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国际内部审计专业实务框架 国际内部审计专业实务框架
『简体书』 作者:中国内部审计  出版:中国财政经济出版社  日期:2024-06-01
国际内部审计专业实务框架是由国际内部审计会IIA推出的一套标准,旨在帮助内部审计部门有效地管理和实施内部审计工作,提高内部审计的质量和效率,系统地介绍了国际内部审计专业实务框架,包括内部审计定义、职业道德规范、国际内部审计专业实务标准和实务公告等内容。本书为国际内部审计师考试用书,内容包括内部 ...
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售價:HK$ 46.0

企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版) 企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析(第2版)
『简体书』 作者:企业内部审计编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2024-10-01
内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理中的薄弱环节。为了帮助企业实现其组织目标,合理审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 本书严格依据《中国内部审计准则》和《企业内部控制基本规 ...
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售價:HK$ 164.8

中国民营企业内部审计发展研究报告 中国民营企业内部审计发展研究报告
『简体书』 作者:李乾文,李昆,中国内部审计  出版:经济科学出版社  日期:2015-05-01
本书依托于中国内部审计和南京审计学院内部审计会丰实的行业资源和研究基础,通过对国内外的内部审计文献进行综述,以及对民营企业的全面调研和典型调研报告,分析了中国内部审计的发展现状,与国有企业进行了对比,并通过典型案例剖析了目前民营标杆企业的内部审计经验。最后,提出了本书的结论和未来发展展望。 ...
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售價:HK$ 90.7

内部审计学 内部审计
『简体书』 作者:叶陈云,主编,杨克智,童万民副主编  出版:经济科学出版社  日期:2025-03-01
本书的结构设计是2篇,共计10章内容,按照现代通用内部审计学科发展规律和创新思想,新版《内部审计学》教材不仅全面系统介绍内部审计学科的系统化的基础理论与基本方法等知识体系,同时还突出地阐述与介绍了现代内部审计业务在企业经营管理环节中实际功能定位及其应用价值与方法。 本教材共分为上下两篇,分别为:上 ...
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售價:HK$ 57.2

企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析 企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计 编审委员会  出版:人民邮电出版社  日期:2019-07-01
内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审 ...
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售價:HK$ 134.7

《听一线记者讲战“疫”故事》 《听一线记者讲战“疫”故事》
『简体书』 作者:中国内部  出版:学习出版社  日期:2022-04-01
本书由前言、目录、正文、后记四个部分组成。前言部分主要为:中国致新闻工作者慰问信、中国领导有关抗疫宣传工作的致辞讲话、新闻战线开展抗疫报道的总体情况和研讨综述;正文部分包括“逆行篇”“职责篇”“创新篇”三部分,主要内容为优秀抗疫记者手记;后记部分简要介绍本书的编写过程。 ...
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售價:HK$ 64.4

企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版) 企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
为了深入贯彻实施企业内部控制基本规范及配套指引,确保实施工作平稳、有序、顺利进行,当前的首要任务是要大力宣传并认真组织学习企业内部控制基本规范及配套指引的各项内容。为了帮助各上市公司和大中型企业能够更快、更好地理解和掌握企业内部控制基本规范及配套指引的全部内容及其精神实质,并在实务中加以应用,我们对 ...
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售價:HK$ 109.8

企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版) 企业内部控制主要风险点、关键控制点与案例解析(2025年版)
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会  出版:立信会计出版社  日期:2024-12-01
在我国大力推进企业内部控制建设的背景下,我们作为全国会计领军(后备)人才(企业类)的学员,为了增进对基本规范及其配套指引的理解,便于基本规范的正确实施,特组织编写了本书。本书以基本规范及配套指引为基础,力求有所创新,具有以下特点:①强调以风险为导向的内部控制,并试图梳理企业公司层面和各业务层面的主要 ...
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售價:HK$ 108.5

内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列) 内部审计学(第3版)(高等学校经济管理类主干课程教材·审计系列)
『简体书』 作者:张庆龙  出版:中国人民大学出版社  日期:2024-10-01
在高质量发展的要求下,内部审计面临前所未有的发展机遇,肩负着重要的使命任务。本书基于作者多年来积累的深厚的授课和科研经验,参考了国内外多部相关著作,系统梳理了内部审计的发展脉络、技术方法与工作流程,明确了内部审计在不同领域的角色定位,涵盖了舞弊审计、基本建设项目审计、经济责任审计等多个方面,并深入探 ...
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售價:HK$ 61.6

内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业 内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
『简体书』 作者:李万福 著  出版:北京大学出版社  日期:2021-08-01
本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导 ...
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售價:HK$ 52.8

研究型内部审计:组织治理与风险管理创新 研究型内部审计:组织治理与风险管理创新
『简体书』 作者:张瑛  出版:社会科学文献出版社  日期:2025-08-01
本书深入探讨了研究型内部审计的理论基础、实践应用及其与组织治理、风险管理的融合。 ...
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售價:HK$ 151.8

内部审计(微课版) 内部审计(微课版)
『简体书』 作者:袁小勇 王茂林  出版:人民邮电出版社  日期:2023-07-01
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据,参考《国际内部审计专业实务框架》(2017)的部分先进理念,全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章。部分,阐述内部审计的基础知识和基本原理(章至第三章:内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型); ...
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售價:HK$ 62.1

机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集 机构内部治理与高质量可持续发展——2023中国房地产估价年会论文集
『简体书』 作者:中国房地产估价师与房地产经纪人学会 编  出版:中国城市出版社  日期:2024-11-01
近年来,我国房地产市场供求关系发生重大变化,房地产估价行业发展面临新的战略机遇和困难挑战。在新形势、新机遇、新挑战下,估价机构加强自身内部治理尤为重要,不仅有助于有效应对市场变化,也是夯实未来发展基础、保障长期稳健经营、实现高质量可持续发展的关键。多年来,不少估价机构在内部制度建设、人才培养、企业文 ...
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售價:HK$ 198.0

强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标 强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-10-01
本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ...
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售價:HK$ 93.5

财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例 财务人员进阶之道实战丛书--一本书读懂内部审计:要点·实务·案例
『简体书』 作者:王雁飞、王新星 编著  出版:化学工业出版社  日期:2024-10-01
《一本书读懂内部审计:要点 · 实务 · 案例》一书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节, ...
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售價:HK$ 96.8

中书经管·第二辑—现代财务管理与内部审计分析 中书经管·第二辑—现代财务管理与内部审计分析
『简体书』 作者:熊丽  出版:中国书籍出版社  日期:2025-01-01
本书《现代财务管理与内部审计分析》在行文思路上,遵循系统性和逻辑性的原则。全书共分为六章,每章都围绕财务管理和内部审计的核心问题展开深入讨论,既注重理论的阐述,又强调实践的应用。本书力求为读者提供一个清晰、全面的财务管理和内部审计分析框架,首先介绍财务管理的定义、重要性以及演变历程,为读者奠定财务管 ...
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售價:HK$ 85.8

财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控 财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控
『简体书』 作者:新创企业管理培训中心 组织编写  出版:化学工业出版社  日期:2024-07-01
《财务经理:财务运作·税务管理·内部审计·企业内控》一书全面而深入地探讨了财务经理在企业中的核心职责与实际操作。全书共分为四章,从宏观的财务运作到微观的税务管理、内部审计和企业内控,内容涵盖了财务管理的各个方面。本书旨在帮助有志于从事财务管理工作的读者全面了解财务经理的工作范围、职责和核心任务,帮助 ...
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售價:HK$ 78.2

内部审计(第四版) 内部审计(第四版)
『简体书』 作者:  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:
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售價:HK$ 51.8

中国审计法制史 中国审计法制史
『简体书』 作者:张伟  出版:法律出版社  日期:2025-03-01
本书将我国古代和近代审计法制分不同时期展开探讨,从长时段、通史性的考察中,勾勒我国传统审计法律制度的发展脉络,力图揭示其主要内容、规律、成败、特点等,构建中国审计法制史的基本框架,总结历史经验教训,推动审计法制史研究。 ...
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售價:HK$ 42.9

(中国古农书集粹)呂氏春秋(上農、任地、辯土、審時)、氾勝之書、四民月令、齊民要術、四時纂要、陳旉農書、農書 中国古农书集粹)呂氏春秋(上農、任地、辯土、時)、氾勝之書、四民月令、齊民要術、四時纂要、陳旉農書、農書
『简体书』 作者:[战国]吕不韦等著,王思明主编  出版:凤凰出版社  日期:2024-05-01
中国古农书集粹》以《中国农业古籍目录》为基础,从先秦至清代的2000多部农业典籍中,第一次系统地精选152种结集影印出版,每种均附有提要,填补了目前中国农业文 献集成方面的空白。这些农书汇集了中国古代农业科技精华,是研究中国古代农业科技的重要资料。内容涉及农、林、牧、副、渔各行各业,在类别上有综合 ...
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售價:HK$ 414.0

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