![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
臺灣用戶 |
![]() |
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 | ![]() |
在 大書城
以“
全文
模式”搜“
企业内部审计 编审委员会
”共有
85626
结果:![]() |
同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
![]() ![]() |
企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
『简体书』 作者:企业内部审计编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2024-10-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规范》编写而成,对企业 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2024-06-01 国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计协会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部审计定义、职业道德规范、 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真组织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我们对《企业内部控制基本规 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审计理论基础、内部审计 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
全国智慧企业建设创新案例精选 (2023)
『简体书』 作者:中国企业联合会智慧企业工作委员会 出版:企业管理出版社 日期:2024-08-01 为引导我国企业加快推进数智化转型,宣传推广我国智慧企业建设创新经验,促进交流借鉴,中国企业联合会委托企业管理出版社编辑出版了《全国智慧企业建设创新案例精选 2023》。 《全国智慧企业建设创新案例精选 2023》系统分析了当前我国企业开展数智化转型的背景环境、发展现状和面临的问题,创新性地提出了数智化信心指数,登载了 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2024年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2023年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要风险点;②以风险为导 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2024年版)(原7286)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-12-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
(读)(华夏文轩)(2022年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(原6636)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2022-03-01 本书为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真组织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我们对《企业内部控制基 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制基本规范 企业内部控制配套指引(2025年版)
『简体书』 作者:中华人民共和国财政部 中国证券监督管理委员会 中华人民共和国 出版:立信会计出版社 日期:2024-12-01 本书是在《企业内部控制基本规范企业内部控制配套指引(2024年版)》的基础上进行修订,内容包括六个部分,第一部分为企业内部控制基本规范;第二部分为企业内部控制应用指引,分别为企业内部控制应用指引第1号至第18号;第三部分为企业内部控制评价指引;第四部分为企业内部控制审计指引;第五部分为企业内部控制配套指引解读;第六部分 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
内部审计学
『简体书』 作者:叶陈云,主编,杨克智,童万民副主编 出版:经济科学出版社 日期:2025-03-01 本书的结构设计是2篇,共计10章内容,按照现代通用内部审计学科发展规律和创新思想,新版《内部审计学》教材不仅全面系统介绍内部审计学科的系统化的基础理论与基本方法等知识体系,同时还突出地阐述与介绍了现代内部审计业务在企业经营管理环节中实际功能定位及其应用价值与方法。 本教材共分为上下两篇,分别为:上篇 内部审计基本原理 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范
『简体书』 作者:本书编委会 出版:地震出版社 日期:2023-12-01 本书上篇主要从内部审计基础知识、作业流程以及技术与方法三方面阐述企业内部审计的原理。下篇以实务案例为主,将内部审计按不同类型分为合同审计、物资采购审计、建设项目审计、人力资源审计、经济效益和经济责任审计以及舞弊审计等,通过具体的案例,对内部审计涉及到的应用场景进行了详细的介绍和分析。本书内容新颖、结构清晰、可操作性强, ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
风险导向内部审计与企业风险管理
『简体书』 作者:王海龙,王京文 出版:经济科学出版社 日期:2023-10-01 本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内本书为企业内部审计研究专著,本书为企业内部审计研究专著, ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2021年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2021-01-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制主要风险点、关键控制点 与案例解析(2021年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2021-01-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2023年版)(原7046)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2023-03-01 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
慧眼识数 内部审计赋能企业数字化转型
『简体书』 作者:杨玲玲 肖竞 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 本书围绕企业数字化转型治理层的主要关切,从内部审计定位与价值、内部审计赋能企业数字化转型的关键举措及与之匹配的内部审计数字化能力建设等方面展开研究,旨在明确内部审计在数字化时代的新定位、新价值,并为企业内部审计数字化转型提供有益参考。其中,第一篇“审时度势”主要阐明企业数字化转型的内涵、阶段、各阶段的主要风险及内部审计 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
一本书读懂内部审计(故事化呈现企业内部审计工作流程与实操知识)
『简体书』 作者:孙伟航 出版:红旗出版社 日期:2023-05-01 内部审计工作涉及公司经营的每一个环节,小到一份经济合同、一张财务报表,大到业务流程、部门绩效,甚至公司的投资活动和战略决策,都与内部审计息息相关,其重要性不言而喻。 作为国企资深财务专家,作者善于运用通俗易懂的场景式语言,让读者在轻松的阅读环境中掌握内部审计的思维模式和实务方法。本书分为6大模块:审计部门机制、审计 ... |
詳情>> | |
![]() ![]() |
企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
詳情>> | |
如果未能搜尋到意向中的書籍,可以參看:“找書說明” 或 “尋書登記服務”
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
megBook.com.hk | |
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |