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在 大書城 以“ 全文 模式”搜“ 南京审计大学 著 ”共有 32095 结果: (小貼士:您可以使用“精確”查詢方式縮窄範圍) | 同時支援繁體 / 正體 / 简体字輸入搜索 |
处女座/快乐学时钟
『简体书』 作者:南京星芒文化 出版:东北师大 日期:2012-04-01 暂无数据 ... |
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民国江苏省政府公报(1-10卷,繁体竖排精装本)
『简体书』 作者:江苏省档案馆 南京图书馆 出版:江苏人民出版社 日期:2018-08-01 本套书为民国江苏省政府从1927年成立到1949年10月之前的省政府公报影印版,内容涵盖各类政务、法令及工业、农业、教育、文化等各个方面,集中反映了民国时期省级 ... |
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初学录:广东海洋大学文传学院优秀毕业论文集(二)(海雅文丛)
『简体书』 作者:广东海洋大学文学与新闻传播学院 出版:暨南大学出版社 日期:2019-05-01 本书为广东海洋大学文学与新闻传播学院2017届优秀毕业论文集,收录论文涉及中国古代文学、现当代文学、语言学、民俗学、秘书学、新闻学、编辑出版学等各个专业。所收论 ... |
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我国企业内部审计有效性评价研究
『简体书』 作者:庄莹 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-06-01 本书立足于我国企业内部审计之现状,在厘清内部审计质量、内部审计绩效和内部审计有效性三者之异同的基础上,围绕内部审计组织模式、内部审计人员、内部审计流程、高管支持 ... |
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数据分析与智慧审计--理论、方法与应用
『简体书』 作者:陈耿,李勇,韩志耕 出版:经济科学出版社 日期:2020-09-01 本教材主要论述了审计信息系统的要素、结构及功能,从审计管理信息化、审计作业信息化方面阐述其理论基础、技术方法及系统实现。进一步分析销售数据审计、财务数据审计、资 ... |
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现代审计学(信毅教材大系·会计学系列)
『简体书』 作者:杨书怀 出版:复旦大学出版社 日期:2020-09-01 本书系统介绍注册会计师审计的基本理论与方法,包括审计产生与发展的动因、注册会计师职业规范体系、审计证据与审计风险、主要业务循环审计实务以及审计报告等内容。编者根 ... |
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政府审计公私合作法律规制研究
『简体书』 作者:苏欣 出版:东南大学出版社 日期:2020-12-01 政府审计公私合作是政府公共服务的一个特殊领域,其实施的效果决定了我国政府审计资源能否有效整合、审计全覆盖目标能否达成、审计公共服务均等化能否实现、政府审计与社会 ... |
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秦荣生 审计学(第10版)(教材+学习指导 套装2册)
『简体书』 作者:秦荣生,卢春泉 出版:中国人民大学出版社 日期:2020-09-01 《审计学》(第10版)是根据财政部、审计署*发布的中国注册会计师执业准则、企业会计准则、审计准则等新法规提出的新要求,并结合《审计法》、《公司法》、《证券法》的 ... |
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审计风格的影响因素和经济后果研究
『简体书』 作者:宋云玲 出版:中国财政经济出版社 日期:2021-01-01 本书依托作者主持的国家自然科学基金项目《会计师事务所合并对审计风格的影响机理和经济后果研究》探讨影响会计师事务所审计风格的因素,以及审计风格的经济后果。*章,引 ... |
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审计者独立性供求的契约机制和心理选择研究
『简体书』 作者:赵兴楣 出版:经济科学出版社 日期:2022-08-01 本书基于契约理论,借鉴行为经济学的研究成果,构建了一个由多层面、交互式发展的审计契约结构和多层次、动态调整的审计者独立性供给体系有机组合而成的、开放式的审计制度 ... |
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中国注册会计师继续教育审计案例(第五辑)
『简体书』 作者:中国注册会计师协会 出版:中国财政经济出版社 日期:2020-12-01 自2009年3月出版*辑审计案例以来,中国注册会计师协会现又推出《中国注册会计师继续教育审计案例》第五辑。本案例集共8章,涉及内容包括重要性水平、审计过程中保持 ... |
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会计师事务所关联、审计质量及其经济后果研究
『简体书』 作者:刘继红 出版:中国社会科学出版社 日期:2020-12-01 本书以会计师事务所关联削弱审计质量为主线,从六个方面深入研究了会计师事务所关联可能引发的一系列经济后果。*,国有股权和事务所关联均会削弱审计质量,而且国有和非国 ... |
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转型背景下的内部审计治理效果研究
『简体书』 作者:吴国萍 出版:上海财经大学出版社 日期:2021-12-01 本书主要是对转型背景下上市公司内部审计运行机制及其治理效果的研究。通过构建实证分析模型,检验了内部审计运行机制对会计信息质量、内部控制有效性、公司业绩和公司风险 ... |
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审计学:技能.实务.案例.实训
『简体书』 作者:李贺 出版:上海财经大学出版社 日期:2022-02-01 为适应社会经济发展和审计人才培养的需求,依据审计学专业并结合会计学等相关经济、管理学科专业的一般培养目标与方案要求的知识体系,我们编写了此教材,作为高等院校培养 ... |
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企业内部审计外包实践调查与发展探析
『简体书』 作者:李万福 出版:东南大学出版社 日期:2020-07-01 本书从实践的角度对内审外包的现状进行深度调查分析,并从管理者特征角度对内审外包的影响因素进行了部分探讨,同时为内审外包在我国的蓬勃发展提供一些指导与建议,可为现 ... |
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青铜器与金文(第九辑)
『简体书』 作者:北京大學出土文獻與古代文明研究所 編 出版:上海古籍出版社 日期:2022-12-01 作为一个连续性的辑刊,该书收录了多位长期从事青铜器与金文研究的学者的最新研究成果,作者中不乏以研究青铜器和金文而享誉学界的学者。该书涉及青铜器与金文研究的方方面 ... |
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青铜器与金文(第十辑)
『简体书』 作者:北京大學出土文獻與古代文明研究所 編 出版:上海古籍出版社 日期:2023-06-01 書稿共收錄18篇論文,分爲三大板塊:一、金文與殷商史,主要研究金文中的用字、體例與所涉及的相關問題;二、青銅器及相關考古學研究,涉及青銅器鑄造技術、銅器群的形成 ... |
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青铜器与金文(第十一辑)
『简体书』 作者:北京大學出土文獻與古代文明研究所 編 出版:上海古籍出版社 日期:2023-12-01 書稿共收錄16篇論文,分爲三大板塊:一、金文與殷商史,主要研究金文中的用字、體例與所涉及的相關問題;二、青銅器及相關考古學研究,涉及青銅器鑄造技術、銅器群的形成 ... |
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审计实务
『简体书』 作者:唐亮 出版:电子工业出版社 日期:2019-08-01 “审计”是一门专门研究审计理论和方法,探索审计发展规律,对经济活动进行有效监督的社会学科。本书共分为12个项目,包括:认知审计,审计准则、审计依据与注册会计师职 ... |
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内部审计
『简体书』 作者:张红英 出版:厦门大学出版社 日期:2020-01-01 内部审计是"外部审计"的对称。由部门、单位内部专职审计人员进行的审计。旨在帮助部门、单位的管理人员实行*有效的管理。本教材介绍内部审计的原理与方法,包括内部审计 ... |
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