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内部行政行为外部化理论研究 内部行政行为外部化理论研究
『简体书』 作者:李永超  出版:法律出版社  日期:2024-11-01
本研究将“内部行政行为外部化”置于与一般制度既存在差别又有连续的背景中来理解,通过对相关理论与实践经验的梳理,对司法运作过程中的问题予以思考、诠释和展望。主要以规范域的立法意旨为依据,以类型化司法实践中的判决文本为基础,循迹法院的审理思路和理由阐释,结合理论学说的观点与立场,分析提炼“外(部)化”的 ...
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售價:HK$ 63.8

实验室内部审核理论与实务(第2版) 实验室内部审核理论与实务(第2版)
『简体书』 作者:杨克军  出版:企业管理出版社  日期:2025-03-01
本书通过对《检测和校准实验室能力认可准则》CNAS-CL01:2018 IDT ISOIEC17025:2017、《检验检测机构资质认定评审准则》及相关法律法规的解读,详细介绍了实验室管理体系建立的要求以及内部审核的基本概念、程序及方法。 本书有如下三大特色。 第一,将风险管理融入实验室质 ...
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售價:HK$ 96.8

高等学校财务内部控制的协同治理 高等学校财务内部控制的协同治理
『简体书』 作者:陈莉著  出版:中国社会科学出版社  日期:2025-04-01
本书以协同治理的视域对高等学校财务内控进行理论研究探析,着眼高等学校财务内控协同治理的内涵与价值,从高等学校财务内控协同治理的时代背景出发,研究高校内部控制的政策演进、时代特质和发展逻辑。进而对高等学校财务内控协同治理的理论资源、关系辨析和方法构成进行探讨。提炼这一理论的实践价值,从前瞻与系统促进的 ...
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售價:HK$ 85.8

内部控制习题与案例(第6版) 内部控制习题与案例(第6版)
『简体书』 作者:池国华 樊子君  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2025-08-01
本次修订主要体现在:第一,补充了内部控制理论与实务发展的最新变化,以保持与主教材内容的一致性;第二,对部分习题和案例进行 了替换、修改或补充,以保证习题与案例的时效性;第三,针对第5版教材的习题与案例在使用过程中发现的错误与问题进行了更正,以避免误导学习者;第四,增加和调整了拓展阅读,以为学习者获取 ...
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售價:HK$ 35.2

2022企业绿色低碳发展优秀实践案例集 2022企业绿色低碳发展优秀实践案例集
『简体书』 作者:中国企业联合会、中国企业管理科学基金会  出版:企业管理出版社  日期:2023-12-01
本书按照国家提出的碳达峰、碳中和的战略目标,以深入贯彻落实绿色低碳发展理念和构建新发展格局为出发点和落脚点收集整理出254个在绿色转型与低碳发展过程中形成的各具特色的优秀实践案例,对各行业企业在碳排放管理、节能降耗增效、新能源开发、绿色低碳技术创新应用、资源循环利用等方面极具借鉴参考价值,对推动我国 ...
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售價:HK$ 572.7

电网企业安全生产系列口袋书  配电线路故障跳闸风险管控 电网企业安全生产系列口袋书 配电线路故障跳闸风险管控
『简体书』 作者:《电网企业安全生产系列口袋书》编写组  出版:中国电力出版社  日期:2024-03-01
电力生产的客观规律和电力在国民经济的特殊地位,决定了电力生产必须坚持“安全第d一,预防为主,综合治理”的方针。电力生产具有生产环节多、现场带电设备多、交叉作业多的特点。为更好地帮助现场作业人员提高安全意识、学习安全生产知识、规范作业行为、掌握安全技能,特编写《电网企业安全生产系列口袋书》。 为加强 ...
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售價:HK$ 23.0

电网企业安全生产系列口袋书 电力安全工器具检查使用卡 电网企业安全生产系列口袋书 电力安全工器具检查使用卡
『简体书』 作者:《电网企业安全生产系列口袋书》编写组  出版:中国电力出版社  日期:2024-06-01
为规范电力安全工器具的检查和使用,本书采用电力安全工器具检查卡和使用卡的编写形式。本系列口袋书已出版5个分册,市场反响良好。内容包含安全帽检查卡、安全帽使用卡、防护眼镜检查卡、防护眼镜使用卡、安全带检查卡、安全带使用卡、安全绳检查卡、安全绳使用卡、脚扣检查卡、脚扣使用卡、梯子检查卡、梯子使用卡、辅助 ...
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售價:HK$ 28.8

电网企业数字化审计标准化实务 电网企业数字化审计标准化实务
『简体书』 作者:李竹青  出版:中国电力出版社  日期:2022-08-01
本书主要基于电网企业数字化内部审计实务需要,以电网企业数字化内部审计流程标准化为主线,以数字化审计内容标准化为核心,以数字化审计质量控制及数字化审计文书管理标准化为保障,并结合数字化审计特点,介绍了如何应用工具来开展数字化审计,并展示相关案例。 全书共分六章,主要内容为数字化审计概论、数字化审计作 ...
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售價:HK$ 92.0

大合规时代:企业合规建设指引与案例解析 大合规时代:企业合规建设指引与案例解析
『简体书』 作者:金诚同达研究院企业合规研究中心 编著,梁枫 主编  出版:中国法制出版社  日期:2023-03-01
《大合规时代:企业合规建设指引与案例解析》一书内容包括四大部分,分别是企业合规建设研究、企业合规体系建设实务指引、企业专项合规建设实务指引以及企业合规案例解析,以期帮助企业加强合规体系建设、提升合规管理水平。 ...
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售價:HK$ 112.7

会计与控制评论·第16辑 会计与控制评论·第16辑
『简体书』 作者:东北财经大学会计学院,,中国内部控制研究中心 著  出版:东北财经大学出版社有限责任公司  日期:2024-06-01
作为 推出的内部控制专业文集,本书将以“立足本土,面向世界,打造团队,树立品牌”为宗旨,集合 外内部控制学术和实务专家组成编辑团队,致力于推动内部控制的理论和实务研究,以内部控制领域的原创性研究为主,同时兼顾会计、财务、审计领域的研究。本书既关注中国本土的内部控制理论与实践的特殊问题,也鼓励对成熟的 ...
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企业审计实务 企业审计实务
『简体书』 作者:郑伟  出版:机械工业出版社  日期:2016-06-01
本书围绕审计是什么、审计有哪些技术方法、如何实施审计业务和审计专题专域编辑教学内容。教材以审计业务流程为主线,贯穿现代风险导向审计理念,脉络清晰,将审计全貌呈现在学生面前。本书重点在于培养学生的审计职业判断能力,掌握审计基本技能。同时,本书还融入了内部审计和计算机审计的内容,以拓展学生的可持续发展能 ...
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售價:HK$ 51.0

企业刑事合规体系建设指导与示例 企业刑事合规体系建设指导与示例
『简体书』 作者:中国政法大学企业合规检察研究基地,印波,代现峰  出版:法律出版社  日期:2024-05-01
以理论为基础,注重实务经验:本书不仅参考了国内外刑事法律和刑事合规的理论和实践,还结合了检察机关多年的刑事执法和监督的经验,提出了一套适合中国国情的企业刑事合规体系建设的方法和步骤。 引用典型案例,重视判例作用:本书在刑事合规重点专项领域章节中,给出了相关的刑事案例,分析了企业在刑事合规方面的 ...
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售價:HK$ 66.7

资本市场开放、企业社会责任与审计 资本市场开放、企业社会责任与审计
『简体书』 作者:陈丽蓉  出版:知识产权出版社  日期:2022-09-01
资本市场开放是我国实行对外开放、深化金融改革,从而分享经济、金融全球化利益的重要进程。它从资本成本、投资、消费、市场有效性、全要素生产率等方面深刻影响资本市场。审计师作为独立第三方中介,是资本市场的重要参与者之一,其高质量审计有助于减少信息不对称,降低代理成本,缓解代理问题,促使公司会计信息真实性和 ...
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售價:HK$ 89.7

增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造
『简体书』 作者:周平,荣欣  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
随着经济与管理技术的不断发展,内部审计也在不断与时俱进,适应不断出现的新业务、新管理思维,内部审计的职能也逐渐由查错纠弊转换为价值再造,由成本中心转化为利润中心。面对新变化,如何结合企业的经营实际做好增值型内部审计成为了内审部门关注的重点方向。 《增值型内部审计》针对企业经营管理中的增值型内部审计 ...
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售價:HK$ 124.2

内部审计 让虚假数字无处藏身 内部审计 让虚假数字无处藏身
『简体书』 作者:陈金翠  出版:人民邮电出版社  日期:2017-04-01
全书共包括9部分内容,分别为: 内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、 人力资源管理控制的内部审计。 ...
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售價:HK$ 60.9

内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据 内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据
『简体书』 作者:吕珺  出版:经济管理出版社  日期:2020-10-01
2008年5月,财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制基本规范》,自2009年7月1日起在上市公司范围内施行。2010年4月,财政部会同五部委颁布了一系列内部控制配套指引,包括《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、和《企业内部控制审计指引》,要求自2011年1月1 ...
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售價:HK$ 103.0

内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理
『简体书』 作者:郭长水,纪新伟  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
内部审计工作指南》先从内部审计基础及其主要业务类型讲起,让读者对内部审计这一职业有框架性的认识。然后逐一讲解了审计程序,包括年度审计计划的制订、项目审计方案的制订、项目审计方案的实施,审计报告的编制,审计结果运用与后续审计等,让读者明白内部审计的实施思路、策略与具体实战,并从操作角度讲解了内部审计 ...
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售價:HK$ 124.2

内部控制管理技能 内部控制管理技能
『简体书』 作者:国际内部控制协会[ICI] 著  出版:企业管理出版社  日期:2017-09-01
本书是国际内部控制协会(ICI)专门为国际注册内部控制师资格认证而编写的考试指定用书。ICI通过定义与内部控制职责相关的任务,整合企业管理的各种相关知识、法律法规、流程管理及信息系统的监管要求,形成了考核与认定国际注册内部控制师的八大专业知识与技能。这八大技能涵盖了内部控制体系设计、执行、评价与改进 ...
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售價:HK$ 229.1

农业内部审计那些事儿 农业内部审计那些事儿
『简体书』 作者:甘德东  出版:清华大学出版社  日期:2018-11-01
尽管我国有很长的农业史,但在农业现代化上,我们仍在奋力追赶,而我们所遇 到的挑战将越来越多。本书主要针对农业企业内部审计中会遇到的一些难题,作了一些 经验总结,同时为从事农业管理业务的人士提供一些参考资料,尽可能地避开欺诈、舞 弊、侵权、不当得利等现象。 目前,市面上有很多关于内部审计的书,但大多数 ...
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售價:HK$ 69.6

合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险
『简体书』 作者:李春节,徐荣华,葛绍丰  出版:人民邮电出版社  日期:2022-09-01
合规型内部审计的实施,有利于降低组织的代理成本,反映受托经济责任,揭露组织舞弊行为,促进组织风险管理。 本书对合规型内部审计的发展状况、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。首先,从国内外的发展与四大理论讲起,奠定读者对这一知识体系的认知基础。而后,详述了合规型内部 ...
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