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企业内部控制(第3版)
『简体书』 作者:刘胜强、邱天 主编,唐曦、刘贤洲 副主编 出版:清华大学出版社 日期:2024-02-01 本书是新形态教材,融入课程思政,配套教学辅助材料,注重应用,既有理论探讨,又有案例解读,更有经验总结。 ... |
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内部控制与风险管理
『简体书』 作者:夏宁 出版:机械工业出版社 日期:2023-10-01 在内部控制的基本概念、理论和方法的基础上,本书增加了风险管理、合规管理、预算管理、国企混改等,着力帮助读者构建“大风控”体系。 ... |
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人机共协计算
『简体书』 作者:任向实、付志勇、麻晓娟、王建民、孙华彤 、袁晓君、王晨 出版:清华大学出版社 日期:2024-08-01 《人机共协计算》从人类终极生存的角度,提供对人机关系和技术发展的深刻思考。 ? 《人机共协计算》提出了“人机共协计算”全新范式,重新定义人机关系。 ? 《人机共协计算》为包括人工智能在内的整体技术 ... |
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中国法治建设年度报告2021
『简体书』 作者:中国法学会 出版:中国长安出版传媒有限公司 日期:2022-10-01 2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年,也是中国法治建设进程中极其重要的一年。本书从 及其常委会的立法工作和监督工作、依法行政、政法领域改革、审判、检察、公安、司法行政、法治宣传、国际交流与合作等方面详述了2021年中国法治领域的成 ... |
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内部审计学概论
『简体书』 作者:王李 出版:辽宁科学技术出版社 日期:2017-08-01 长期以来,内部审计主要关注由于内部控制不健全或内部信息传导不及时而发生的操作失误,以及财务控制不严而导致的舞弊等,即内部审计主要扮演救火员的角色,体现事后监督,这种内部审计定位是在20世纪90年代逐步确立的。但基于次贷危机背景所产生的全面风 ... |
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特殊时期 特别家教指导——家庭心理支持
『简体书』 作者:中国心理学会中国家庭教育学会中国科学院心理研究所 主编 ,万 出版:中国妇女出版社 日期:2020-04-01 全国妇联家庭和儿童工作部指导,中国心理学会、中国家庭教育学会、中国科学院心理研究所主编 助力学校老师和家长共同维护孩子的身心健康 以科学有效、温暖陪伴的方式安排孩子的学习、生活和锻炼 促进亲子间平等对 ... |
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特殊时期 特别家教指导
『简体书』 作者:中国心理学会中国家庭教育学会中国科学院心理研究所 主编 出版:中国妇女出版社 日期:2020-04-01 全国妇联家庭和儿童工作部指导全国家庭教育学会主编 张思莱、孙云晓、姚鸿昌、师晓霞、王芳、陈光、夏征、王晶等大咖专家暖心作品 更有来自抗疫一线的教育专家夏征和心理专家王晶的贴心指导 ... |
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内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值
『简体书』 作者:袁小勇,林云忠 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 ... |
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内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策
『简体书』 作者:刘红生,袁小勇 出版:人民邮电出版社 日期:2022-09-01 ... |
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电网企业内部审计
『简体书』 作者:宋志华,陈圣朝,张修桂 出版:中国电力出版社 日期:2019-03-01 本书在介绍内部审计的基本理论和基础知识的基础上,从电网企业实际审计工作出发,结合现行的企业内部审计规范,全面细致地介绍了电网企业内部工作的方法和技巧,并附有大量的典型审计案例。本次修编主要突出体现了党的十八大以来国家审计模式和管理体系变化对 ... |
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公司内部审计(第3版)
『简体书』 作者:叶陈云 出版:机械工业出版社 日期:2019-01-01 囊括新近国际内部审计理论与实践方面的热点,精编华为、百事、武钢、中国联通等公司内部审计实践的成功与失败案例,提供大量关于公司内部审计实务工作指南与工具,赠送电子版审计工具包。 ... |
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高级审计研究(第四版)
『简体书』 作者:刘明辉 等著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-03-01 本书基于审计理论最新研究成果的学术挖掘,介绍审计理论主流学派和主流观点,系统构建审计理论架构及其基本要素。 本书归纳总结最新的审计实际经验,对中国审计的实践智慧进行学理提取、原理提炼和哲理提纯,做好新时代中国审计经验的理论解释。 本书做 ... |
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审计学(第四版)(微课版)
『简体书』 作者:杨明增、武恒光 出版:清华大学出版社 日期:2024-03-01 突出现代风险导向审计应用能力的培养。本书立足于培养具有现代风险导向审计素养的应用型审计人才,帮助其熟练掌握现代风险导向审计基础知识和审计实务操作能力,通过大量实务案例讲解激发学生的学习兴趣。 注重理 ... |
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审计法的理论与制度实现——以《审计法》的修正为背景
『简体书』 作者:胡智强 出版:北京大学出版社 日期:2022-07-01 本书根据2021年最新修正的《中华人民共和国审计法》编写,对法条逐条研究,讨论了具体法条背后的原理与内容及相关案例,并与外国有关立法进行了一定的比较分析。 ... |
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审计理论与实务(第3版)
『简体书』 作者:崔飚 李传彪 出版:人民邮电出版社 日期:2022-12-01 审计并不难学,案例、提示、例题、视野拓展、小测试、实训……化繁为简、融枯燥知识于实际应用,二维码链接实训项目、格式范例、自测试卷等学习参考资料。 审计也不难教,教学大纲、教学设计与教案、电子课件、教 ... |
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审计法规与准则(第四版)
『简体书』 作者:陈希晖 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-02-01 本书首先对审计法规与准行了整体描述括审计法规的层次、分类,审计准则的性质、修订及其在审计理论结构中的地位,然后对国家审计、内部审计、注册会计师审计三类审计主体的审计法规与准则的发展、现状和未行全景描述。主要内含三类审计主体的审计人员目前常用 ... |
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企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2020年版)
『简体书』 作者:企业内部控制审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2020-03-01 本书对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。本书可以帮助上市公司和大中型企业尽快对本单位现行的内部控制制度和规章制度进行梳理和优化,从而尽早建立健全符合本单位实际情况的内部控制体系。 ... |
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绩效审计实务指南
『简体书』 作者:高雅青 李三喜 武战伟 出版:人民邮电出版社 日期:2024-03-01 ·一线审计工作者操刀 ·1000+绩效审计实操知识点详解 ·近100个绩效审计实操案例 ·大量的图表、流程、示例和案例 ·政策解读,有法可依做审计 ·可视化图表,轻松阅读易掌握 ·案例丰富,栩 ... |
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审计学原理(第三版)
『简体书』 作者:叶忠明 杨录强田林 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-07-01 本教材自出版以来深受广大读者的喜爱,为进一步提高本书质量,我们进行了第三版的修订。本次修订凸显以下特点:第 一,注重内容全面性,融合审计体系多领域知识,兼顾注册会计师审计、政府审计、内部审计的相关知识和理论;第二,遵循认知规律,增加更多教学 ... |
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审计学原理(第三版)
『简体书』 作者:叶忠明 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2022-07-01 本教材自出版以来深受广大读者的喜爱,为进一步提高本书质量,我们进行了第三版的修订。本次修订凸显以下点:第 一,注重内容全面性,融合审计体系多领域知识,兼顾注册会计师审计、政府审计、内部审计的相关知识和理论;第二,遵循认知规律,增加更多教学资 ... |
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