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审计全真实训(第三版) 审计全真实训(第三版)
『简体书』 作者:王章友  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-03-01
.本书以培养初步具有审计助理人员素质和能力的高技能技术型人才为核心,“以学生为中心”,以个人或小组为单位,采用景角色模拟实训与手工实训相结合的多元化实训方式,以“营改增”后一个制造业企业的会计资料为主线、以注册会计师审计工作底稿为载体的审计 ...
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售價:HK$ 36.8

中国旅游评论:2023第四辑 中国旅游评论:2023第四辑
『简体书』 作者:中国旅游研究院  出版:旅游教育出版社  日期:2023-12-01
中国旅游评论:2023第四辑》的主题是“国民度假”,包括聚焦、透视、观察和创造者与前行者等部分。本书通过透视贵阳、哈尔滨、三亚、黄山关麓、广东信宜“三华李”、“地中海白日方舟”、中国澳门等各具特色的旅游度假区,探讨了度假作为旅游产业和市场 ...
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售價:HK$ 63.3

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:HK$ 113.4

回顾与展望:中国精算师职业25周年 回顾与展望:中国精算师职业25周年
『简体书』 作者:中国精算师会  出版:中国金融出版社  日期:2024-10-01
值此中国精算职业25周年之际,精算师会组织来自金融监管部门、保险机构、高等院校等的专家,撰写专题文章,开展系列专访报道。《回顾与展望:中国精算职业25周年》汇编专题文章及专访内容,总结精算行业的发展历程与经验,并对精算行业的未来发展进行展 ...
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售價:HK$ 96.8

中国企业管理创新发展报告(2023) 中国企业管理创新发展报告(2023)
『简体书』 作者:中国企业联合会  出版:企业管理出版社  日期:2024-04-01
本书基于第29、第30届全国企业管理现代化创新成果,深入分析了当前企业在各创新领域的新思想、新方法、新工具,为企业创新提供了可借鉴的模板。 ...
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售價:HK$ 138.0

内部控制学 内部控制学
『简体书』 作者:黄静如,陈?F  出版:经济科学出版社  日期:2024-05-01
内部控制学》由集美大学会计学副教授黄静如主编。本书理论结合实际从内部控制基本理论、内部控制建设、内部控制评价与审计三个模块全面介绍内部控制学所涉及的基本知识与方法,全书共10章,主要包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信 ...
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售價:HK$ 79.4

审计基础与实务(第四版·增订版) 审计基础与实务(第四版·增订版)
『简体书』 作者:王拓,王新玲  出版:科学出版社  日期:2022-01-01
审计基础与实务(第4版)高职高专会计类精品教材系列》在全面介绍审计理论的基础上,结合审计实例分析了审计实务内容。全书共分为13章,主要内容包括审计概述,注册会计师审计准则、职业道德与法律责任,审计目标与审计过程,审计方法,审计证据与审计 ...
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售價:HK$ 67.9

农业内部审计那些事儿 农业内部审计那些事儿
『简体书』 作者:甘德东  出版:清华大学出版社  日期:2018-11-01
尽管我国有很长的农业史,但在农业现代化上,我们仍在奋力追赶,而我们所遇 到的挑战将越来越多。本书主要针对农业企业内部审计中会遇到的一些难题,作了一些 经验总结,同时为从事农业管理业务的人士提供一些参考资料,尽可能地避开欺诈、舞 弊、侵权、不 ...
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售價:HK$ 69.6

内部审计 内部审计
『简体书』 作者:李冬辉 主编  出版:上海财经大学出版社有限公司  日期:2015-09-01
《高等院校应用型本科财会系列特色教材:内部审计》从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍和支持措施阐释等方面全面地阐述了企业(公司)内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法对内部审计与公 ...
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售價:HK$ 64.8

中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑) 中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑)
『简体书』 作者:中国注册会计师会  出版:中国财政经济出版社  日期:2020-12-01
自2009年3月出版*辑审计案例以来,中国注册会计师会现又推出《中国注册会计师继续教育审计案例》第五辑。本案例集共8章,涉及内容包括重要性水平、审计过程中保持职业怀疑、持续经营、销售收入、股权转让交易、政府补助、集团财务报表等方面的案例本 ...
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售價:HK$ 42.2

审计学 审计学
『简体书』 作者:赵婧宏,高原  出版:中国铁道出版社  日期:2024-10-01
本书以注册会计师考试中的审计为蓝本,以阐述审计原理和方法为基调,紧扣最新修订的《中华人民共和国审计法》、新发布的审计准则以及最新修订的《企业会计准则》,综合阐述了审计的基本理论、基本知识和基本方法,反映了最新的会计准则与审计准则,介绍了审计 ...
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售價:HK$ 64.9

审计学 审计学
『简体书』 作者:宫义飞  出版:清华大学出版社  日期:2019-06-01
审计学是会计学及相关专业的核心课程之一。随着审计行业所处的法律环境和社会环境的不断变化,审计学教材也需要与时俱进、不断更新。本书按照通用审计教材体系编写,包括绪论在内共十二章,内容涵盖审计职业标准与审计组织、审计程序与审计技术方法、审计风险 ...
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售價:HK$ 64.9

绩效审计 绩效审计
『简体书』 作者:黄溶冰  出版:浙江大学出版社  日期:2024-05-01
本教材内容编排包括3篇共9章。其中,第一篇是绩效审计基本理论,包括:绩效审计目标与内容、绩效审计方法和绩效审计程序,按照目标—方法—程序的逻辑链条展开。第二篇是宏观层面绩效审计,包括:公共政策绩效审计、预算执行绩效审计和建设项目绩效审计,按 ...
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售價:HK$ 67.9

注册会计师审计经典案例教程(第2版) 注册会计师审计经典案例教程(第2版)
『简体书』 作者:颜晓燕,朱清贞,陈福庭  出版:清华大学出版社  日期:2017-06-01
` 本书以注册会计师审计为主线,按照通用审计教材体系编写,分为注册会计师职业、审计业务的承接、风险评估与计划审计工作、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计、终结审计审计 ...
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售價:HK$ 65.8

大数据审计 大数据审计
『简体书』 作者:主编:李贺,副主编:彭璇、孙毓?U、孙正捷  出版:高等教育出版社  日期:2024-06-01
本书以审计为主线,以Python为工具,以自编案例为载体,全面系统地介绍了数据分析和机器学习技术在审计各环节的应用,培养学生的大数据思维以及利用信息技术进行审计分析的实践能力。 全书主要依托审计案例介绍数据分析的基本理论和操作、数据清洗方法 ...
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售價:HK$ 67.9

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-03-01
详细剖析基本规范及配套指引,详细解析引用的大量相关案例,内部控制体系中实务运用性强。 以防范风险和控制舞台为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次 ...
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售價:HK$ 112.7

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2023-12-01
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售價:HK$ 112.7

内部控制(第三版) 内部控制(第三版)
『简体书』 作者:潘琰  出版:高等教育出版社  日期:2024-03-01
本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材,曾被评为“普通高等教育国家级精品教材”和获“福建省社会科学成果二等奖”。本次修订是在第2版的基础上,根据近年来国内外内部控制理论与实践的发展和中国高等教育改革的要求进行的,主要修订是:(1)突出“ ...
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售價:HK$ 66.1

审计实操从入门到精通 审计实操从入门到精通
『简体书』 作者:杨舒童  出版:北京大学出版社  日期:2024-11-01
有趣:用通俗趣味的语言和审计的逻辑解读实际案例 专业:全流程讲解审计工作,运用审计逻辑多角度思考 有料:列举100多个与审计相关的实操案例,让你好理解、易操 ...
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售價:HK$ 75.9

审计监督的经济后果研究 审计监督的经济后果研究
『简体书』 作者:蔡程  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-09-01
本书旨在通过瑞华所被中国证监会立案调查事件,结合中国现实制度环境与市场环境,探索中国证监会处罚后投资者、上市公司、审计师的决策和行为反应。一方面,从公司角度来看,为中国证监会的审计行业监管处罚优化企业生存环境、提高上市公司群体治理水平、激发 ...
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售價:HK$ 82.5

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