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企业内部控制编审委员会 编著
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企业内部控制审计(第二版)
『简体书』 作者: 出版:清华大学出版社 日期: ... |
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企业内部控制与风险管理
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制实务(第二版)
『简体书』 作者: 出版:高等教育出版社 日期: ... |
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企业内部控制评价体系研究
『简体书』 作者:企业内部控制评价体系研究课题组 出版:中国财政经济出版社一 日期:2017-02-01 本书的写作是基于在全国范围内大力建设企业内部控制体系和企业开展内部控制评价工作中,发现存在评价范围不全面、缺陷认定标准不恰当、缺陷认定随意性强等一系列问题。本书对加强内部控制的有效性,结论的公允性和客观性,寻找内部控制评价体系的实施路径进行了深入的探索,分享作者多年实践工作中积累的内部控制成功经验、 ... |
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(2015年版)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编 出版:立信会计出版社 日期:2015-03-01 企业内部控制基本规范及配套指引的出台,对我国企业内部控制规范体系的建设而言,意义十分深远。一是此举标志着我国“以防范风险和控制舞弊为中心、以控制标准和评价标准为主体,结构合理、层次分明、衔接有序、方法科学、体系完备”的企业内部控制规范体系建设目标基本建成,是继我国企业会计准则、审计准则体系建成并有效 ... |
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(2015修订版)企业内部控制--主要风险点关键点控制点与案
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 编著 出版:立信会计出版社 日期:2015-02-01 2008年,我国财政部、证监会、审计署、银监会等发布了《企业内部控制基本规范》,2010年又颁布了相关配套指引,内部控制一直是企业结、会计界的热门话题。罗胜强编著的《企业内部控制主要风险点关键控制点与案例解析2015年修订版企业内部控制培训指定教材》是一本针对上述规则的讲解用书,可用于广大会计实务工 ... |
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(华夏文轩)企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解(2016
『简体书』 作者:企业内部控制编审委员会 出版:立信会计出版社 日期:2016-04-01 《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2016年版》对企业内部控制基本规范及配套指引的每一项内容进行了深入而又详细的剖析,并引用了大量的相关案例分析。《企业内部控制培训制定教材:企业内部控制基本规范及配套指引案例讲解2016年版》可以帮助上市公司和大中型企业尽快对 ... |
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数智时代的企业内部控制 关键风险点控制、流程设计与案例详解
『简体书』 作者:田高良、李留闯、宋环环、张晓涛 出版:人民邮电出版社 日期:2023-08-01 数智时代是大数据、人工智能、移动互联网、云计算、5G等新一代信息技术交融渗透的时代。新一代信息技术使得产品被场景替代、行业被生态覆盖,工业互联网成为驱动经济发展的新引擎。因此,在企业经营中,我们要把握好数智时代的发展机遇,及时赋能企业内部控制的应用与决策。本书首先阐述了数智时代企业内部控制的特点;其 ... |
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会计与控制评论·第10辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2020-12-01 ... |
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会计与控制评论·第11辑
『简体书』 作者:中国内部控制研究中心 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2021-09-01 ... |
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强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标
『简体书』 作者:丁锐 著 出版:东北财经大学出版社有限责任公司 日期:2024-10-01 本书以我国12年起推行的分类分批强制性内部控制审计的实践为自然实验, 从内部控制三大基本目标出发, 系统考察了强制性内部控制审计对企业的治理效应。 ... |
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企业内部审计实务详解 审计程序 实战技法 案例解析
『简体书』 作者:企业内部审计 编审委员会 出版:人民邮电出版社 日期:2019-07-01 内部审计是在组织内部进行的一种独立客观的监督和评价活动,通过对企业的管理效能和经营决策进行评审,可以全面有效地发现企业管理环节中的薄弱方面。为了能使企业实现其组织目标,合理审查和评价审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性,我们特意编写了本书。 《企业内部审计实务详解》共包括六篇:内部审 ... |
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内部控制审计:理论与实务 高等院校经济管理类专业
『简体书』 作者:李万福 著 出版:北京大学出版社 日期:2021-08-01 本书以《企业内部控制基本规范》及其配套指引和注册会计师审计准则相关规定为依据,以《企业内部控制审计指引》为主线,在全面介绍内部控制审计目标、审计方法、审计计划等内部控制审计基本概念的基础上,聚焦企业关键业务的内控审计实务流程与方法解析,注重结合近年来企业内控审计领域较为成熟的研究成果与典型案例,引导 ... |
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地方高校内部控制规范与操作研究
『简体书』 作者:周守亮,王延,浦艳 出版:经济科学出版社 日期:2025-05-01 随着科教兴国战略的推进,国家对高等教育越来越重视。对于高校而言,随着学校办学资源的不断增加,为了提升资金的使用效率,防范资金的运营风险,就需要加强和夯实高校内部控制的建设和提升。本书以高校内部控制的业务模块为切入点,阐述了高校内部控制建设的必要性,结合具体业务内部控制的特点,建设各个业务模块的内部控 ... |
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医院内部控制建设关键问题与案例分析
『简体书』 作者:许太谊 著 出版:中国市场出版社 日期:2025-01-01 —关键问题 重点业务 高风险领域内控措施 案例分析 相关规章— 为各级各类医院完善内部控制提供应对措施和借鉴参考 本书虽聚焦于公立医院,但基于不同医院运行和治理机制的共性内容,对各级各类医院完善内部控制都有借鉴、参考作用。全书内容共四大部分: 第一部分,如何理解和推进公立医院内部控制建设 ... |
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内部控制与评价
『简体书』 作者:杨雪 出版:上海财经大学出版社 日期:2024-01-01 本书从COSO的《内部控制框架》、我国企业内部控制规范体系的内部控制基础内容出发,着重阐述了内部控制应用,包括管理活动内部控制、业务活动内部控制、信息活动内部控制内容,最后介绍了内部控制评价和内部控制审计,也就是说,本书对内部控制的基本理论、工作程序及操作实务进行了系统化的解释。本书从COSO的《内 ... |
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内部控制学
『简体书』 作者:黄静如,陈?F 出版:经济科学出版社 日期:2024-05-01 《内部控制学》由集美大学会计学副教授黄静如主编。本书理论结合实际从内部控制基本理论、内部控制建设、内部控制评价与审计三个模块全面介绍内部控制学所涉及的基本知识与方法,全书共10章,主要包括内部控制的基本理论、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督、业务循环控制、内部控制评价、内部控制审计 ... |
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中书经管— 事业单位财务管理与内部控制研究
『简体书』 作者:苏小航 出版:中国书籍出版社 日期:2025-05-01 本研究的创新点主要体现在,从系统性角度分析了事业单位内部控制与财务管理的联动机制,强调了内部控制对财务管理的支持与保障作用。通过实证分析和案例研究,提出了适合不同类型事业单位的内部控制优化建议,为提升事业单位财务管理水平提供了实用性指导。本研究将当前政策环境的变化纳入分析范围,探讨了在新政策背景下, ... |
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高校政府采购内部控制机制研究
『简体书』 作者:彭十一,黎振强 出版:中国财政经济出版社 日期:2025-08-01 本书是在湖南省教育科学“十四五”规划——教育财建研究专项省级重点资助课题最终研究成果的基础上完成的一部专著。目前大多数高校现行的政府采购内部控制体系大多是模仿一般行政事业单位内部控制体系来建立,鲜少针对高校自身特点和实际情况来制定高校政府采购内部控制体系。由于高校与一般行政事业单位存在本质区别,相较 ... |
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内部控制质量、管理层信息操纵与股价稳定
『简体书』 作者:黄政,刘怡芳 出版:经济科学出版社 日期:2024-08-01 研究股价不稳定的极端现象(暴涨暴跌)和内在原因(信息含量低)可以揭示股价稳定的内在规律。管理层出于自利动机很可能操纵公司层面信息,导致股价泡沫、股价崩盘以及降低股价信息含量,是影响股价不稳定的重要因素。而内部控制对管理层的信息操纵行为有较强的约束作用。高质量的内部控制可以通过抑制激进或平滑的盈余处理 ... |
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