制钢丝绳内部摩擦磨损模拟试验装置,揭示不同接触参数、接触形式、干摩擦、脂润滑、淋水、腐蚀、粉尘等复杂工 ...
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售價:HK$ 78.2

内部审计 内部审计
『简体书』 作者:张红英  出版:厦门大学出版社  日期:2020-01-01
内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计的特征,内部审计的人员与行业协会,内部审计主要方法,内部控制自我评价,舞弊审计, ...
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售價:HK$ 68.6

行政事业单位内部审计实务与案例 行政事业单位内部审计实务与案例
『简体书』 作者:曹文莉,冯海燕  出版:中国财政经济出版社  日期:2022-01-01
内部审计是促进行政事业单位治理体系和治理能力现代化的重要手段,对行政事业单位的改革发展起着重要的长效作用。然而,行政事业单位内部审计工作开展时间较短,遇到的困难和问题较多;有关内部审计流程化、规范化指导的书籍欠缺,为此,我们编写了本书。 ...
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售價:HK$ 78.2

内部行政行为外部化理论研究 内部行政行为外部化理论研究
『简体书』 作者:李永超  出版:法律出版社  日期:2024-11-01
本研究将“内部行政行为外部化”置于与一般制度既存在差别又有连续的背景中来理解,通过对相关理论与实践经验的梳理,对司法运作过程中的问题予以思考、诠释和展望。主要以规范域的立法意旨为依据,以类型化司法实践中的判决文本为基础,循迹法院的审理思路和 ...
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售價:HK$ 63.8

企业合规管理验收、评估、审计、体系认证实务指南 企业合规管理验收、评估、审计、体系认证实务指南
『简体书』 作者:郭青红,,马海鹏  出版:人民法院出版社  日期:2022-10-01
本书结合协助多家企业建立合规管理体系的实践经验以及英国标准协会(BSI)在合规管理体系认证方面的实际案例,介绍了合规与合规管理概论,合规管理验收、评价、审计、体系认证及方法论,企业合规管理项目验收,企业合规管理评价,企业合规审计,涉案企业合 ...
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售價:HK$ 90.9

审计全真实训(第三版) 审计全真实训(第三版)
『简体书』 作者:王章友  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-03-01
.本书以培养初步具有审计助理人员素质和能力的高技能技术型人才为核心,“以学生为中心”,以个人或小组为单位,采用景角色模拟实训与手工实训相结合的多元化实训方式,以“营改增”后一个制造业企业的会计资料为主线、以注册会计师审计工作底稿为载体的审计 ...
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售價:HK$ 36.8

中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2022) 中央企业党建思想政治工作优秀研究成果文集(2022)
『简体书』 作者:中央企业党建思想政治工作研究会  出版:中国经济出版社  日期:2023-03-01
☆聚焦国企党建思政工作领域重点、热点、难点问题,深入基层一线,深入职工群众,广泛开展调研☆积极探索新形势下国企党建和思政工作特点规律,推进理念创新、手段创新、机 ...
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售價:HK$ 112.7

企业内部控制 企业内部控制
『简体书』 作者:编者:章国标  出版:浙江大学出版社  日期:2021-10-01
本书将内部控制制度与企业风险点相结合,以风险为导向建立内部控制体系。在建立内部控制关键控制点与措施前,首先了解该内部控制面临的风险有哪些,在建立内部控制时以降低 ...
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售價:HK$ 83.0

审计监督的企业治理效应与治理路径研究 审计监督的企业治理效应与治理路径研究
『简体书』 作者:张曾莲  出版:经济科学出版社  日期:2022-02-01
本书首先分析国家审计央企治理效应与路径的四个理论基础。然后采用描述性统计分析和文本分析国家审计央企治理的基本情况。接着分析国家审计央企的负向抑制治理效应:抑制财务违规;降低财务报告重述;减少避税行为等。然后分析国家审计央企的正向促进治理效应 ...
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售價:HK$ 110.4

审计学 审计学
『简体书』 作者:赵婧宏,高原  出版:中国铁道出版社  日期:2024-10-01
本书以注册会计师考试中的审计为蓝本,以阐述审计原理和方法为基调,紧扣最新修订的《中华人民共和国审计法》、新发布的审计准则以及最新修订的《企业会计准则》,综合阐述了审计的基本理论、基本知识和基本方法,反映了最新的会计准则与审计准则,介绍了审计 ...
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售價:HK$ 64.9

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