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『簡體書』审计学原理(第三版)

書城自編碼: 3896055
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 叶忠明
國際書號(ISBN): 9787565445064
出版社: 东北财经大学出版社有限责任公司
出版日期: 2022-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 56.4

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內容簡介:
本教材自出版以来深受广大读者的喜爱,为进一步提高本书质量,我们进行了第三版的修订。本次修订凸显以下点:第 一,注重内容全面性,融合审计体系多领域知识,兼顾注册会计师审计、政府审计、内部审计的相关知识和理论;第二,遵循认知规律,增加更多教学资源,遵照由简单到复杂、由具体到抽象的逻辑思维渐进过程,开展立体化教材建设,将线上资源(知识拓展) 和线下学习有机结合;第三,注重时代性和实务性,本书以新发布的审计准则内容为依据,及时吸收前沿知识,对书中相关部分内容和案例进行修订、更新和补充;第四,将课程思政融入教材,将核心价值观和专业理论知识紧密结合。
目錄
第 一章认识审计1
本章学习提示1
第 一节审计历史1
第二节审计本质8
第三节审计体系20
第四节审计职能28
第五节审计责任31
第六节审计理论37
实务操作练习42
第二章审计业务44
本章学习提示44
第 一节审计目标44
第二节审计业务体系55
第三节财务审计业务61
第四节管理审计业务65
第五节综合审计业务73
实务操作练习82
第三章审计计划83
本章学习提示83
第 一节两个重要概念83
第二节总体审计策略93
第三节具体审计计划95
实务操作练习101
第四章审计证据103
本章学习提示103
第 一节审计依据与评价标准103
第二节审计证据106
第三节审计工作底稿116
实务操作练习132
第五章审计方法134
本章学习提示134
第 一节审计模式的演变134
第二节审计抽样技术137
第三节审计取证方法143
第四节审计评价方法149
第五节信息化审计技术158
实务操作练习165
第六章审计测试167
本章学习提示167
第 一节内部控制与风险管理167
第二节审计测试的性质174
第三节控制测试177
第四节实质性程序181
实务操作练习184
第七章审计过程186
本章学习提示186
第 一节审计准备阶段186
第二节审计实施阶段197
第三节审计完成阶段200
第四节审计过程中的沟通208
实务操作练习214
第八章审计报告215
本章学习提示215
第 一节审计报告概述215
第二节独立审计报告220
第三节其他审计报告239
实务操作练习250
第九章审计规范252
本章学习提示252
第 一节审计规范体系252
第二节审计职业道德规范254
第三节审计业务技术规范258
第四节审计质量控制规范268
实务操作练习277
第十章审计管理279
本章学习提示279
第 一节审计管理概述279
第二节审计计划管理283
第三节审计现场管理287
第四节审计资源管理289
第五节审计质量管理291
第六节审计信息管理295
实务操作练习300
主要参考文献302

 

 

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