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『簡體書』审计学:一种整合方法(英文版·第14版)(工商管理经典教材·会计与财务系列;教育部高校工商管理类教学指导委员会双语教学推荐教材)

書城自編碼: 2191952
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 阿伦斯 等著,谢盛纹 改编
國際書號(ISBN): 9787300173276
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2013-04-01
版次: 1 印次: 1
頁數/字數: 677/1278000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 209.4

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內容簡介:
《工商管理经典教材·会计与财务系列·审计学:一种整合方法(英文版·第14版)》是美国最经典的现代审计学教材之一,被公认为系统学习和全面掌握现代西方特别是美国审计理论和实务的最佳图书,为全球多所著名大学所采用。该书由于首次提出并倡导“切块审计”的思想而备受审计理论界、教育界和实务界的推崇。在中国,该书曾经受到我国已故著名会计学家杨时展先生的高度重视、推介和运用,并组织了最初的引介和翻译工作。
關於作者:
阿尔文·A·阿伦斯(AlvinA.Arens)密歇根州立大学会计学院普华永道审计学教授,曾担任美国会计学会(AAA)主席、美国注册会计师协会(AICPA)审计准则委员会(ASB)专家委员。阿伦斯教授拥有丰富的大学审计教学和注册会计师执业经验,并获很多殊荣,包括AAA杰出审计教育家奖、AICPA杰出教育家奖、全国贝塔阿尔法教授年度奖等。
谢盛纹,江西财经大学会计学院教授、发展研究中心专职研究员。中国会计学会财务成本分会理事,中国审计学会审计教育分会副秘书长,入选财政部全国首期会计学术带头人后备人才。主要研究方向:审计证据理论、审计与公司治理。
目錄
前言
第1部分 审计职业
 第1章 对审计及其他保证服务的需求
 第2章 注册会计师职业
 第3章 审计报告
 第4章 职业道德
 第5章 法律责任
第2部分 审计过程
 第6章 审计责任和目标
 第7章 审计证据
 第8章 审计计划和分析程序
 第9章 重要性和风险
 第10章 404条款下的内部控制审计与控制风险
 第11章 舞弊审计
 第12章 信息技术对审计过程的影响
 第13章 总体审计计划与审计方案
第3部分 审计过程在销售与收款循环中的应用
 第14章 销售与收款循环审计:控制测试和交易实质性测试
 第15章 审计抽样在控制测试与交易实质性测试中的应用
 第16章 完成销售与收款循环的测试:应收账款
 第17章 审计抽样在余额细节测试中的应用 
第4部分 审计过程在其他循环中的应用
 第18章 采购与付款循环审计:控制测试、交易实质性测试和应付账款
 第19章 完成采购与付款循环的测试:验证选定账户
 第20章 工资与人员循环审计
 第21章 存货与仓储循环审计
 第22章 资本取得与返还循环审计
 第23章 审计现金余额
第5部分 完成审计工作
 第24章 完成审计工作
第6部分 其他保证与非保证服务
 第25章 其他保证服务
 第26章 内部和政府财务审计与经营审计
附录

 

 

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